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 在X学院内部巡察工作动员部署会上的讲话

在X学院内部巡察工作动员部署会上的讲话 同志们: 这次巡察工作动员部署会,是学校党委充分酝酿、认真谋划后召开的一次重要会议。刚才,X同志宣读了调整充实巡察工作领导小组成员文件,宣布了第X轮巡察组成员任命和巡察对象的决定。

2020-12-01    743    0
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 县教育系统内部巡察工作方案

县教育系统内部巡察工作方案 为深入贯彻落实全面从严治党主体责任,着力加强教育系统内学校领导班子及其成员的有效监督,把巡察制度落实到最基层,实现全系统巡察全覆盖,按照县委“五人小组”暨县委巡察工作领导小组会议要求,特制定本巡察工作方案。

2021-05-25    794    5
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 在机关内部巡察工作动员部署大会上的讲话

在机关内部巡察工作动员部署大会上的讲话 同志们: 为进一步贯彻落实新形势下中央、省委、市委对巡视巡察工作的新部署新要求,推进机关党风廉政建设持续深入开展,实现在机关党内监督的全覆盖,党委决定,立即启

2024-06-11    89    0
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 内部控制与内部审计

 测验名称: exercise 测验说明: 1、 单项选择题 现代意义上的内部控制产生于〔 〕。 (A) 18世纪初 (B) 19世纪初 √ (C) 20世纪初 (D) 21世纪初 参考答案:C 我的答案:

2022-08-23    519    0
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 《内部审计与内部控制》

内部审计与内部控制 一、 什么是内部审计 1、 概念 u 《审计署关于内部审计工作的规定》,内部审计是独立监督和评价本单位及所属单位财政收支、财务收支、经济活动的真实、合法和效益的行为。目的是促进加强经济管理和实现经济目标。

2021-09-22    1056    0
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 内部审计

计; 2、经济效益审计,包括对考核贡献和硬性指标完成情况的评价; 3、管理制度审计,其核心为对公司内部控制制度的测试和评价。 第五条 离任审计的方法采用查证审阅法、核对法、计算法、盘点法、调节法、观察法、鉴定法和大量的指标分析相结合。

2013-02-18    16725    0
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 《内部控制与内部审计的关系》论文作业

内部控制论文作业 内部控制与内部审计的关系 【摘要】 内部控制和内部审计是企业规模和经营范围扩大后企业进行有效管理的重要措施,两者在现代的企业管理中既相互联系又相互区别,既相互作用又相互独立。内部

2021-09-22    814    0
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 巡察巡察谈话提纲

巡察巡察谈话提纲 希望你实事求是、客观真实地向巡察组提供情况。一、党组织建设和作用发挥情况   1、你单位领导班子对党风廉政建设工作的重视程度怎样?采取了哪些主要措施?   2、2013年以来,每年召开过几次党风廉政建设

2018-06-21    32630    0
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 走进巡察 了解巡察

走进巡察 了解巡察 参加工作以来一直就在巡察办公室办公,自认为比较了解巡察,但一直没外出进行巡察实践。这一轮有幸参加巡察工作,终于能够真正认识并了解巡察。 精心做人,坚守底线。巡察的本质是监督,目标

2021-08-04    1015    0
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 巡察巡察谈话提纲

巡察巡察谈话提纲 (班子成员) 依据巡察工作步骤,现在进行巡察谈话环节,希望你实事求是、客观真实地向巡察组提供情况。 1.目前,你在单位的任职情况怎样,具体分管哪些工作? 2.简要谈一谈你对***新思想的认识?

2019-12-02    5876    0
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 内部讨论流程

 1-1:部门内部交流: 1. 建议:Exchange内,各部门都建独立的讨论区。 2. 部门内部交流不要求书面形式的《需求请调单》(附件4)。 3. 自新增项目及项目变更的方案提出起,对方案讨论、

2012-06-17    11862    0
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 内部审计汇报

**东电厂筹备处内部审计汇报 按照分公司审计的通知,筹备处立即布置任务,明确职责分工,要求有关人员本着实事求是的态度认真准备资料,以利顺利开展审计工作。 ****东电厂筹备基本概况: 2006年4月

2012-09-28    12057    0
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 内部审计职责说明

内部审计职责说明 1. 组织编制并实施公司年度审计工作计划; 2. 制定公司内部审计体系的构建及审计制度和方法以及检查、评价公司及下属单位各项经营活动的内部控制制度的建立、健全及执行情况,并提供咨询意见;

2021-12-10    652    0
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 内部审核报告

内部质量管理体系审核报告 审核目的: 审核范围: 审核依据: 审核日期: 受审核部门: 审核组长: 组 员: 审核过程综述: 不合格项统计与分析: 对质量管理体系的评价: 内审结论: 纠正措施要求:

2020-08-11    1104    0
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 内部质量审核

 内部质量审核 1. 质量审核定义 为获得审核证据,并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度,所进行的体系的、独立的并形成文件的过程。 审核准则:用作依据的一组方针、程序或要求。 审核证据:与

2013-09-12    803    0
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 内部讲师评选方案

内部讲师评选方案 一、 目的意义: 为充分利用公司内部培训资源,建立与培养一支促进公司培训事业不断发展的讲师队伍,以推进公司培训体系向规范化、系统化的方向发展,特制定本方案。 二、主题: 创建学习型组织

2016-10-12    21184    0
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 内部选拔的方法

内部选拔的方法 人员招聘与选拔是根据工作需要,运用相关方法和技术,吸引并选择最适合人选的过程。其任务是确保企业能够获得充足的职位候选人,并能以合理的本钱从职位申请人中选拔出最符合企业需要的员工。在这

2022-08-23    467    0
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 内部讲师评选方案

内部讲师评选方案 一、 目的意义: 为充分利用公司内部培训资源,建立与培养一支促进公司培训事业不断开展的讲师队伍,以推进公司培训体系向标准化、系统化的方向开展,特制定本方案。 二、主题: 创立学习型组织

2022-08-23    264    0
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 HSE内部审核报告

**内部审核报告  编  制:张晟源 审  批:徐永平 受控号:001 保存部门(单位):安全环保科 保存期限:三年  **油田总医院集团**医院 2011年    11月    10日    我院

2012-12-11    12426    0
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 内部质量审核

中山桑芭丝服装有限公司 程序文件 内部审核程序 编号:S-QP-16 版本/修改状态:A/0 生效日期:2002年3月 日 页码:第1页,共5页 拟制:朱文君 审核: \ 批准: 1.目的 为查明质

2015-07-21    24647    0
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