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 《采购业务内部控制

 采购业务内部控制 一、采购业务概述 采购,是指单位为了满足物品(原材料、固定资产、办公用品等)或劳务(技术、服务等)等需要进行的各项经济业务活动。在社会化大生产的环境下,任何单位要维持正常的生产

2021-09-12    1340    0
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 学校业务管理内部控制制度

**小学业务管理内部控制制度 一、财务室业务内部控制 1、由得到授权的业务经办人办理现金的收支业务或银行存款事项的有关业务,并在反映经济业务的原始凭证上签章。 2、由验收人或证明人审核经济业务的原始凭

2021-08-25    657    0
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 内部控制业务环节风险点清单

内部控制业务环节风险点清单 业务环节 风险点 应对措施 备注 以预算管理为例: 1、项目建议书的编制与审批流程 2、项目可研报告编制(项目立项)与审批流程 3、勘察、设计及概预算编制与审批 4、项目公开招标流程

2019-08-30    22335    0
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 内部控制内部审计

 测验名称: exercise 测验说明: 1、 单项选择题 现代意义上的内部控制产生于〔 〕。 (A) 18世纪初 (B) 19世纪初 √ (C) 20世纪初 (D) 21世纪初 参考答案:C 我的答案:

2022-08-23    513    0
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 《内部审计与内部控制

内部审计与内部控制 一、 什么是内部审计 1、 概念 u 《审计署关于内部审计工作的规定》,内部审计是独立监督和评价本单位及所属单位财政收支、财务收支、经济活动的真实、合法和效益的行为。目的是促进加强经济管理和实现经济目标。

2021-09-22    1051    0
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 行政事业单位内部控制业务流程图

内部控制工作开展步骤及业务流程图 一、 内部控制工作流程 二、 主要经济活动的管理结构 业务活动 管理部门 岗位设置 不相容岗位 预算业务 决策机构: 有单位领导班子,部门负责人组成,履行预算管理职能的决策机构。

2020-06-04    2430    0
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 内部控制制度执行检查与评价业务流程

  促使内部控制制度在实际工作中得到有效执行。   1.2对有限公司机关、各二级单位的执行内部控制制度情况作出评价,提出整改建议和奖惩意见。   1.3发现内部控制中存在的重大问题,并提出对内部控制制度修改完善的意见。

2020-04-20    1126    0
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 信息系统管理业务内部控制矩阵

11.1信息系统管理业务内部控制矩阵 业务目标 业务风险 控制点 适用单位 不相容 岗位 控制点分值 控制点 相关资料 相关制度索引 会计报表认定 会计报表工程 1存在和发生/真实性;2完整性;3权

2022-02-22    464    0
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 《内部控制六大业务流程及管控》

内部控制六大业务流程 第一节 预算业务控制 一、工作步骤示意图 二、工作流程图 (一)预算编制及批复 ②部署预算编制 ①授权部署预算编制 同级人大 同级政府 财政部门 预算单位 ③提出部门预算计划 ④审查并提出本级

2021-09-22    3470    0
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 柳州银行信贷业务内部控制研究

 课题名称 柳州银行信贷业务内部控制研究 摘 要 我国引入信贷业务内部控制或管理这一概念是在20世纪80年代末,而且当时我国大部分银行是国有银行,所以,我国的信贷业务内部控制的研究不充分不全面,虽然有

2021-08-04    583    0
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 《企业内部控制应用指引第7号——采购业务

 《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》(采购业务内部控制规范)中所称采购,是指企业购买物资(或接受劳务)及支付款项等相关活动。其中,物资主要包括企业的原材料、商品、工程物资、固定资产等。《企业

2021-09-22    1344    0
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 存货-1存货业务循环内部控制调查表

表3-7         索引号: (审计机关名称) 存货业务循环内部控制调查表 审计期间____ 项目名称: 项目执行单位: 调查内容 是 否 不适用 评价 验收   1.对所有自行采购的或上级主管部门转来的货物是否均编制了验收报告?

2017-06-17    17438    0
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 企业采购业务内部控制研究

中文题目:企业采购业务内部控制研究 目录 一、公司采购业务内部控制相关理论 1 (一)采购业务内部控制的概念与目的 1 (二)采购业务内部控制应该遵循的原则 2 (三)采购业务内部控制的程序及其关键控制点 2

2021-07-22    893    0
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 银行业务流程及内部控制

1. 银行业务流程及内部控制*1 2. 讨论主题陈述内容要点 金融机构的分类及银行业所处的国内市场环境 银行的业务范围简介、组织机构及控制要点 信贷业务的一般介绍、基本流程和控制要点,举例介绍 存款和

2009-09-18    15955    0
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 公司授权管理内部控制业务流程

公司授权管理内部控制业务流程     本流程所称授权是指在分配工作的时候,赋予下属相应的权利,准许下属在一定范围内调度人力、物力和财力;同时在工作中,允许下属自行做出决定,以达成任务。     一、业务目标

2017-06-24    3882    0
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 内部控制理论

现金流是指企业生产经营过程中的现金流入、现金流出以及现金流入与现金流出之间的差额形成的现金净流量。这里,现金包括企业所拥有和控制的银行存款、库存现金、其他货币资金以及能随时变现为确定金额用于支付的其他资产。现金流是随着市场经济

2010-02-01    9258    0
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 内部控制讲座

1. 目录第一部分 内部控制案例分析 第二部分 内部控制 第三部分 内部财务会计控制 第四部分 中建系统内部控制分析及建议 0 2. 第一部分 内部控制案例分析 案例一:“郑百文”的警示 一、 辉煌的历史

2010-09-24    4602    0
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 《内部控制的作用》

内部控制理论的发展阶段   内部控制是社会经济发展的必然产物,它是随着外部竞争的加剧和内部强化管理的需要而不断丰富和发展的。纵观内部控制理论的发展历程,大致上经历了以下五个阶段:   1.内部牵制阶段

2021-09-22    1203    0
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 论内部控制

论内部控制 出处:学生大 [2003-11-3 14:33] 作者:杨海群 内容提要   解决中国的国营企业问题尚需要深入触动微观机制的最本质的问题,即企业的控制问题。体制改革不是万能的,要紧的是微

2014-12-19    847    0
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 论文-内部控制

 期 末 课 程 论 文 课程名称 《内部控制》 __ 教学单位 管理学院 __ 姓 名 ** _____ 学 号 201330104105 年 级 2013 级 _ _ 专 业 财务管理 20**年

2018-05-27    2620    0
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