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 高校内部控制体系建设实施方案

xx学校内部控制体系建设实施方案          为贯彻落实财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2012〕21号)、《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔2015

2019-04-22    1683    0
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 行政事业单位内部控制工作开展方案

行政事业单位内部控制工作开展方案   为了贯彻落实依法治国基本方略,加强内部权力制约,有效防控廉政风险和行政风险,根据上级财政工作会议有关要求,现就进一步加强我单位内部控制制度体系建设制定如下工作方案。   一、工作内容

2021-08-26    577    0
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 关于全面推进内部控制建设的工作方案

控为核心,以科学的风险评估为基础,以流程梳理与机制建设为重点,依托信息化手段,将制衡机制融入到单位内部管理之中,实现对单位经济活动风险的防范和管控。       二、工作目标 通过采取宣传学习、制衡机

2019-04-14    1697    0
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 **县房管局内部控制工作实施方案

**县房管局内部控制工作实施方案 为进一步提高我局内部管理水平,规范内部控制实施,加强廉政风险防控机制建设,根据财政部《关于印发〈行政事业单位内部控制规范(试行)〉的通知》、德安县《关于印发 < 关

2018-05-19    4398    0
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 行政事业单位内部控制工作开展方案2016

行政事业单位内部控制工作开展方案2016 为推进全县行政事业单位开展内部控制工作,提高行政事业单位内部管理水平,确保财政部《行政事业单位内部控制规范》(以下简称《内控规范》)在我县的贯彻实施和有序推进,特制定本实施方案:

2016-11-30    9581    2
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 2019 年度内部控制规范实施工作方案

2019 年度内部控制规范实施工作方案 为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及配套指引,进一步加强和规范公司内部控制,保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,有效防范经营风险,

2019-04-14    2606    0
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 内部控制信息系统建设方案(最新版)

内部控制信息系统建设方案   为了整合和优化内部控制系统,利用信息化手段建设单位内部控制体系,特制定本方案。   (一)内部控制信息系统建设的基本模式    1.独立模式   即建立独立运行的内部

2021-09-22    661    0
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 中学校内部控制建设实施方案

为规范学校内部控制,提高学校管理水平,根据《财政部关于印发 < 行政事业单位内部控制规范(试行)>的通知》(财会〔2012〕21号)文件;《xx市xx财政局关于开展2017年度行政事业单位内部控制报告编报

2019-04-22    1363    0
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 内部控制制度-担保

完达山股份公司内部控制制度—担 保 第一节 总 则 第一条 为了加强对完达山股份公司担保行为的内部控制,保护投资者的合法权益和公司的财产安全,防范担保风险,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共

2017-11-13    15264    0
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 《内部控制─货币资金》

内部控制─货币资金 目 录 第一章 总 则 2 第二章 岗位分工及授权批准 2 第三章 资金收入管理 4 第四章 资金支出管理 5 第五章 资金结算中心 7 第六章 现金和银行存款的管理 8 第七章 票据及有关印章的管理

2021-09-22    457    0
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 往来资金内部控制制度

往来资金内部控制制度 往来资金岗位责任制度 第一章 总则 第一条、为加强医院往来资金管理,规范往来资金的核算,充分发挥往来资金的效用,依据国家相关法律法规,结合医院实际,制定本制度。 第二条、本制度

2021-08-14    664    0
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 财政内部控制调研

财政内部控制调研                  调  研  报  告                  ——财政内部控制建设浅析   财政是国家治理的基础和重要支柱,科学的财税体制是优化资源配置

2019-06-07    1413    0
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 合同管理内部控制流程图

归口部门负责组织涉及业务承办的部门联合进行调查 根据市场的实际情况选择恰当的洽谈方式,超过一定数额的采购项目和建设项目要在内部监督检查部门的监督下,严格按照招标程序进行公开招标 需要根据协商谈判结果,拟定合同文本。合同文本应当准确表达双方谈判的真实意思

2020-06-04    2732    0
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 内部控制审计操作手册

内部控制审计操作手册 目 录 第一章 获取审计业务约定书 1 一、获取审计业务约定书 1 二、内部控制审计业务约定书的内容 1 三、连续审计 2 四、审计业务约定条款的变更 2 五、业务约定书的文档记录

2019-04-15    1756    0
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 内部控制与风险管理讲座(ppt 105)

1. *内部控制与风险管理讲座大连报业集团副社长 大连出版社社长 东北财经大学教授、博士生导师 注册会计师审计准则委员会委员 刘明辉 Liumingh@dufe.edu.cn 13904112898 2

2010-04-09    28086    0
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 了解内部控制——工薪与人事循环

工薪与人事循环: 了解内部控制 被审计单位 索引号 GXL 项目 财务报表截止日/期间 编制人 复核人 日期 日期 了解本循环内部控制的工作包括: 1. 了解被审计单位工薪与人事循环和财务报告相关的内部控制的设计,并记录获得的了解。

2021-09-22    661    0
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 企业内部控制活动

内部控制活动 学习导航 通过学习本课程,你将能够: ● 了解控制活动的定义; ● 掌握控制活动的方法; ● 熟悉常见的内部控制活动。   一、控制活动的定义与方法 1.控制活动的定义 控制活动是指,

2021-09-22    910    0
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 《公司内部控制管理细则》

内部控制管理细则 (一) 内部机构运行管理控制 1、内部机构运行关键管理控制点 (1) 内部机构梳理。 (2) 内部机构设置的合理性和运行的高效性。 (3) 内部机构设置和运行中存在职能交叉、缺失或运行效率低下的,应当及时解决。

2021-09-12    683    0
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 某集团内部控制手册

1 内部控制手册 某集团 二零一六年八月 2 目录 第一章 总则 ...................................................................

2019-05-21    5389    0
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 《内部控制》习题及答案(完整版)

一、 内部控制发展概述 单选: 1. COSO著名的《内部控制—整合框架》是在( )发布的 A. 20世纪80年代 B.1992年 C. 2002年 D. 2004年 2. 2002年美国国会通过的SOX法案404条及相关规则采用的是(

2021-09-12    3949    0
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