**药业股份有限公司内部控制制度
为加强桂林集琦药业股份〔以下简称公司〕的内部控制,促 进公司标准运作和健康开展,保护股东合法权益,根据?公司法?、?证券法? 等法律、行政法规、部门规章和?深圳证券交易所股票上市规那么?、?深圳证券 交易所上市公司内部控制指引?等规定,结合公司实际,特修订完善本制度。
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为加强桂林集琦药业股份〔以下简称公司〕的内部控制,促 进公司标准运作和健康开展,保护股东合法权益,根据?公司法?、?证券法? 等法律、行政法规、部门规章和?深圳证券交易所股票上市规那么?、?深圳证券 交易所上市公司内部控制指引?等规定,结合公司实际,特修订完善本制度。
浅谈企业内部控制制度的重要性 摘要:企业内部控制制度是企业内部各层次、各环节整体科学高效的管理控制制度的有机体系,是由一系列控制政策和程序所组成的系统。目的是保证生产经营活动有序、高效的运行,保证企
行政事业单位建设项目管理 内部控制制度 1、建立健全建设项目内部管理制度。合理设置岗位,明确内部相关部门和岗位的职责权限, 确保项目建议和可行性研究与项目决策、概预算编制与审核、项目实施与价款支付、
行政事业单位内部控制制度建设情况自查整改报告 一、引言 随着国家治理体系和治理能力现代化的不断推进,行政事业单位作为政府服务的重要载体,其内部控制制度建设显得尤为重要。内部控制不仅是保障单位资产安全
企业内部控制资金活动管理制度汇编 1.1 资金支付授权审批制度 制度名称 资金支付授权审批制度 受控状态 文件编号 执行部门 监督部门 考证部门 第1章 总则 第1条 为有效执行企业资金管理内部控制制
1. 【目标体系设计与绩效管理控制】主讲:张嘉伟 先生 2. 江苏电视台《投资中国---经济观察家》栏目特邀主持人 中国人民大学工商管理硕士、职业心理学博士研究生 中国企业家联合会注册管理咨询顾问 香港光华管理学院特约培训师
检验和试验状态――用标识表明产品是否已进行检验和试验,检验和试验的结果是否合格. 4. 职责 4.1 质保部是检验和试验状态控制的归口管理部门. 4.2 原材料、外购外协件的检验和试验状态标识由采购课、质保部负责. 4.3 仓
1. 目的 对检验、测量和试验设备的配置、校准、周检、维修和使用进行有效的控制,以确保量值的准确可靠,并与要求的测量能力一致,满足预期的使用要求. 2. 适用范围 本程序用于对影响产品质量的所有检验
练习题库:行政事业单位内部控制基础性评价及内部控制报告管理制度 第1部分 判断题 题号:QHX018735 所属课程: 行政事业单位内部控制基础性评价及内部控制报告管理制度 1. 内部控制基础性评价应立足于
财务内控制度体系框架可分为以下五个方面: 1、基础管理制度 (1)会计核算控制制度: ⑴会计核算的体制; ⑵主要会计政策; ⑶会计科目名称和编号; ⑷会计科目使用说明; ⑸会计报表种类及其格式; ⑹会计报表编制说明。
内部索赔制度 为逐步建立起面对市场的讲求成本,讲求效率的企业运行机制,把市场压力转化为企业内部管理动力,推动公司成本控制工作更为有效的展开,公司决定在企业内部有意识地建立模拟市场,全面加强成本控制和实行内部索赔制度。
公司内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了加强本公司的内部审计工作,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计条例》、《中华人民共和国内部审计准则》、《内部审计实务指南》等相关法律法规,结合本公司实际情况,特制定本制度。
制度名 公司内部审计制度 电子文件编码 GLZD102 页码 6-1 一、总则 第一条 为进一步完善公司内部审计,增强公司自我约束,完善公司内部控制制度,优化公司业务流程,改善经营管理,提高经济效益
内部稽核制度 □ 总 则 第一条 本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作,由管理部随时指定适当人员执行稽核工作。 第二条 本公司稽核业务范围,定为帐务、业务、财务、总务、监验五项,除另有规定外,悉以本办法规定办理。艰苦卓绝
内部培训管理制度 1 目的 为配合报关组的发展,提升员工素质,增强员工对本职工作的能力及管理能力,并有计划地充实其知识技能,发挥其潜在能力,建立良好的人际关系,特制定《报关组培训管理制度》(以下
内部稽核制度 总 则 第一条 本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作,由管理部随时指定适当人员执行稽核工作。 第二条 本公司稽核业务范围,定为帐务、业务、财务、总务、监验五项,除另有规定外,悉以本办法规定办理。艰苦卓绝
内部工作制度目录: 一、内部考勤制度 二、物品管理制度 三、日常办公纪律制度 四、差旅制度 六、工作汇报制度 内部工作制度具体内容: 一、内部考勤制度: 1. 员工必须严格遵守工作时间
内部控制制度 ——内部审计 第一章 总则 第一条 为了加强公司内部审计监督,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《审计署关于内部审计工作的规定》,结合本公司的实际情况,制定本制度。
**股份有限公司内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了加强集团公司及所属子公司的管理和监督,维护集团公司合法权益,保障公司经营活动稳定、健康发展,维护财经法纪,改善经营管理,提高经济效益,根据
内部稽核制度 □ 总则 第一条 本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作,由管理部随时指定适当人员执行稽核工作。 第二条 本公司稽核业务范围,定为帐务、业务、财务、总务、监验五项,除另有规定外,悉以本办法规定办理。