香当网——在线文档分享与服务平台

您在香当网中找到 630072个资源

P10

 《内部控制评价方法》

内部控制评价方法有哪些 内部控制评价到底包括哪些方法,在理论界和实务界认识是不同的,做法也是不一样的。美国COSO指出现有的评价方法和工具多种多样,包括核对表、问卷和流程图技术。商务和学术文献中提供

2021-09-22    989    0
P6

 内部控制及其测试与评价

 内部控制及其测试与评价 (虽然内控越来越重要,但一般在后面的章节考实务,内控理论反而越来越不重要了) 一、内部控制的目标 1、保证业务活动按照适当的授权进行 2、保证所有交易和事项以正确的金额在恰

2022-08-23    339    0
P25

 《华为公司治理及内部控制

二、公司治理结构 7 (一)股东大会制度 7 (二)董事会制度 8 (三)董事会专业委员会 9 (四)监事会制度 13 (五)轮值CEO制度 14 (六)独立审计师制度 14 三、轮值CEO制度分析 15 (一)提出的背景

2021-09-12    1113    0
P32

 《内部控制实训报告》

 内部控制制度设计 课程设计报告 学生姓名: 曹振邦 学 籍 号: 1109426223 班 级: 财务1142班 专 业: 财务管理 指导教师: 徐秀茹 贾秀妍 日 期: 2014年12月 5日 教

2021-09-22    1006    0
P3

 单位内部控制审计要点

单位内部控制审计要点 内部控制在提升行政事业单位内部管理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设等方面具有非常重要的作用。通过制度建设、实施措施、执行程序等实现对行政事业单位经济活动风险的

2024-08-19    88    0
P3

 《内部控制五要素》

内部控制五要素 按美国的COSO委员会提出的《内部控制-整合框架》分为以下五要素: 1、控制环境 2、风险评估 3、控制活动 4、信息与沟通 5、监察 中国的《内控规范》借鉴了美国的COSO委员会提

2021-09-22    1368    0
P6

 金晖公司内部控制循环制度

 金晖公司内部控制循环制度 第一章 总 那么 第一条 为标准金晖公司的运作,加强内部管理,防范经营风险和财务风险,依据?中华人民共和国会计法?、?内部会计控制根本标准?等相关法律法规,特制定金晖公司内部控制制度。

2022-06-25    184    0
P155

 某集团公司内部控制制度

 内部控制制度 目 录 第一篇 内部控制的根底 4 第一章 总那么 1 第二章 机构及岗位职责 3 第三章 内部控制方法 4 第四章 内部控制根底工作 6 第五章 授权体系概述 7 第六章 附那么 10

2022-08-15    394    0
P4

 中小学学校内部控制制度范文

中小学学校内部控制制度范文 第一章总则 第一条为进一步提高中小学内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,根据《会计法》、《预算法》《政府采购法》《中小学财务管理制度》等法律法规,制定本制度。

2022-05-08    655    0
P25

 财务内部控制制度范文3篇

财务内部控制制度范文3篇   财务内部控制制度范文一:   第一章 总则   第 1 条 为了保证公司会计资料正确可靠,防止会计差错及营私舞弊现象的发生,便于公司审计工作的开展,加强公司各管理岗位的

2021-01-22    661    0
P7

 内部控制制度审计的主要内容、程序与方法

内部控制制度审计的主要内容、程序与方法 01 内部控制制度审计的主要内容 内部控制制度审计的对象是被审计单位的内部控制制度,对这些制度的检查、测试也就构成了内部控制制度审计的基本内容,主要体现在以下管理制度的检查、测试中:

2024-04-22    186    0
P6

 中小学内部控制制度范文

中小学内部控制制度范文 学校财务(内控)管理制度 一、 财务管理总则 (一)、基本原则:贯彻国家有关法律、法则和财务规章制度;坚持勤俭办学的方针;正确处理事业发展需要和资金供给的关系、社会效益和经济

2022-05-08    474    0
P10

 XX公司财务内部控制制度

xx有限公司 财务内部控制制度 · 1. 财务机构及财务人员职责 · 1.1根据《会计法》规定,单位负责人对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。 · 1.2其他部门和人员应当积极配合财务

2021-06-26    620    0
P5

 《单位预算管理内部控制制度

单位预算管理内部控制制度 单位预算是指列入部门预算的国家机关、社会团体和其它单位的收支预算。单位预算是国家预算的基本组成部分。它是指各级政府的直属机关就其本身及所属行政、事业单位的年度经费收支所汇编的预算。

2021-07-04    649    0
P3

 内部控制制度-成本费用

完达山股份公司内部控制制度—成本费用 第一节 总 则 第一条 为了加强对完达山股份公司成本费用的内部控制,严格控制成本费用的开支规模,堵塞漏洞,制止铺张浪费和徇私舞弊的行为,根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规,制定本制度。

2009-09-04    12786    0
P18

 《公司固定资产内部控制制度

**公司固定资产内部控制制度 第一条 为了加强对公司固定资产的内部控制,对公司固定资产的购入、转移、处置实施监督与控制,规范固定资产管理行为,防范固定资产管理中的差错和舞弊,保护固定资产的安全、完整

2021-07-10    632    0
P3

 企业风险管理与内部控制制度

企业风险管理与内部控制制度   一管理是个不断完善的过程   风险管理概念:损失/不确定性等   风险管理的特征:客观性/普遍性/偶然性/可测性/可变性   风险的类型:环境风险/经营风险/财务风险

2014-07-05    680    0
P15

 销售与收款循环内部控制制度与流程

 销售和收款循环的内部控制 一、销售及收款循环 文件类别 作业项目 编 号 页 次 一、 流程图 二、 销售和收款循环内控作业程序 销售及收款循环作业流程图 销售计划作业程序 客户授信作业程序 订单处理作业程序

2021-08-14    613    0
P14

 企业内部控制制度

企业内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为规范和加强公司(以下简称“公司”)内部管理,提高公司经营管理水平和风险防范能力,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《企业内部控制基本规范

2020-01-02    1301    0
P5

 《私募基金管理人登记内部控制制度

内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了公司的规范发展,有效防范和化解经营风险,特制定本制度。 第二条 内部控制制度是公司为防范经营风险,保护资产的安全与完整,促进各项投资活动的有效实施而制定的各种

2021-05-17    655    0
1 2 3 4 5 ... 50

搜索关键词