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 资金管理暂行规定

报喜鸟集团资金管理暂行规定 1. 集团公司的资金管理权在集团财务部及各子公司财务部。 2. 集团财务部经理对资金的使用提供意见;由财务总监进行决策;并报经总裁审批。资金使用计划由集团财务经理领导实施,财务总监负责监督、审查。

2015-04-17    8651    0
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 资金预算作业准则

资金预算作业准则 总 则 第一条 目的及依据   为提高各公司经营效暨配合财务部门统筹及灵活运用资金,以充分发挥其经济效用,各公司除应按年编制年度资金预算外,并应逐月编列资金预计表,以期达成资金运用

2011-04-24    14611    0
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 资金拆借合同(二)

资金拆借合同(二)   合同编号:_______________________   拆   出   单   位   (甲   方)   名  称   拆   入   单   位   (乙   方)

2015-08-15    533    0
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 资金安全自查报告

资金安全自查报告 接到总部转发的某集团《关于加强资金管控确保资金安全的通知》(**财字[20**]4号)后,我单位高度重视,经单位领导研究决定,成立了自纠自查领导小组,对单位资金管理工作进行了自查,现将自查情况说明如下:

2020-07-11    833    0
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 资金互助基金经验总结

资金互助基金经验总结 汇报单位:xxxxx 一、合作社概况 xxxxx是在**县生猪养殖协会的基础上,于2006年9月,在县内几家农业产业化龙头企业的倡导下,联合县内生猪养猪大户共50户,注册资本1

2013-05-06    10279    0
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 资金结算中心基本设计思路

资金结算中心基本设计思路 说明:以下仅为关于资金结算中心的基本设计思路,主要目的在于为组织结构设计方案提供注脚,非为完整的资金结算中心设计方案。 一、 资金结算中心的基本功能 Ø 内部资金调配功能 Ø

2012-01-18    524    0
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 资金来源运用比较表

资金来源运用比较表 编制单位(部门): 年 月 日 单位:千元 项 目 实际数 预计数 比 较 增减数 实 际 累计数 项 目 实际数 预计数 比 较 增减数 实 际 累计数 金额 % 金额 % 金额

2014-06-18    22600    0
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 资金管理制度

资金管理制度   资金管理是对企业资金来源及资金使用进行计划、控制、监督、考核等工作。合理的进行资金管理,能够加强对企业系统内资金使用的监督和管理,规范资金使用及资金业务操作流程,加速资金周转,提高

2014-07-05    761    0
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 乡镇涉农惠农资金项目专项资金自查报告

乡镇涉农惠农资金项目专项资金自查报告 按照县纪委印发《XX县开展查处套取挪用侵占涉农惠农资金案件专项行动实施方案》(盐纪发29号)的文件精神,大水坑镇党委在全镇范围内开展涉农惠农资金使用情况自查,以

2020-06-28    831    0
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 06货币资金-1货币资金审计程序表

(审计机关名称) 货币资金审计程序表 审计期间____ 项目名称: 项目执行单位: 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿 索引号   1.取得或编制现金、银行存款和其他货币资金明细表,检查:   (

2016-04-09    13331    0
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 内部市场化管理办法

抽放队内部市场化管理方法 为切实搞好本队内部市场化管理,努力减低生产本钱,提高经济效益,确保每月月初公司下达的各项经济指标顺利完成,现制定抽放队内部市场化管理方法如下: 一、组织领导 成立内部市场化管理领导小组:

2021-11-04    721    0
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 内部刊物管理规定

内部刊物管理规定 为进一步推动公司企业文化建设,促进文化宣传工作的开展,丰富员工业余文化生活,加强员工间沟通与交流,根据我公司实际情况拟定内部周刊的管理办法。 一、周刊的编辑、制版、印刷: 1、编辑部门:公司综合办公室。

2019-03-01    2215    0
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 采购代理机构内部的项目管理

采购代理机构内部的项目管理 一、 处境与管理现状 在市场经济中,采购代理机构常会受到市场风险、经营风险和管理风险的内外夹击。市场风险和经营风险是外部的,有时是非常严峻的;管理风险是内部的,隐而不现的

2013-07-23    708    0
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 内部审计监督部门职责

内部审计监督部门职责 1、参与制定年度审计工作计划和审计实施方案 ; 2、客观、公正、准确地实施各项审计程序 ; 3、编制、归类、整理审计资料,协助编制审计工作底稿; 4、参加各类审计项目,独立或协同完成审计工作任务并撰写审计报告;

2021-12-10    1104    0
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 内部索赔制度

内部索赔制度  为逐步建立起面对市场的讲求成本,讲求效率的企业运行机制,把市场压力转化为企业内部管理动力,推动公司成本控制工作更为有效的展开,公司决定在企业内部有意识地建立模拟市场,全面加强成本控制和实行内部索赔制度。

2013-12-09    9762    0
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 组织内部的“项目招标”

组织内部的“项目招标” 信息系统招标在软件行业中已经是司空见惯的运作模式了,很多软件企业就是通过参加企业的招标来不断获得新项目,维持企业运营并进一步发展的。   那么,在软件企业内部,尤其是在开发团

2013-07-13    715    0
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 xx年内部审计个人总结

 xx年内部审计个人总结 撰写人:___________ 日 期:___________ xx年内部审计个人总结 我局内部审计工作在省局xx的指导下,在局党组的直接领导下,积极贯彻党的xx大及xx届

2021-01-20    714    0
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 《公司内部审计制度》

公司内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了加强本公司的内部审计工作,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计条例》、《中华人民共和国内部审计准则》、《内部审计实务指南》等相关法律法规,结合本公司实际情况,特制定本制度。

2021-07-10    822    0
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 ××单位内部审计工作规定

××单位内部审计工作规定 第一章 总 则   第一条 为进一步开展××单位内部审计工作,建立健全内部审计工作制度,完善内部监督制约机制,提高服务效率,促进事业健康发展,根据《中华人民共和国审计法》、

2022-05-12    562    0
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 内部招聘流程汇集

原所在部门提交内部辞职申请,原所在部门原那么上不得以任何借口或理由阻挠和拒绝,更不允许冷嘲热讽 5.3.9 内聘员工原所在部门自收到员工内部辞职申请之日起,应于一个月内为员工办理好内部辞职及工作移交等手续

2022-08-23    330    0
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