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 内部网络规划实习报告

内部网络规划实习报告   内部网络规划实习报告    实习单位:宝生(青岛)制衣有限公司    实习期限:30天    我于XX年2月6日应聘到宝生(青岛)制衣有限公司,进入公司后具体负责公司的内部网络规划和后期的软件项目开发。 

2014-08-17    466    0
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 公司内部行政岗位职责

公司内部行政岗位职责 1、负责公司行政制度的管理及贯彻执行。 2、负责各类文件、纪要、讲话稿、报告等文字材料整理、起草。 3、负责来访的接待、商务随行 4、完成领导交办的其他工作任务。 公司内部行政岗位职责2

2021-12-09    379    0
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 合同管理内部控制流程图

归口部门负责组织涉及业务承办的部门联合进行调查 根据市场的实际情况选择恰当的洽谈方式,超过一定数额的采购项目和建设项目要在内部监督检查部门的监督下,严格按照招标程序进行公开招标 需要根据协商谈判结果,拟定合同文本。合同文本应当准确表达双方谈判的真实意思

2020-06-04    2808    0
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 内部审核实施计划表

内部审核实施计划表 1. 审核目的: 2. 审核依据: 3. 审核范围: 4. 审核时间: 5.审核组:审核组长: 组 员: 现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动: 审核活动:按审核日程安排,被审核方有关人员在本岗位。

2020-08-12    958    0
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 企业内部讲师认证班

企業內部講師認證班企業內部的KNOW-HOW傳承與共識凝聚,往往透過內部講師制度建立,才能以系統化教學經驗分享,協助內部同仁開發潛能!完整的講師訓練更能培養領導組織力、溝通分析力等各項管理技巧,不論您是未來將培養成內部講師或已擔任內部講師都需接受專業訓練,完整系統化課程及實務演練,將協助您成為一流講師儲備人才,也必定成為企業內關鍵核心人才。本課程特邀職訓局TTQS訓練品質輔導團專業顧問,從

2022-09-02    538    0
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 隐名股东与内部协议

            隐名股东与内部协议                          **律师事务所  ***   香港人卢先生投资200万元与内地人士吴先生合办一间印染厂,但这间厂在内地工

2017-09-20    2585    0
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 内部控制制度-担保

完达山股份公司内部控制制度—担 保 第一节 总 则 第一条 为了加强对完达山股份公司担保行为的内部控制,保护投资者的合法权益和公司的财产安全,防范担保风险,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共

2017-11-13    15325    0
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 关于成立内部控制领导小组的通知

 关于成立内部控制领导小组的通知 各校区;各科室、系: 为深入贯彻《行政事业单位内部控制规范》相关政策精神,进一步提高我院内部经济管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,对经济活动的风险进

2019-03-03    3169    0
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 企业内部讲师培训心得

企业内部讲师培训心得   12月21-23日,有幸参加了公司组织的企业内部讲师培训。在三天的课程里,听到范一智老师的授课,听到他精彩的讲课技巧,他为大家创造了一个思想碰撞的机会,在碰撞的过程中,才感

2014-03-16    981    0
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 小额贷款公司的内部风险

  小额贷款公司的内部风险 小额贷款公司是由自然人、企业法人与其社会组织投资设立,不吸收公众存款,经营小额贷款业务的有限责任公司或股份有限公司。与银行相比,小额贷款公司更为便捷、迅速,适合中小企业、

2014-03-21    9916    0
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 控制工程项目内部成本

控制工程项目内部成本   摘要:项目成本控制贯穿于工程项目施工的全过程,要逐项循序地进行落实,责任到人,按照制度和有关章程办理,努力抓出实效   企业内部控制,是指企业为了保证业务活动的有效进行和资

2015-12-08    695    0
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 总工办内部管理制度

总工办内部管理制度 为进一步规范总工办管理,加强本部业务知识培训,做到分工明确、职责清晰,从而保证总工办的高效运行,特制定本综合管理制度。 人员职责划分 总工办共六人,具体分工如下: 副部长: 负责总工办行政管理等全部工作。

2020-12-14    734    0
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 单位内部量化考核工作方案

单位内部量化考核工作方案 目录 单位内部量化考核工作方案 1 一、考核范围 2 二、考核原则 2 三、考核形式和标准 2 四、考核内容 2 (一)政治理论和业务学习(基本分15分) 3 (二)业务工作(基本分30分)

2023-08-27    475    0
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 企业新职员内部培训总结

企业新职员内部培训总结   为我即将开始的工作打下了良好的基础,总之两天的培训让我学到很到不是一两句能够说的清楚的培训让我自己有了很大的提高。想我一定能够在今后的工作中有好的表现。也很感谢公司为我付出的这些努力。

2015-07-09    503    0
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 **集团内部督查管理办法

 万衡集团内部督查管理办法 一、总则 为适应公司现实发展阶段的管控需要,强化内部监督、检查和双向沟通;促进团队协作,不断提升工作人员的执行力和忠诚度;保护能绩平衡,查处违规行为,保障公司规范、高效、

2019-05-29    2043    0
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 市农业局内部审计试行方案

市农业局内部审计试行方案   第一条 为加强内部审计工作,建立健全内部审计制度,规范财务管理行为,严肃财经纪律,促进廉政建设,使审计工作制度化、规范化,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工

2013-08-10    834    0
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 2021年公司内部审计制度

2021年公司内部审计制度 第一章总则 第一条为了加强本公司的内部审计工作,根据国家有关审计的法律法规和股份公司规范化的 要求,结合本公司实际,特制定本制度。 第二条本制度所称被审计对象,特指公司各

2021-11-16    739    0
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 内部竞聘考核工作方案

内部竞聘考核工作方案 一、开展企业内部管理岗位竞聘考核活动的目的 1.企业内部管理岗位竞聘考核活动简称“内部竞聘”。   2.开展此项活动的主要目的:   (1)满足部分管理岗位的人力需求;   (

2017-01-13    12999    0
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 建立有效的银行内部信用评级系统

建立有效的银行内部信用评级系统* 本研究由国家自然科学基金(No. 70071045)、北京金高科技研究院赞助 刘榕俊1、陶铄1、杨晓光1 1中国科学院管理、决策与信息系统开放研究实验室 北京100080

2014-12-13    8367    0
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 公司内部文件管理规定范文

公司内部文件管理规定范文 1.目的 为了更好的规范公司各类文件的发放与存档管理,树立公司正规严谨的良好形象。 2.适用范围 公司及公司各部门、各门店对内发文。 3.标准 结合公司实际要求,在遵循文件

2021-12-09    851    0
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