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 农产品质量安全机构考核内部审核记录

内部审核记录 审核对象 审核依据 《农产品质量安全检测机构考核评审细则》 审核审核日期 条款 审核条款内容 审核方法 审核记录 评审结论 备注 一 机构与人员 1.* 有上级部门批准的机构设置

2020-02-25    1110    0
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 内部质量体系审核记录

MC/QW03-2001 受审部门 总经理、管理者代 共 页,第 1 页 标 准 ISO 过 程 编 号 现 场 审 核 清 单 审 核 记 录 判定 4.1 1. 组织是否建立了文件化的质量管理体系? 1) QMS过程的识别及其在组织中的应用(1。2删减);

2014-08-14    25486    0
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 内部质量审核

 内部质量审核 1. 质量审核定义 为获得审核证据,并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度,所进行的体系的、独立的并形成文件的过程。 审核准则:用作依据的一组方针、程序或要求。 审核证据:与

2013-09-12    809    0
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 内部质量审核报告

2013年第二次内部审核报告 1、审核目的:检查QES三体系的运行情况,改进和推进QES三体系的运行质量。 2、审核依据:GB/T19001-2008   GB/T24001-2004  GB/28001-2011

2013-12-23    9983    0
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 内部质量审核

中山桑芭丝服装有限公司 程序文件 内部审核程序 编号:S-QP-16 版本/修改状态:A/0 生效日期:2002年3月 日 页码:第1页,共5页 拟制:朱文君 审核: \ 批准: 1.目的 为查明质量管理体系活动和结果

2015-07-21    24652    0
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 26.内部质量审核

1.目的 通过开展对质量体系的内部审核,验证公司质量管理体系文件与标准的符合性,审核各部门开展的质量活动及其结果是否符合规定要求,确保质量体系持续有效地运行,并为质量体系改进提供依据。 2.范围 本程序适用于公司内部质量体系审核工作。

2016-12-07    3497    0
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 QJ013内部质量审核报告

鹤山彪福金属制品有限公司 内部质量审核报告 审核背景 审核依据 审核组长 审核日期 内审员 审核范围 受审核部门 受审核人员 陪同人员 规定条款内容与不符合事实记录审核组长: 管理者代 日 期 本文档由香当网(https://www

2011-10-09    2506    0
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 内部质量体系审核

 内部质量体系审核 文件编号: NP403100 生效日期: 2000.3.20 受控编号: 密级:秘密 版次:Ver2.1 修改状态: 总页数 10 正文 7 附录 3 编制:马云生 审核:孟莉 批准:孟莉

2009-02-10    11889    0
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 内部质量审核管理程序

使產品質量服務符合客戶之要求,特制定此程序。 2范圍 本公司質量管理体系所有過程,均屬于本程序管理范圍。 3權責 3.1管理代:審核需求的提出;審核計划的審批;審核執行情況的監督。 3.2 品管部:審核計划之制作。 3.3 審核小組:審核執行及改善事項跟蹤。

2011-03-15    25956    0
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 公司内部质量审核报告

2011年内部质量审核报告  我**市**区伦教华南钢塑复合管厂取得ISO9001:2008的质量认证,已将近两年。两年来,质量体系可以说是按照要求,向着持续改进的轨道正常运行的。为了进一步验证我华

2013-01-09    11927    0
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 内部质量体系审核通知

 内部质量体系审核通知 HD-QT-80203 编号: 尊敬的 部门 先生/女士: 按照本企业的内部审核计划,企业具有内审资格的内审员于 年 月 日对您部门进行内部审核。请您部门按《青岛华东彩印厂 质量手册》的“质量管理体系职能分配表”

2009-04-09    3128    0
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 QJ047内部质量审核计划

鹤山彪福金属制品有限公司 内部质量审核计划 审核部门 审核组长 审核重点 内审员 审核日期 内审员 审核部门 审核范围 审核时间 备 注 请以上受通知部门或人员准备好相关资料,以便在审核时提升效率和审核质量。 管理者代表

2016-06-18    6202    0
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 内部质量体系审核报告

内部质量体系审核报告 编号:CBEA/QF8.2.2-05 序号: 受审核部门 部门负责人 审核组长 审核日期 审核依据 审核范围 审核组人员 审核过程摘要: 审核中发现问题: 审核综述:(体系运行情况评价)

2014-07-01    10616    0
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 内部质量管理体系审核报告

内部质量管理体系审核报告 编号:QR/QXT-009 审核目的 为外部审核作准备,体系运行以来第一次内部审核,检查质量体系的有效性 审核范围 所有部门 审核依据 ×ISO9001:2000 ×工厂质量管理体系文件

2015-10-09    11465    0
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 《内部质量审核控制程序》

编制人: 审核人: 批准人: 如此印章并非红色,代此文件并非合法之版本,并不会受到控制及更新,请使用受控制之文件。 文件分发编号 文件控制印章 1目的与适用范围 本程序规定了进行内部质量审核的控制要求

2021-09-22    476    0
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 内部质量体系审核报告ok

内部质量体系审核报告 QR/QP-09-05 版本/修改次数:01/00 №:001 审核目的: 1、检查本公司质量管理体系是否符合ISO 9001:2000标准以及公司《质量手册》和《程序文件》的要求。

2016-10-04    16587    0
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 质量管理体系内部审核检查(完整)

 质量管理体系审核检查审核部门: 编制人/日期: 批准人/日期: 审核准那么:ISO9001,体系文件、适用法律法规 审核日期: 审核员: ISO9001条款 检查内容 是否适用 参考文件 检查方法

2021-12-24    605    0
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 质量体系内部审核检查

质量体系内部审核检查 编号:CBEA/QF8.2.2-02 序号: 审核日期 审核部门 活动地点 受审接待人 依据条款 按标准提出的问题 具体的检查办法 事实检查 记录 事实性质判断 □符合 □不符合

2013-04-20    18136    0
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 申报材料质量审核评价记录审核意见

 申报材料质量审核评价记录审核意见 序号 材料名称 评价内容 评价记录 1 申请材料 1 擅自更改申请产品、单元及规格型号 2 偏离《行政许可受理决定书》所界定的实地核查范围(企业名称、住所、生产地址)

2020-12-05    1452    0
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 内部审核报告

内部质量管理体系审核报告 审核目的: 审核范围: 审核依据: 审核日期: 受审核部门: 审核组长: 组 员: 审核过程综述: 不合格项统计与分析: 对质量管理体系的评价: 内审结论: 纠正措施要求:

2020-08-11    1105    0
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