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 企业会计的财务管理及内部控制研究

企业会计的财务管理及内部控制研究 摘要:在企业的日常管理中,会计财务管理是非常重要的组成部分,其一直贯穿于整个企业经营的全过程,对企业经济活动起到指导、制约、促进、监督的能动作用,一旦企业会计财务管

2018-09-05    3220    0
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 公司年度内部控制体系建设自评报告

 公司年度内部控制体系建设自评报告 根据集团内部控制自评专项工作安排,结合公司的控制目标和管控重点,公司高度重视、精心部署,组织专人对截至年度的内部控制体系建设情况、制度执行有效性等方面进行了集中梳理和自评总结,现将有关情况报告如下:

2024-05-07    211    0
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 企业采购业务内部控制研究

中文题目:企业采购业务内部控制研究 目录 一、公司采购业务内部控制相关理论 1 (一)采购业务内部控制的概念与目的 1 (二)采购业务内部控制应该遵循的原则 2 (三)采购业务内部控制的程序及其关键控制点 2 二、双汇集团采购业务内部控制基本情况简介

2021-07-22    968    0
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 学校内部控制评价与监督制度

XXXX学校内部控制评价与监督制度 第一章 总 则 第一条 为规范XXXX学校内部控制评价与监督,促进学校内部控制不断完善并有效实施,按照《行政事业单位内部控制规范(试行)》《财政部关于全面推进行政

2020-01-04    2828    0
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 《XX年度行政事业单位内部控制报告》

附件1: 2016年度行政事业单位内部控制报告 单位公章 单 位 名 称: 单 位 负 责 人: (签章) 牵头部门负责人: (签章) 填 表 人: (签章) 电 话 号 码: 单 位 地 址: 邮

2021-09-12    613    0
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 公司会计信息系统内部控制研究

 本科毕业论文(设计) 题 目__公司会计信息系统内部控制研究 ——以重庆宏美达欣兴实业(集团)有限公司为例 学 院 _____工商学院____ 专 业 _____会 计 学____ 年 级 ______2015

2021-02-23    664    0
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 内部控制与企业文化建设的研究(精选多篇)

内部控制与企业文化建设的研究(精选多篇) 第一篇:内部控制与企业文化建设的研究 加强和完善企业内部控制制度,实施企业文化建设不仅是当前理论界和实务界最为关注的话题,同时也是一些上市公司进行治理的重要

2013-08-19    432    0
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 ×公司现金流的财务内部控制分析

×公司现金流的财务内部控制分析 目 录 第一章 内部控制理论 1 1.1 内部控制理论发展历程 1 1.1.1 内部牵制阶段(20世纪40年代以前) 2 1.1.2 内部控制(Internal co

2012-01-06    11168    0
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 建设项目管理内部控制制度(完整版)

房地产服务中心建设项目的内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了加强房地产服务中心工程项目的内部控制,防范工程项目管理中的差错与舞弊,提高工程项目建设和投资效益,依据《中华人民共和国招投标法》《中华

2021-07-24    1528    0
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 内部控制案例分析(详细版)

中信泰富事件 根源:内控制度的漏洞,中信泰富对风险没有合理估计,对权力没有有效监督,在信息披露上又严重违规,结果导致内部控制系统漏洞百出。 控制环境分析:(1)法人治理机构不健全,董事会职能虚化。有

2021-09-22    3600    0
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 试论内部审计风险的形成与控制—经济工作

  试论内部审计风险的形成与控制—经济工作   [摘要] 随着我国市场经济的发展和审计环境的变化,审计风险已成为单位内部审计一个无法回避的问题,内部审计人员在审计工作中将面临更多、更大的审计风险。我

2012-09-12    668    0
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 《内部控制中的不相容岗位汇总》

 常见内部控制中的不相容岗位汇总 业务类型 内部控制中的不相容岗位 资金管理业务 1.货币资金支付的审批与执行; 2.货币资金的保管、记录与盘点清查; 3.货币资金的会计记录与审计监督。 4.出纳人

2021-09-22    816    0
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 乡镇内部控制工作计划

乡镇内部控制工作计划 发展的动力,是所有其他内控组成部分的基础和核心。它对行政事业单位内部控制的建立和实施有重大影响,其好坏直接决定了行政事业单位内部控制整体框架实施的效果。 1、操守和价值观 诚信

2023-06-12    204    0
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 浅谈中小企业内部控制

断加剧,内部控制已经发展到了企业经营管理的各个领域,并逐步成为了现代企业管理的重要手段。企业内部会计制度是企业生存发展的核心工作之一。企业管理实践证明,企业的一切管理工作都是从建立健全内部控制开始的,

2021-08-04    245    0
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 MOTOROLA内部控制标准内控标准

MOTOROLA内部控制标准 1.0一般控制要求 2.0收人周期 3.0采购周期 4.0工资周期 5.0制造周期 6.0融资周期 8.0计算机系统控制 一、序言 自1979年,摩托罗拉就已正式阐明一

2011-11-06    15373    0
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 我国上市公司内部控制信息披露研究

 题目 我国上市公司内部控制信息披露研究 摘 要 随着经济增长形式的多元化以及公司管理方式的不断发展,上市公司以其融资方式的独特,从众多经济经营方式中脱颖而出,成为新型、高效、安全的经济组织形式。由

2022-03-12    382    0
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 库存现金管理的内部控制制度

一、首先应建立库存现金管理的内部控制制度。 1、钱账分管制度:也就是岗位分工制度。明确相关部门和岗位的职责散限,确保不相容岗位相互分离、制约和监督。宗旨是不得由一人办理货币资金业务的全过程。货币资金

2021-07-28    871    0
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 国企招标采购内部控制探讨

国企招标采购内部控制探讨 摘要:招标采购是国企业务的重要组成部分,直接关系到国企主营业务能否顺利开展,也是决定国企健康运营的关键。由此可见加强招标采购控制力度的重要性,建立内部控制机制势在必行。本文

2023-01-04    211    0
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 浅谈内部控制在企业会计管理中的应用

浅谈内部控制在企业会计管理中的应用 摘要:在我国经济迅速发展的当下,现代企业管理已成为助力企业发展必不可少的模式。随着企业的规模不断扩大,想要实现稳定发展,就应该不断强化企业内部管理水平,做好内部控制

2022-12-08    207    0
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 民营企业内部控制研究

民营企业内部控制研究         改革开放以来,一大批中小型民营企业破茧而出,并得到了蓬勃的发展,在推动我国经济增长,促进就业等方面发挥着不可替代的作用。但是在民营中小企业的发展过程中,其内部管理和

2013-08-13    650    0
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