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 行政事业单位内部控制评价办法(2022年)

行政事业单位内部控制评价办法 (2022年) 第一章 总则 第一条 为规范内部控制评价工作,完善治理体系,防范和管控经济风险,结合我局实际,制定本办法。 第二条 本办法所称内部控制评价是指在风险评估

2021-11-16    1307    0
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 装饰企业内部成本控制

装饰企业内部成本控制      一.    引   言 本文为实践论文,目前装饰施工企业还面临着激烈的市场竞争,企业能否在市场竞争**稳脚跟,立于不败之地,在于企业能否为社会提供质量高、工期短、造价

2018-07-10    14188    0
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 关于内部控制学习心得体会范文

关于内部控制学习心得体会范文   关于内部控制学习心得体会(1)   作为风险管理人员参加内控合规工作培训,是第一次,我很珍惜这次学习机会。在学习中,结合工作实际,我关注的角度和问题有所侧重,重点关注和思考了以下问题:

2019-06-26    5064    0
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 《XX学校内部控制领导小组成立方案》

XX学校内部控制领导小组成立方案 为贯彻中央全面推进依法治国的方针,按照《XX关于全面推行行政事业单位内部控制做好基础性评价工作的通知》的要求,为尽快建立符合规范要求和我校自身特点,权责明确、运行有

2021-09-12    699    0
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 学校内部控制工作小组会议纪要

XXXX学校内部控制工作小组会议纪要 会议时间:2018年3月5日 会议地点:小会议室 主持人: XXX 记录人:XXX 会议议题:讨论内部控制建立与实施相关的议题 出席人员:XXX XXX XXX

2021-09-22    2226    0
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 银华基金公司内部控制纲要

银华基金管理有限公司内部控制纲要 第一章 总则 1 第二章 内部风险控制目标和原则 1 第三章 风险来源与分类 2 第四章 内部风险控制体系 4 第一节 公司治理结构 4 第二节 内部控制架构 5 第三节

2017-12-17    29455    0
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 公司授权管理内部控制业务流程

公司授权管理内部控制业务流程     本流程所称授权是指在分配工作的时候,赋予下属相应的权利,准许下属在一定范围内调度人力、物力和财力;同时在工作中,允许下属自行做出决定,以达成任务。     一、业务目标

2017-06-24    3942    0
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 审计局内部控制工作的经验做法及取得的成效

审计局内部控制工作的经验做法及取得的成效 为进一步提高内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,XX市审计局以规范经济和业务活动有序运行为主线,以内部控制量化评价为导向,以规范关键岗位的

2020-06-21    2015    0
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 企业内部控制的关键点

 学 年 论 文                           题 目:论企业内部控制的关键控制点          学生姓名 朱颖 任课教师  戴维 二级学院  龙蟠学院  专 业 会计学 班  级 M09会计学1班

2022-09-02    401    0
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 内部控制信息系统建设方案(最新版)

内部控制信息系统建设方案   为了整合和优化内部控制系统,利用信息化手段建设单位内部控制体系,特制定本方案。   (一)内部控制信息系统建设的基本模式    1.独立模式   即建立独立运行的内部

2021-09-22    712    0
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 2023年关于商业银行内部控制的系统研究

2023年关于商业银行内部控制的系统研究 第一篇:关于商业银行内部限制的系统探讨 关于商业银行内部限制的系统探讨 关键词商业银行;内部限制;系统探讨 本文试图运用系统论的思想和方法来分析和探讨商业银行内部限制中的问题

2023-02-22    330    0
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 企业内部控制与合规管理的整合

企业内部控制与合规管理的整合 摘要:随着社会化进程的加快和市场升级,企业内部控制管理的要求越来越高,但是内部管理控制的力度却没有得到有效加强,作为一种走金融机构演变而来的新型治理方式,合规管理对于保

2020-09-27    1172    0
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 某医院内部控制岗位职责

某医院内部控制岗位职责   总务部门是公立医院的重要职能部门,涉及医院内部控制的众多关键点,因此,加强总务部门岗位职责建设、严格遵守国家法律法规、政策及各项规章制度,是公立医院内部控制的重要内容。   后勤物资采购员岗位职责

2020-07-07    816    0
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 《浅析铁路企业人力资源内部控制关键》

浅析铁路企业人力资源内部控制关键 摘 要:通过分析铁路企业人力资源内部控制存在的关键问题及其产生原因,提出通过科学制定人力资源规划、优化劳动组织、发挥科技推动作用、完善人力资源政策等策略,建立和谐劳

2021-09-22    466    0
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 中小学内部控制评价与监督制度

学校内部控制评价与监督制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高中小学内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,根据《会计法》、《预算法》《政府采购法》《中小学财务管理制度》等法律法规,制定本制度。

2020-01-06    1879    0
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 内部质量控制监督计划

内部质量控制监督计划 1.目的  为贯彻质量方针,确保本实验室的质量目标得以实现,制定本计划。    2.适用范围  适用于本中心所有试验检测工作。      3.职责  (1)质量负责人负责组织制

2020-10-27    735    0
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 加强事业单位内部会计控制的几点思考

加强事业单位内部会计控制的几点思考 赵燕 摘  要:内部控制制度是事业单位的控制核心,只有建立切合事业单位实际的内部会计控制制度,才能防控财务风险。文章通过分析研究,提出了内部会计控制的措施和对策,

2019-05-28    985    0
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 xxx单位成立内部控制领导小组的通知范文

xxx单位成立内部控制领导小组的通知范文 根据省财政厅、省监察厅、省审计厅及省卫计委文件的要求,结合我县“十三五”发展战略的要求,按照“全面启动、分批实施、务求实效”的原则,以全面测试、梳理医院内部控制现状为

2022-05-26    863    0
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 2010年公司内部控制专项检查工作总结

  2010年公司内部控制专项检查工作总结         根据公司要求,我处对本部门涉及的工作进行了全面梳理、自查,具体情况如下:   一、推进安全标准化,实施全过程风险管理,完善公司安全管理体系

2010-05-02    708    0
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 论计算机会计的内部控制及其审计

论计算机会计的内部控制及其审计  一、对计算机会计内部控制的再认识   西方对计算机会计内部控制的研究大概始于70年代,美国执业会计师协会(AICPA)和EDP审计人员协会从1974年开始先后发表了

2014-01-15    481    0
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