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 2018年电网企业内部控制面临的问题范文

电网企业内部控制面临的问题范文   电网企业内部控制主要是为了满足企业的管理目标而针对性设计的,其主要任务在于控制企业各项经济业务都能够按照计划规定所制定的预期目标严格执行。 详细内容请看下文电网企业内部控制面临的问题。

2018-10-02    459    0
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 我国企业内部控制有效性及影响因素的分析 7

 远程教育学院 本科生毕业论文(设计) 题目 我国企业内部控制有效性及影响因素的分析 姓名与学号 年级与专业 学习中心 指导教师 浙江大学远程教育学院本科生毕业论文(设计)诚信承诺书 1.本人郑重地

2021-06-26    222    0
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 浅谈企业内部控制在财务风险中的应用

浅谈企业内部控制在财务风险中的应用 摘要:由于我国经济的快速发展,企业所面对的风险也日益增多,对内部控制提出了更高的要求。因此必须加强对企业内部控制的建设,使之更加科学、合理,保证其有效地进行财务风

2022-12-28    431    0
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 关于中国电信集团公司内部控制方面的调查报告

会计制度设计 关于中国电信集团公司内部控制方面的调查报告 引言 随着世界经济一体化的加剧,“与狼共舞”的时代有了逐渐来临的趋势。从内部控制的执行情况来看,许多公司内部控制制度的建立和运作,都不是很顺利,

2013-04-02    11558    0
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 内部控制八大要素分析(企业为例)

内部控制八大要素分析(企业为例) 一、 八大要素为: 1. 内部控制环境 企业内部环境是影响、制约组织内部控制建立与执行的各种内部因素的总称,是实施内部控制的基础。主要包括了:治理结构、组织机构设置

2021-11-04    2082    0
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 目前国有企业内部控制审计存在的问题及对策建议思考

目前国有企业内部控制审计存在的问题 及对策建议思考 国有企业开展内部控制管理有利于提高经营管理水平、决策的科学性、国有资产安全以及增强风险防范能力,是实现可持续发展目标的重要方法。而内部控制审计是则是对

2021-04-22    1006    0
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 融资租赁公司租赁内部控制业务流程

xxxxxxxx 融资租赁内部控制业务流程     一、 业务目标     1  战略目标     1.1  保证公司能使用行业先进设备,生产技术达标、产品质量合格,安全、高效地生产出让客户满意、市场需要的产品。

2016-06-21    4874    0
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 企业审计业务会计师事务所内部控制制度

2017-2019年度省属企业审计业务会计师事务所备选库 1、执业质量控制制度 为了规范我公司执业质量控制,确保工作质量符合国家相关法律法规,以及相关执业准则的要求,制定本制度。 (一)全面质量控制制度 1、执业道德原则: 本公司全体

2017-03-19    4958    0
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 采购与付款-1采购与付款业务内部控制调查表

表3-6 索引号: (审计机关名称) 采购与付款业务循环内部控制调查表 审计期间______ 项目名称: 项目执行单位: 调查内容 是 否 不适用 评价 总体情况   1.请购、采购、验收职责是否与

2017-12-18    4312    0
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 2023年省财政厅内部控制实施暂行办法的通

2023年省财政厅内部控制实施暂行办法的通 第一篇:省财政厅内部限制实施暂行方法的通 吉财内审„2023‟719号 关于印发吉林省财政厅 内部限制实施暂行方法的通知 厅内各处〔室、局〕,厅直各单位:

2023-03-15    278    0
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 关于《中小企业内部控制建设》的文献综述

关于《中小企业内部控制建设》的文献综述 重庆工商大学 专业:会计学 班级:_______ 姓名:_______ 指导教师:_______ 摘要:中小企业已成为国民经济的重要组成部分,对经济的发展与社

2021-09-22    501    0
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 2019年行政事业单位内部控制工作方案

2019年行政事业单位内部控制工作方案   一、工作目标   开展单位内部控制报告编报工作,旨在进一步加强单位内部控制建设工作,更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

2019-04-10    1770    0
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 **旅游公司内部控制自查自纠情况汇报

**旅游汽车有限公司内部控制自查自纠 情 况 汇 报   ***公司: 根据***公司关于印发《***汽车运输有限公司内部控制自查自纠工作方案》的通知(***运财【2015】39号)要求及工作部署,

2016-04-21    5240    0
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 关于加强我国企业内部会计控制问题的探讨

一、企业内部控制内部会计控制的发展及其关系………………………………………………1 (一)我国企业内部控制的发展……………………………………………………………………1 (二)企业内部会计控制的发展历程

2020-08-17    823    0
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 XX区级机关后勤管理服务中心内部控制实施方案

XX区级机关后勤管理服务中心内部控制 实施方案 为加强内部权利制约,有效防控廉政风险和行政风险,根据财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制建设指导意见》(财会〔2015〕24号)、《行政事业单位内部控制规范(试行)

2019-07-26    1587    0
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 我国企业内部控制的现状及改进措施

 题 目: 我国企业内部控制的现状及改进措施 摘要 随着经济环境的变化,市场竞争越来越激烈,企业内部控制在现代企业制度下占据十分重要的地位,它是保证企业良好运作的前提条件,也是企业发展壮大不可缺少的

2021-05-20    243    0
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 2019年行政事业单位内部控制工作方案

2019年行政事业单位内部控制工作方案   一、工作目标   开展单位内部控制报告编报工作,旨在进一步加强单位内部控制建设工作,更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

2019-04-03    1408    0
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 外商投资项下外汇资本金结汇管理内部控制制度

为规范我部营业机构外汇资本金结汇业务操作,防范操作风险,保证依法合规经营,特制订本内部控制制度。 一、外商投资项下外汇资本金帐户管理基本规定 1、外商投资项下外汇资本金帐户开户必须凭外汇局开立的相应

2019-04-02    988    0
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 2017年度行政事业单位内部控制报告

 2017年度行政事业单位内部控制报告 单位公章 单 位 名 称: 中共**县委县政府接待办公室 单 位 负 责 人: **(签章) 分管内控负责人: **(签章) 牵头部门负责人: **(签章) 填

2018-04-09    3310    0
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 企业内部控制案例分析练习题及答案解释

《企业内部控制案例分析》练习题及答案解释 一、单选题 1、通常所说的“三重一大”是指()。 A 重大决策、重大投融资、重大担保、大额资金支付业务 B 重大投融资、重大事项、重要人事任免、大额资金支付业务

2023-05-28    369    0
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