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 乐安县财政局财务会计内部控制制度

政协办财务会计内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了确保乐安县政协办办项资产的安全有效使用、资金的安全运行,提高资金的使用效率,保障本单位财务会计管理的合法合规,财务报告及相关信息真实完整,根据《

2020-04-20    710    0
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 2016年度内部控制基础性评价自查报告

2016年度内部控制基础性评价自查报告 为贯彻落实省财政厅、监察厅、审计厅《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的实施意见》(财会〔2016〕212号)文件精神,进一步指导和促进各单位开展内部控制建立和实

2022-10-10    298    0
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 某某有限责任公司财务咨询报告-内部控制循环

齐齐哈尔北兴特殊钢有限公司内部控制循环 第一章 总则 第一条 为规范公司的规范运作,加强内部管理,防范经营风险和财务风险,依据《中华人民共和国会计法》、《内部会计控制基本规范》等相关法律法规,制定本公司内部控制制度。 第二条

2012-03-16    573    0
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 行政事业单位内部控制风险评估报告范文

行政事业单位内部控制风险评估报告范文 根据财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》和单位《内部控制实施办法》有关规定.我们组织开展了对单位各部门的风险评估活动,现将结果报告如下: 一、风险评估活动组织情况

2022-05-26    609    0
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 行政事业单位内部控制制度工作报告

行政事业单位内部控制制度工作报告 根据《关于开展行政事业单位内部控制制度建设监督检查工作的通知》文件精神,镇党委、政府高度重视,精心组织,认真组织自查,现将相关情况汇报如下: 一、高度重视 《关于开

2019-10-03    1666    0
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 **药业股份有限公司内部控制制度

为加强桂林集琦药业股份〔以下简称公司〕的内部控制,促 进公司标准运作和健康开展,保护股东合法权益,根据?公司法?、?证券法? 等法律、行政法规、部门规章和?深圳证券交易所股票上市规那么?、?深圳证券 交易所上市公司内部控制指引?等规定,结合公司实际,特修订完善本制度。

2021-11-11    428    0
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 企业内部控制案例分析练习题及答案解释

《企业内部控制案例分析》练习题及答案解释 一、单选题 1、通常所说的“三重一大”是指()。 A 重大决策、重大投融资、重大担保、大额资金支付业务 B 重大投融资、重大事项、重要人事任免、大额资金支付业务

2023-05-28    369    0
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 2019年行政事业单位内部控制工作方案 (3)

 2019年行政事业单位内部控制工作方案   内部控制是保障组织权力规范有序、科学高效运行的有效手段,也是组织目标实现的长效保障机制。自《行政事业单位内部控制规范(试行)》,以下简称《单位内控规范》

2019-04-10    1461    0
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 2019年行政事业单位内部控制工作方案 (2)

2019年行政事业单位内部控制工作方案   一、工作目标   以贯彻落实财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》为抓手,以规范单位经济和业务活动为主线,以夯实单位业务管理及会计基础工作,保证财务记

2019-04-10    1327    1
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 行政事业单位内部控制制度建设情况自查整改报告

行政事业单位内部控制制度建设情况自查整改报告 一、引言 随着国家治理体系和治理能力现代化的不断推进,行政事业单位作为政府服务的重要载体,其内部控制制度建设显得尤为重要。内部控制不仅是保障单位资产安全

2024-08-28    158    0
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 我国中小企业内部会计控制存在的问题及对策

我国中小企业内部会计控制存在的问题及对策-论文网 论文摘要:分析了我国中小企业内部会计控制的特点,指出其内部会计控制中存在的问题并指出解决对策。 论文关键词:内部会计控制,中小企业,问题,对策  

2019-05-19    1534    0
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 医院财务管理内部控制存在的问题及对策建议思考

 医院财务管理内部控制存在的问题 及对策建议思考 伴随着健康中国战略的实施,国家正不断深入实施卫生体制改革,不断深入推进财务制度在医院的强化和革新,新形势对医院改进财会管理提出了新的更高的要求,因此

2021-06-08    620    0
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 行政事业单位内部控制建设专题会议记录

内部控制建设专题会议记录 会议时间:2016年8月16日 会议地点:小会议室 主持人:XXX 记录人:XXX 会议议题:讨论内部控制建立与实施相关的议题 出席人员:XXX、XXX、XXX、XXX、X

2021-09-22    749    0
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 对当前行政事业单位内部控制工作的建议3篇

对当前行政事业单位内部控制工作的建议3篇 篇一 1. 内部控制观念淡薄。良好的内部控制意识是内部控制制度设计完善和有效运行的基本前提。但一些单位的领导对内部控制制度重要性的认识还不到位,内控意识不强

2022-07-24    452    0
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 企业内部控制资金活动管理制度汇编

企业内部控制资金活动管理制度汇编 1.1 资金支付授权审批制度 制度名称 资金支付授权审批制度 受控状态 文件编号 执行部门 监督部门 考证部门 第1章 总则 第1条 为有效执行企业资金管理内部控制制

2021-01-09    590    0
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 2012年企业内部控制基本规范解读及应用指南课后习题及答案

《企业内部控制基本规范解读及应用指南》 第一讲 ·单项选择题(下列各小题备选答案中,只有一个符合题意的正确答案。请将选定答案所对应的英文字母填在括弧内。) 1.下列各项中,颁布《企业内部控制审核指导意见》的部门是(

2020-05-04    834    0
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 行政事业单位建设项目管理内部控制制度

行政事业单位建设项目管理 内部控制制度 1、建立健全建设项目内部管理制度。合理设置岗位,明确内部相关部门和岗位的职责权限, 确保项目建议和可行性研究与项目决策、概预算编制与审核、项目实施与价款支付、

2020-06-04    3568    0
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 某市发改委2019年内部控制风险评估报告

某市发改委2019年内部控制风险评估报告   根据xx市财政局的有关规定要求,我们组织开展了对委内各科室的风险评估工作,现将结果报告如下:   一、风险评估活动组织情况   (一)工作机制   本次

2019-05-09    2652    0
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 「开题报告」服装生产企业货币资金内部控制设计

开题报告 服装生产企业货币资金内部控制设计 一、立论依据 1.研究意义、预期目标 研究意义:今年来,国内不断的出现资金挪用,贪污诈骗,盗用公款等违法行为。比如, 2005年“湘酒鬼”公司高级管理层集

2020-12-30    572    0
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 红星饲料加工厂内部控制存在的问题及对策研究

 题 目 红星饲料加工厂内部控制存在的问题及对策研究 目 录 摘 要 I ABSTRACT II 1引言 1 1.1 研究背景 1 1.2 研究意义 1 1.3国内外文献综述 1 1.3.1国外文献综述

2021-07-28    522    0
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