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 内部审核的特点

文 件 名 内部审核的特点 电子文件编码 ZLNS004 页 码 2-1 ●内审的主要动力来自管理者 有时开展内审活动可能是为了达到标准要求在以便外部审核前纠正不足,但是最为重要的是 管理者的认识和

2013-02-06    712    0
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 2014华为校园招聘财经笔试-总结的100多道华为笔试原题-攒人品-发笔经

昨天刚参加完华为的笔试和性格测试,现在忐忑的等待面试的消息,发笔试经验攒人品 笔试分为三套题目, 1、区域、BG、财经类是财务题目 2、销售融资 3、税务 虽然楼主本科学的是国贸和金融但是岗位是区域财经还是选了财务题目,

2015-12-21    666    0
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 超市卖场管理手册——收货手册

 北京华联综合超市有限公司 营运规范 收货手册 二零零二年八月 内部资料 严禁外传 编号OPSM 06 目 录    第一单元  前 言 第二单元 收货区域常用器械解释 第三单元 收货流程 第四单元

2012-05-22    860    0
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 内部审核实施

文 件 名 内部审核实施 电子文件编码 ZLNS006 页 码 37-1 内审首次会议 首次会议是实施审核的开端,是审核组全体成员与受审核方领导及有关人员共同参加的 会议 。首次会议由审核组长主持,

2015-02-04    570    0
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 内部推荐表

内部推荐表 推荐人信息 申请人姓名 部门 职务 申请编号 被推荐人信息(请把简历作为附件一起提交) 您与被推荐人的关系: 应聘岗位 姓名 性别 年龄 学历 目前职位 职业状态 在职□ 求职□ 兼职□

2015-06-18    914    0
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 内部市场化试题

内部市场化试题 1. 内部市场是相对于外部市场而言,是一种()为主,行政命令为辅的管理模式。 A.企业管理 B.经济管理 C.企业结算 D.经济结算 2. 企业内部市场化是通过内部(),使内部市场主

2013-12-30    9679    0
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 内部审核策划

文 件 名 内部审核策划 电子文件编码 ZLNS005 页 码 12-1 审核计划的制订 审核计划包括年度审核计划和审核活动计划(审核大纲)。年度审核计划是审核策划的始 端也是总纲,审核活动计划则是按照年度审核计划安排具体实施。

2011-09-02    3603    0
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 局内部制度

局内部制度   xx市xx局内部制度   目    录   一、工作制度……………………………………第01页   (一)总  则……………………………………第01页   (二)决  策……………………………………第01页

2013-02-23    531    0
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 IT项目团队内部成员管理

IT项目团队内部成员管理 团队成员选拔原则   团队成员的选择是组建团队的第一步,也是决定这个团队是否能有效工作的关键因素,整个团队的未来业绩将直接取决于选拔到的成员的努力。在选拔过程前,可以先通过

2012-06-14    720    0
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 内部问责制度

内部问责制度 目录 第一部分 问责的定义及适用范围 1 第二部分 责任追究的原则及依据 2 第三部分 责任追究处理细则 4 第四部分 分则 6 第一节 基本规范 6 第二节 财务管理方面 8 第三节

2021-07-28    876    0
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 内部往来通知单

内部往来通知单   内部往来通知单   年 月 日      厂别 编号:     会计 科 目摘 要金 额 工 厂公司借 方贷 方                         公司副经理 科长

2012-06-16    808    0
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 内部讲师制度

企业内部讲师队伍的建设--制度的建立 昨天跟两个同事在公司河边漫步时,提起这一年多来在TPV的收获,一个同事说我应该是收获很大的,因为在TPV我成功的实现了转型,至少TPV愿意给我机会,让我成功的从学校的教师转为企业的培训专员

2019-03-26    1376    0
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 内部调查问卷

 东阿泉公司内部管理调查问卷 各位员工:请认真填写本调查表,该问卷是无记名填写,是为了提高公司管理和效益而设,请放心大胆填写,不要有顾虑,谢谢!〔除特别指出外,都为单项选择〕 1、 当前您的月平均劳

2021-11-04    809    0
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 内部审计制度

齐齐哈尔北兴特殊钢有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为建立健全公司内部审计制度,加强内部审计工作,根据《中华人民共和国审计法》、审计署《关于内部审计工作的规定》,制定本制度。 第二条 内部审计是实施内部监督,

2016-04-03    13955    0
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 内部审计的职责和权限

内部审计的职责和权限 1、按照年度审计计划独立完成包括外勤取证,分析,提交初步审计结论,编制整理审计工作底稿等; 2、对内部控制实施有效性测试; 3、对公司层面、各板块、各业务流程内控风险进行识别、评估、应对和监控;

2021-12-10    4271    0
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 内部经营责任书

内部经营责任书   甲方(发包方):   乙方(承包方):   为强化我公司内部施工合同的管理,提高工程质量,缩短工程工期,确保安全生产,提高企业经济效益,做到责、权、利相结合,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。

2015-01-17    644    0
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 CDC内部管理方案

CDC内部管理方案 为了进一步加强资金管理,加强核算节约开支、杜绝浪费,促进资金合理运行,提高资金的使用效率,根据现行政策和我中心实际情况制定本CDC内部管理方案。 一、报销制度 1、所室报销支出费

2011-03-10    14425    0
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 内部审核的方法与技巧

内部审核的方法与技巧 如何让内部审核易于操作,避免流于形式,是内部审核关注的重点问题,本文讲解一下内部审核的方法与技巧,希望对大家的内审工作有帮助。 内部审核的策划与准备 1、编制年度内审计划 每年

2023-05-23    411    0
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 内部审计管理办法

内部审计管理办法 第一章总则 第一条为了加强公司内部审计监督,使审计工作制度化、法制化,根据国家审计法规结合实际情况,特制定本办法。 第二章审计机构和人员 第二条内部审计机构和人员方案有: 1.设立审计部,配置若干专职人员;

2014-09-16    20448    0
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 内部审核的基本要求

文 件 名 内部审核的基本要求 电子文件编码 ZLNS003 页 码 2-1 ●审核程序 应建立并保持组织内部审核书面程序,可能不是一个,而是一组。内部审核(以下简称内审)程序的内容通常包括:目的,

2012-12-22    1240    0
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