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 邮政储蓄银行内部控制专项检查活动实施方案

中国邮政储蓄银行内部控制专项检查活动实施方案 (事后监督) 一、工作目的 二、活动开展时间 三、组织领导 四、检查范围 (一)业务范围:储蓄、汇兑(含国际汇兑)、保险、基金、理财、国债、代收付类业务。

2011-05-24    15692    0
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 ××市商业银行股份有限公司内部控制与风险管理的检查方案

××市商业银行股份有限公司 内部控制与风险管理的检查方案   为了建立、健全和规范本行各项内部控制制度,防范和降低本行的日常经营风险和流动性风险,根据××市商业银行监事会2011年度工作计划,本行监事会指派相关工作人员于2011年 

2019-04-08    1593    0
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 街道办事处关于加强政府采购活动内部控制管理制度

**街道办事处关于加强 政府采购活动内部控制管理制度   各科、所、队、中心、社区: 加强对政府采购活动的内部控制管理,是贯彻《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》的重要举措,也是深化政府采购制度改革的内在要求

2016-12-05    7803    0
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 存货-3存货业务循环内部控制符合性测试工作底稿

                    (审计机关名称)               存货业务循环内部控制符合性测试工作底稿                  ―――汇总工作底稿                     审计期间_____

2014-09-18    16164    0
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 行政事业单位内部控制风险评估制度范文

行政事业单位内部控制风险评估制度范文 风险评估是行政事业单位及时识别、系统分析管理服务活动中与实现内部控制目标相关的风险,并合理确定风险的应对策略。风险因素、风险事件和风险结果是风险的基本构成要素,

2022-05-26    1416    0
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 我国上市公司内部控制审计相关问题分析-以上海汽车集团为例

我国上市公司内部控制审计相关问题分析 摘要:上市公司面临的风险较多,加强风险的管理是上市公司稳定发展的基础,内部控制审计对上市公司的内部控制的有效性的保障十分重要,只有对内部控制使用科学的内部控制审计方法

2020-09-19    1122    0
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 浅淡如何加强现代商业银行内部控制制度—汇报材料

浅淡如何加强现代商业银行内部控制制度—汇报材料    随着中国的全面入世,金融业将面临前所未有的考验与挑战,想要在这场与“洋行”的较量中取得竞争的主动权,当务之急是要加快建立现代商业银行制度,而加强现代商业银行内部控制制度尤其重要。

2014-12-05    486    0
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 企业基本情况-16会计系统内部控制调查表一会计系统

 索引号: (审计机关名称) 会计系统控制调查表 (一)会计系统 会计期间_______ 被审计企业: 调查项目内容 是 否 不适用 评价 1、会计机构和会计人员 (1) 财务会计机构是否独立? (2)

2009-02-26    24132    0
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 行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)2017

行政事业单位内部控制报告管理制度(试行) (财会〔2017〕1号) 第一章 总 则 第一条 为贯彻落实党的十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》的有关精神,进一步加强

2023-05-29    516    0
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 「开题报告」机械制造企业货币资金内部控制设计

开题报告 机械制造企业货币资金内部控制设计 一、立论依据 1.研究意义、预期目标 研究意义: 随着中国的改革开放,社会经济环境不断地发生翻天覆地的变化,尤其是2001年中国加入了WTO,科学技术不断

2020-12-30    671    0
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 交通运输部部属行政事业单位财务管理内部控制评价指南

交通运输部部属行政事业单位财务管理内部控制 评价指南 目录 第一章 总那么 2 1.1 编制目的 2 1.2 制定依据 2 1.3 评价目标 2 1.4 评价原那么 3 1.5 评价内容 3 1.6

2022-01-26    348    0
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 县财政局关于行政事业单位内部控制实施工作报告

县财政局关于行政事业单位内部控制实施工作报告   按照财政部印发的《行政事业单位内部控制规范(试行)》,以及xx县贯彻实施《行政事业单位内部控制规范》工作方案的要求,为进一步提高我局内部管理水平,规范内部控制,加强廉

2023-03-15    451    0
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 **区民族宗教事务局财务内部控制制度

***区民族宗教事务局 财务内部控制制度小组 财务内部控制制度小组成员名单如下: 组 长:*** 副组长:*** 组 员:*** *** * *** ***区民族宗教事务局 财务内部控制制度 第一章  总    则

2018-04-23    1655    0
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 我国上市商业银行内部控制信息披露问题研究以民生银行为例

题目我国上市商业银行内部控制信息披露 问题研究-以民生银行为例 毕业论文题目 我国上市商业银行内部控制信息披露问题研究—以民生银行为例 毕业论文主要内容和要求: 主要内容:本文主要分析我国上市银行内部控制信息披露

2022-03-10    517    0
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 江西省证券从业资格考试:证券公司的治理结构和内部控制结构试题

2015年江西省证券从业资格考试:证券公司的治理结构和内部控制结构试题 一、单项选择题(共 25题,每题2分,每题的备选项中,只有1个事最符合题意) 1、对每笔成交的证券及相应价款进行逐笔交收的主要目的是__。

2022-09-25    491    0
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 企业内部控制若干问题探讨——以艾仕得涂料系统(上海)有限公司为例

企业内部控制若干问题探讨 ——以艾仕得涂料系统(上海)有限公司为例 摘 要 内部控制是企业必须重视的管理手段,它决定了企业发展程度和管理水平的高低。我国企业,不管是国有企业,还是民营企业,以及外资企

2021-06-13    271    0
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 提款报账-2提款报账业务循环内部控制符合性测试程序表

表3-10 索引号: (审计机关名称) 提款报账业务循环内部控制符合性测试程序表 审计期间_____ 项目名称: 项目执行单位: 测试重点 测试程序 执行情况说明 工作底稿索引号 计划管理   1.

2016-04-25    1971    0
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 提款报账-3提款报账业务循环内部控制符合性测试工作底稿

表3-11 索引号: (审计机关名称) 提款报账业务循环内部控制符合性测试工作底稿 ――汇总工作底稿 审计期间_____ 项目名称: 项目执行单位: 序号 测试过程记录 工作底稿 索引号 测试 结论

2015-04-23    2159    0
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 行政事业单位内部控制体系建设规划方案范文

行政事业单位内部控制体系建设规划方案范文 一、内控体系建设工作的总体目标 根据省财政厅、省监察厅、省审计厅及省卫计委文件的要求,结合我县“十三五”发展战略的要求,提高效益,回报社会,惠及职工。按照“

2022-05-26    484    0
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 市社保局行政事业单位内部控制制度工作报告(仅供学习)

市社保局行政事业单位内部控制制度工作报告(仅供学习) 根据市社保局《关于转发省社保中心〈开展社会保险经办机构内部控制工作检查评估的通知〉的通知》(赣市社险字23号)文件要求,我局高度重视,抽调精干人

2022-06-06    497    0
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