香当网——在线文档分享与服务平台

您在香当网中找到 449516个资源

P4

 单位内控风险评估报告

单位内控风险评估报告 根据财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》和单位《内部控制实施办法》有关规定,我们组织开展了对单位各部门的风险评估活动,现将结果报告如下: 一、风险评估活动组织情况 (一)工作机制

2020-05-28    2238    0
P33

 事业单位内控管理手册

 xxxx内部控制管理手册 编制:内控工作组 审核:内控管理委员会 批准:单位负责人 2018年12月 事业单位内控管理手册 目 录 1.前言 3 1.1概述 3 1.1.1手册编制的意义和目的 3

2019-05-21    1088    1
P6

 关于对市级行政事业单位内控建设评价情况的报告

关于对市级行政事业单位内控建设评价情况的报告   为进一步加强行政事业单位内控建设,有效提升单位内部管理水平,根据《xx市财政局关于开展xx年行政事业单位内部控制建设评价检查工作的通知》(嘉财会〔x

2022-12-13    405    0
P4

 医保局行政事业单位内控自评报告模板

医保局行政事业单位内控自评报告模板   一、组织机构控制方面执行情况   在组织机构控制方面,目前我局下设统筹股、基金管理股、审核股、办公室四个股室,通过制度建设做为组织机构控制的基础,对每个工作人

2022-12-13    274    0
P6

 2023对市级行政事业单位内控建设评价情况的自查报告

对市级行政事业单位内控建设评价情况的自查报告   为进一步加强行政事业单位内控建设,有效提升单位内部管理水平,根据《xx市财政局关于开展xx年行政事业单位内部控制建设评价检查工作的通知》(嘉财会〔x

2023-06-30    499    0
P16

 事业单位政府采购内控管理制度

事业单位政府采购内控管理制度 第一章 总则 第一条 为了发挥部门集中采购的优势,满足特殊要求采购项目的需要,提高我市政府采购的效率和效益,根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定,结合我市实际,制定本办法。

2022-10-18    586    0
P32

 内控资料目录

江苏华盛建设工程 内控资料检查表目录〔土建〕 编号 名称 页码 备注 001 测量放线检查表 002 土方开挖检查表 003 土方回填检查表 004 锚杆及土钉墙支护基层检查表 005 锚杆及土钉墙支护面层检查表

2022-08-23    365    0
P24

 2017年行政事业单位内控管理制度(预算业务控制)

(3)财务室对各科室提交的预算建议数及申报材料进行预审,汇总形成单位预算建议数。 (4)**********主要领导和财务分管领导对单位预算建议数进行审批,确保无误后上报**********区财政局。

2021-06-26    441    0
P75

 企业内控手册

将监察我们对这些标准的遵守。 三、范围 这些标准适用于摩托罗拉在全世界各地的事业总部,集团,分部,单位,子公司及各职能部门;适用于所有业务,无论是设备或部件制造厂家,维修中心,抑或,如适当的话,合资企

2010-11-26    12280    0
P9

 内控手册---采购

2000元以上的所有项目都应要求至少两家上的供应商参与比价,公司相关领导参与监督。 8.比价采购的单位均应具备一定资质和实力,具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力;   9.在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

2019-06-12    1224    0
P2

 银行内控心得

内控强化年,点滴用心 银行内控心得     鸡蛋在外力的作用下,很快就会被击碎,而如果是内力破壳而出时,却是一个新的的生命。我们就如同鸡蛋,如果把内控合规看成是外力的话,那我们办理工作时,只能是畏手

2012-09-02    12286    0
P3

 内控部门工作总结

内控2019年工作总结 一、内控方面 (一)内部体系建设 企业内部控制是有效、合法、合规开展业务的保障,建立健全有效的内部控制体系对企业管理尤为重要。内控具体工作如下: 1.持续跟踪了解内控体系运行

2019-12-08    1269    0
P12

 《公司内控管理手册》

政府监管部门的监管要求。 2、全面性原则。本制度的制定贯穿决策、执行和监督全过程,覆盖公司及其所属单位的各种业务和事项。 3、重要性原则。本制度的制订在兼顾全面的基础上突出重点,针对重要业务与事项、高

2021-11-02    727    0
P4

 财务内控职责要求

财务内控职责要求 1、审核各类原始单据,无误后根据各种单据编制记帐凭证。 ___月末结账,按时编制各种会计报表,做到数字真实,计算准确,内容完整,说明清楚,报送及时。 3.负责检查、核实库存材料,对各种库存材料的购入、领用情况进行监督

2021-12-29    637    0
P1

 银行内控总结

银行内控总结   xxxx年以来,结合个人金融业务特点,我部着重在相关业务品种的业务流程整合、相关制度建设、业务和政策学习等方面加强了管理,并召开了主任办公会和部门全体会议,就相关内控工作做出了部署。现将我部近期内控工作报告如下:

2014-07-18    504    0
P9

 《资金内控制度》

一、资金 1.各级单位日常库存现金限额不得超过1000元,要求日清日结,如有特殊情况超过库存现金限额的须报上级单位领导审批。财务主管人员要定期或不定期与现金会计核对库存现金,保障现金的安全完整。集团

2021-09-02    648    0
P7

 内控制度

内控制度 第一篇:财务管理内控制度 财务管理内控制度 一、完善财务报销手续,认真审核原始凭证,原始凭证必须具备凭证名称、填制凭证日期、接受单位及接受人名称,经济业务数量、单价、金额;填制凭证单位名称

2012-09-25    880    0
P2

 内控合规学习心得

内控合规学习心得 银行作为经营风险的行业,风险防控是其生命线。内部控制是为保证组织目标实现而建立的控制机制和实施的管控措施,在防范和化解银行经营风险中发挥着重要作用,良好的内部控制是银行有效抵御风险

2015-12-29    8736    0
P8

 大众集团内控自评报告

(一)内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括: 所属板块 单位名称 集团本部 大众交通(集团)股份有限公司 汽车租赁业: 大众汽车租赁有限公司

2019-05-21    2214    0
P7

 关于加强内控工作的做法与思考

关于加强内控工作的做法与思考 为全面贯彻落实党“加强对政府内部权力的制约,对财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等权力集中的部门和岗位实行分事行权、分岗设权

2020-11-23    979    0
1 2 3 4 5 ... 50