香当网——在线文档分享与服务平台

您在香当网中找到 590981个资源

P1

 内部支付凭证单

内部支付凭证单   内 部 支 付 凭 证 单                                    年 月 日摘 要金 额备 注                            合计     主管

2014-01-17    829    0
P7

 18制度19——内部审计

内部控制制度 ——内部审计 第一章 总则 第一条 为了加强公司内部审计监督,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《审计署关于内部审计工作的规定》,结合本公司的实际情况,制定本制度。

2017-03-11    4352    0
P3

 内部培训考核

 内部培训评估 受训者姓名: 受训者部门: 培训时间: 培训地点: 使用设备: 培训形式: 培训内容: 培训老师: 内容 不理想 1 2 3 4 5好 课程的实用性 课程的知识性 课程的时效性 课程的启发性

2010-08-14    22478    0
P12

 内部质量体系审核

 内部质量体系审核 文件编号: NP403100 生效日期: 2000.3.20 受控编号: 密级:秘密 版次:Ver2.1 修改状态: 总页数 10 正文 7 附录 3 编制:马云生 审核:孟莉 批准:孟莉

2009-02-10    11936    0
P12

 内部控制论文

**工商学院 课程考查(论文/作业)专用封面 作业(论文)题目:关于我国上市公司内部控制的现状与思考 所修课程名称: 《内部控制》 修课程时间: 2019 年 9 月至 2019 年 12 月 完成论文(作业)日期:

2020-05-10    2860    0
P1

 公司内部招聘流程

 本文档由香当网(https://www.xiangdang.net)用户上传

2013-03-02    23916    0
P3

 企业内部审计职责

企业内部审计职责 1、参与各类项目的审计工作,收集资料、编制底稿 2、按项目经理的要求完成审计工作,对审计过程中发现的问题提出合理化建议 3、完成项目经理临时交办的任务 企业内部审计职责2 1、参与

2021-12-07    649    0
P8

 内部市场化体会

  内部市场化是指企业根据市场经济管理规律,模拟市场交易方式来组织企业内部生产经营活动,充分挖掘企业潜力,增强企业活力,在提高企业市场运作效率的同时提高企业的整体经济效益。内部市场化是一个长期纠缠经

2014-10-08    8568    0
P2

 办公室内部管理章程

办公室内部管理章程   办公室内部管理章程范文   一、文件审批制度   大队收、发文件必须严格按照《国家行政机关公文处理办法》规定的程序办理。   1、凡上级来件、下级请示报告件、同级呈送件等材料都要逐件登记。

2013-09-06    579    0
P19

 内部审计工作总结

xx内部审计工作总结 一、坚持“围绕中心、服务大局”,积极开展内部审计工作 全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作,以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点,积极进行工作重点“转型”,认真开展审计工作。

2021-01-05    836    0
P14

 工程内部承包合同

  合同编号:              工程内部承包合同         工程名称:xxxxxx工程   承包工程项目:xxxxx工程      甲方:xxxxx    乙方: xxxxx   

2017-02-13    4178    0
P2

 公司内部招聘公告

公司内部招聘公告   公司内部招聘公告   编号:   公告日期:   结束日期:   在xx部门中有一全日制职位xxx职级为xxx可申请。此职位对/不对外部候选人开放。   薪金支付水平:   最低:    

2014-01-01    665    0
P3

 内部质量审核管理程序

1目的 為确保品質保証系統,能有效的落實執行,使產品質量服務符合客戶之要求,特制定此程序。 2范圍 本公司質量管理体系所有過程,均屬于本程序管理范圍。 3權責 3.1管理代表:審核需求的提出;審核計划的審批;審核執行情況的監督。 3.2 品管部:審核計划之制作。 3.3 審核小組:審核執行及改善事項跟蹤。 4定義 無 5作業內容 5.1 內部品質審核管理

2011-03-15    26027    0
P4

 内部行政管理的职责包括

内部行政管理的职责包括 1、全面负责公司的行政、后勤工作,保障公司顺利开展各项工作,确保公司的安全稳定,正常运作; 2、负责行政部成员的日常管理工作,合理分工和配置人员,做到各尽其能,负责督导和分配所属人员的各项工作;

2021-12-10    873    0
P4

 内部审计主要职责

内部审计主要职责 ___对集团总部、各分子公司、项目部进行定期和不定期审计; 2、按照集团董事会要求进行相关审计工作; 3、参与拟定并完善审计制度、工作流程、制定公司年度审计计划; 4、负责做好有关

2021-12-10    605    0
P3

 站内部规章制度

新泵站内部规章制度(暂行) 为进一步完善泵站管理制度,保证值守人员人身安全,维持泵站正常运行,保持泵站卫生,使大家拥有一个安全、清洁、舒适、秩序良好的工作环境,故作如下内部规定: 1、      鉴

2013-08-29    10057    0
P4

 **公司内部审计制度

**股份有限公司内部审计制度   第一章 总则 第一条 为了加强集团公司及所属子公司的管理和监督,维护集团公司合法权益,保障公司经营活动稳定、健康发展,维护财经法纪,改善经营管理,提高经济效益,根据

2016-08-30    4607    0
P12

 项目内部承包合同

项目内部承包合同   甲方:xx房地产开发有限公司   乙方: xxx   双方就乙方经营承包xx曙光路仓库改造工程项目事宜,达成以下协议:   1、xxx任该项目经营承包负责人,在不违反国家政策、

2014-09-19    473    0
P6

 物业公司内部职责

物业公司内部职责 1、负责管理物业清洁、治安、维修、接待、回访、协调服务工作; 2、全面掌握物业公共设施、设备的使用过程; 3、协调经理送发物业管理方面的文件; 4、负责接待及处理业务咨询、投诉工作,并定期进行回访;

2021-12-23    536    0
P11

 内部运作审核管理程序

内部运作审核管理程序 文件编号:QP8-1 版次:1.0 生效日期:04 06 18 页次:1/4 归档 管理评审 记录 确认 纠正措施 记录报告 实施审核 审核通知 成立审核小组 批准 制定审核计划

2013-05-19    650    0
1 ... 11 12 13 14 15 ... 50