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 社区党总支巡察反馈问题整改情况报告

 社区党总支巡察反馈问题整改情况报告 根据县委巡察工作统一部署,2023年X月X日至X月X日,县委第二巡察组对我单位开展了专项巡察。2023年X月X日,向我单位反馈了问题清单,按照巡察工作有关要求,现将集中巡察整改情况予报告如下。

2024-05-31    370    0
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 公司党支部巡察反馈问题原因分析报告

公司党支部巡察反馈问题原因分析报告 巡察组在充分肯定支部总体工作的同时,指出了巡察中发现的主要问题,对做好今后工作提出了建议意见。*党支部对巡察组的反馈意见高度重视,立即组织召开支委会、党员大会,全

2022-04-27    905    0
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 县委巡察办2022年度述职报告

县委巡察办2022年度述职报告    2022年以来,我办立足巡察工作实际,突出党建引领,认真落实全面从严治党主体责任,充分发挥支部战斗堡垒和党员干部先锋模范作用,以“围绕工作抓党建,抓实党建促工作

2023-02-03    440    0
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 市场监督管理局党组关于巡察整改情况报告

市场监督管理局党组关于巡察整改情况报告 根据县委统一部署,****年*月*日至**月**日,县委第一巡察组对县市监局党组进行了巡察。****年*月**日,县委第一巡察组向县市监局党组反馈了巡察意见。 一、强化政治担当,切实扛起巡察整改主体责任

2023-01-07    557    0
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 巡察“回头看”整改进展情况报告

巡察“回头看”整改进展情况报告 根据XX市委巡察工作统一部署,2024年X月X日至X月X日,市委第X巡察组对xx局开展了巡察“回头看”,并于2024年X月X日向我局反馈了巡察“回头看”意见。按照党务

2024-08-22    169    0
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 在企业内部开展精细化管理推广会议上的讲话

在企业内部开展精细化管理推广会议上的讲话 同志们: 在市场经济向知识经济过度,高科技日新月异、经济全球化飞速发展的形势下,伴随着社会分工的越来越细和专业化程度的越来越高,市场要求企业管理要更加精细化

2023-04-23    295    0
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 企业内部标准化管理制度

企业内部标准化管理制度 公司内部细则 第一章管理大纲 第一条为了加强管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本管理细则。 第二条公司全体

2021-01-09    638    0
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 化妆品企业内部培训教材

于创造企业与社会、环境之间的和谐。 > 5、严格的纪律性和团队精神是企业最重要的支柱之一,因而强调企业内部人 > 员的互相协作、互相沟通的重要性。 > 6、富有责任心,敬业精神和言行一致,是每位员工的自律的重要方面,对企

2011-10-18    16813    0
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 企业内部审计存在的风险及预防措施

企业内部审计存在的风险及预防措施  摘要:随着我国市场经济的快速发展及审计环境的变化,企业对内部审计的需求也不断增加,内部审计风险对企业的发展也会产生很大的影响。本文主要对当前企业内部审计风险进行分析

2020-01-07    1440    0
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 企业内部控制制度

企业内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为规范和加强公司(以下简称“公司”)内部管理,提高公司经营管理水平和风险防范能力,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《企业内部控制基本规范

2020-01-02    1301    0
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 关于企业内部审计监督方面中常见的问题及建议

关于企业内部审计监督方面中常见的问题及建议 新时代要深化国资国企改革,做强做优做大国有资本和国有企业。进入新发展阶段,进一步深化国资国企改革,需要不断加强和完善对国有企业的全方位监督管理,有效的内部

2023-05-30    233    0
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 《关于加强企业内部控制的建议》

关于加强企业内部控制的建议 集团以不断刷新的业绩继续保持着业内领先地位,为了集团更好的发展壮大,我觉得集团有必要进一步加强内部控制制度的建设。 一、内部控制的现状与问题 1.内部控制制度不健全。目前

2021-09-12    978    0
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 企业内部审计工作总结范文

企业内部审计工作总结范文   为认真贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和财经法律法规,我局始终坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作思路,突出对局属各

2022-08-15    472    0
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 建筑施工企业内部控制问题及创新

 建筑施工企业内部控制问题及创新 摘要:国内建筑行业竞争的日趋激烈以及国家房地产宏观调控政策的陆续出台,使得当前建筑行业进入了一个较为艰难的发展阶段,建筑企业想要在这样的行业背景下谋取一席之地,实施

2021-05-20    247    0
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 企业内部控制与会计控制的关系

随着我国市场经济的发展,企业的不断壮大,夯实基础,加强与晚上企业内部控制已经成为一个致力于长远发展企业的内在必然要求,也是政府相关部门投资者和相关利益的要求。企业内部会计控制作为内部控制的重要组成部分,在企业内部控制体系中起着至关重要的

2019-04-01    1988    0
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 企业内部网站查询类信息

企业内部网站查询类信息(党办) 一、“三会一课”制度 “三会一课”制度是指各基层党支部必须每季度召开一次党员大会、每月召开党支部委员会、党小组会或组织党员学习,每季度必须上好一次党课。“三会一课”制

2017-06-12    10347    0
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 财务风险管理---企业内部控制

1. 专题二 企业内部控制 1内部控制理论沿革和批判 2从企业治理的总体框架来理解内部控制的主体定位 3企业集团内部控制 2. 1内部控制理论沿革和批判 内部牵制阶段 内部控制阶段 管理控制与会计控制阶段

2011-11-14    19397    0
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 企业内部控制与税控流程手册

企业内部控制与税控流程手册 目 录 第 1 章 企业内部控制流程—资金.................................................................

2019-05-22    3888    0
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 建筑施工企业内部控制环节的问题及对策

建筑施工企业内部控制环节的问题及对策 摘要 内部控制制度是现代企业管理的重要管理方式,完善的内部控制可以提高企业我的管理水平,也是提升企业竞争力的基础。我国加入WTO后,国内外企业的一体化发展,建筑

2021-05-20    250    0
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 企业内部审计工作—经济工作

  企业内部审计工作—经济工作   随着市场经济建设的飞速发展,我国企业的建设进入了一个全新阶段,这也对企业内部审计建设提出了新要求。因此,结合公司的整体战略目标,对企业内部审计的建立宗旨、组织结构

2014-05-18    567    0
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