香当网——在线文档分享与服务平台

您在香当网中找到 372288个资源

P3

 企业内部讲师培训五步曲

企业内部讲师培训五步曲 目前国内大局部中小企业的培训还停留在,人力资源部培训管理者是“导演“,内部讲师是“演员“,学员是“听众〔观众〕“的阶段,距离“以学员为中心“的培训还有很长一段距离。“以学员为

2022-09-02    375    0
P36

 《企业内部控制》习题及答案(完整版)

风险评估 C.会计系统 D.控制程序 3.COSO著名的《内部控制——整合框架》是在()发布的,该报告是内部控制发展历程中的一座重要里程碑。 A.20世纪80年代 B.1992年 C.2002年 D.2004年

2021-09-22    3120    0
P14

 浅谈企业内部物流运作(精选多篇)

浅谈企业内部物流运作(精选多篇) 第一篇:浅谈企业内部物流运作 稳步发展创新观念--浅论电器物流运作体会 改革开放的市场经济中,零售业连锁发展在短短十年之内,特别是电器连锁企业,经历了质的变革,赢得

2014-01-09    611    0
P4

 企业内部会计的岗位职责

企业内部会计的岗位职责 负责完成部门每月、每季度、每年度财务报表,负责携程线下门店(以下简称“携程门店”)的发票审核及费用报销,确保携程门店进入、变更、清退的资金正确; 负责与业务部门及携程门店保持良好沟通,及时传达和宣贯财务制度政策;

2021-12-07    473    0
P20

 企业内部管理制度

施工企业内部管理制度 篇一 第一条为了严格执行施工合同,提高建设工程管理水平,保质保量地按期完成施工任务,制定本管理办法。 第二条本办法适用于山东科技大学校内建设施工管理。 第三条聘请监理单位实施监

2023-05-27    286    0
P7

 企业内部食堂承包合同

 企业内部食堂承包 合同 甲 方(发包方): 乙 方(承包方): 企业内部食堂承包合同使用说明 一、本合同正文文本由盈科律师事务所律师加注制作。未尽条款请咨询“律云”在线法律服务。 二、合同双方应认

2015-02-08    718    0
P4

 企业内部培训协议书

企业内部培训协议书   甲方:                (以下简称甲方)   乙方:                (以下简称乙方)   为协助     管理顾问有限公司实施将于  年  月 

2013-09-03    483    0
P13

 从技术角度对企业内部组织演进的考察[2]

1. 从技术角度对企业内部 组织演进的考察 Study on the Evolution of the Firms’ Internal Organization from the Technological

2009-02-09    19294    0
P49

 企业内部控制基本规范

企业内部控制基本规范及配套指引 目录 企业内部控制基本规范 4 第一章 总 则 4 第二章 内部环境 5 第三章 风险评估 6 第四章 控制活动 7 第五章 信息与沟通 8 第六章 内部监督 8 第七章 附则

2020-05-15    1231    0
P53

 现代企业内部控制(ppt53)

1. 审计部:蔡金方现代企业内部控制2001年9月 2. 3.9%1994 国内第三5.0%1995 国内第三6.9%1996 国内第一10.7%1997 国内第一14.4%1998 国内第一21.5%1999

2012-08-14    29470    0
P4

 企业内部承包合同章程(二)

企业内部承包合同章程(二)   第一章 总则   第一条 为保护本企业内部承包合同当事人的合法权益,用法律手段强化管理机制,提高经济效益,特制定本章程。   第二条 企业内部承包合同是本企业内部各单

2014-02-27    576    0
P4

 企业内部矛盾调排工作方案

企业内部矛盾调排工作方案   为深入贯彻落实党的xx大精神,企业生产活动安全顺利举办营造良好的社会环境,根据县《关于集中组织开展排查调处矛盾纠纷、排查整治治安混乱地区和突出治安问题活动》文件精神,为

2014-03-10    446    0
P4

 民营企业内部审计工作运作流程—工作心得

民营企业内部审计工作运作流程—工作心得     内部审计机构是民营企业家非常重视的部门。审计人员具备必要的内部审计知识和技能、拥有内审岗位资格、尊守职业道德、对企业忠诚只是内部审计人员的基本素质,也

2012-10-06    631    0
P5

 大型企业内部财务职责

大型企业内部财务职责 1、预算管理:包括制定财务计划、预算编制、预实差异分析、滚动预测。 2、策略支持:深度参与业务发展和决策,包括业务方向、运营策略标准、产品定价、项目评估、资源投入效率评估、绩效

2021-12-14    487    0
P6

 2018年企业内部控制制度

企业内部控制制度   一、内部控制概述   内部控制是指为了保证企业业务活动的有效进行,保护资产的安全和完整,防止、发现、纠正错误与舞弊,保证会计资料的真实、合法、完整而制定和实施的政策与程序。内部控制的目标包括:

2018-04-22    627    0
P5

 2021年化工企业内部审计管理办法

2021年化工企业内部审计管理办法 第一章 总则 第一条 为加强集团公司内部审计工作,保障内部审计机构和内部审计人员充分行使职权,发挥内部审计在改善经营管理、纠错防弊、提高经济效益、加强廉政建设、维

2021-11-22    530    0
P21

 中小企业内部会计控制问题研究

中小企业内部会计控制问题研究 中小企业内部会计控制问题研究 东北农业大学学士学位论文                                    学号:100130314011     中小企业内部会计控制问题研究

2013-02-09    621    0
P16

 《工程造价咨询企业内部控制》

的技术协调、组织管理和业务指导工作;对咨询(审计)过程中尚未排除的风险,须如实向单位技术负责人反映报告,并在初步成果文件形成前加以解决;按照公司规定,对项目组初步咨询(审计)成果复核后,汇总成册;对咨

2021-09-12    560    0
P7

 《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》

 《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》(采购业务内部控制规范)中所称采购,是指企业购买物资(或接受劳务)及支付款项等相关活动。其中,物资主要包括企业的原材料、商品、工程物资、固定资产等。《企业

2021-09-22    1446    0
P47

 企业内部控制与风险管理

企业内部控制与风险管理 ★课程意义 ——为什么要学习本课程?(学习本课程的必要性)   ☆ 如何看待企业在发展过程中效率与安全的矛盾;制度有时为何成为发展的绊脚石;为什么有健全制度仍然出现问题;保证

2019-04-12    4372    0
1 ... 33 34 35 36 37 ... 50