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 内部审计准则(1)

中国内部审计准则 ABSTRACT 本手册包括内部审计基本准则、内部审计人员职业道德规 范、22 个内部审计具体准则及内部审计质量评估办法。是 内部审计人员从事内部审计工作的工作准则和指引。 Wen Hui

2019-11-20    2436    0
P679

 2019年修订18项审计准则24项审计准则应用指南汇编

18项审计准则24项审计准则应用指南汇编 (2019年修订)目录 中国注册会计师审计准则第 1101 号——注册会计师的总体目标和审计工作的基本要求 中国注册会计师审计准则第 1121 号——对财务报表审计实施的质量控制

2019-07-13    3322    0
P7

 大数据环境下的电子数据审计_机遇_挑战与方法_陈伟

陈 伟(1976-),男,博士,教授,主要研究方向为IT 审计;Wally Smieliauskas 男,博士,教授,主要研究方向为审计理论。 大数据环境下的电子数据审计:机遇、挑战与方法 陈 伟1 SMIELIAUSKAS Wally2

2019-10-07    2197    0
P9

 不可核实的商誉减值测试估计与审计费用

书书书 审计研究  2016 年 1 期     叶建芳,上海财经大学会计与财务研究院/ 会计学院,邮政编码:200433,电子信箱:jf_ ye@ mail shufe edu cn;何开刚

2018-10-15    2536    0
P30

 财政部会计准则委员会实务问答汇编(67问答)

1 / 30 财政部会计准则委员会实务问答汇编 2020 年 1 月 3 日 颁布 1.问:企业对于不同方式取得的存货应当如何计量? 答:企业取得存货应当按照成本进行计量。存货成本包括采购成本、加工成

2020-01-16    1813    0
P41

 某500强公司全面预算管理实施细则参考

..................................... 2 2.2.1 管理委员会 ................................................

2020-06-03    2124    0
P5

 2016年7月国开(中央电大)行管专科《监督学》期末考试试题及答案

和本部各郡事务。在其他州(部),各设刺史一人,以监察地方。 20.简述中国共产党的委员会在党内监督中的职责。 答:中国共产党的委员会在党内监督中的职责: (1)领导党内监督工作,明确同级纪委和党委工作部门、直属机构、派出机关以及相当于这一级别

2020-08-24    959    0
P363

 某集团内部控制手册

.................................. 16 第五章 董事会下专业委员会工作流程 ............................................

2019-05-21    5389    0
P93

 2018年注册会计师全国统一考试大纲——专业阶段考试

专业阶段考试设会计、审计、财务成本管理、公司战略与风险管理、经济法、 税法 6 个科目。 各科考试均设置 5 分的英文作答附加分题,鼓励考生使用英文作答。 会计科目考试时间为 3 小时,审计、财务成本管理科目考试时间为

2018-12-24    1910    0
P92

 2019 年注册会计师全国统一考试大纲

专业阶段考试设会计、审计、财务成本管理、公司战略与风险管理、经济法、税法 6 个科目。 各科考试均设置 5 分的英文作答附加分题,鼓励考生使用英 文作答。 会计科目考试时间为 3 小时,审计、财务成本管理科目考试

2019-04-07    1383    0
P96

 20年注册会计师全国统一考试大纲

专业阶段考试设会计、审计、财务成本管理、公司战略与风险管理、经济法、税法 6 个科目。 各科考试均设置 5 分的英文作答附加分题,鼓励考生使用英 文作答。 会计科目考试时间为 3 小时,审计、财务成本管理科目考试

2020-04-23    1268    0
P402

 中国建筑股份有限公司内部控制手册

高级管理层的工作流程……………………………………………………… 16 4 董事会下设专业委员会的设立及工作流程……………………………………20 5 经理层下设专业委员会的设立及工作流程……………………………………25 6 子(分

2019-03-19    3855    0
P199

 企业内部控制与税控流程手册

企业内部控制流程——内部审计.............................................................................. 182 22.1 审计与检查汇报控制

2019-05-22    3738    0
P16

 浅谈新加坡淡马锡管理运营模式

自政府部门外,其他人均来自独立私营机构,独立董事往往决定 公司的走向。第四,董事会中设三个专业委员会,即执行委员会审计委员会和领袖培训与薪酬委员会,它们为董事会的决策提供 依据。总之,这些规则为保证淡马锡董事会的自主权利和运营效

2019-02-17    2449    0
P8

 大众集团内控自评报告

规模相适应的股 东大会、董事会、监事会的“三会”法人治理结构,董事会下设了薪酬与考核委 员会、审计委员会,制订了相应的议事规则或工作细则。股东大会是公司最高权 力机构,通过董事会对公司进行管理和监督。董事会严格遵循法律法规、公司章

2019-05-21    2209    0
P716

 201512111620-企业内部控制管理制度 流程手册 实施细则汇编【共三个分册,含130个内控制度 118条内控流程 110份内控细则】--群友27492759分享

..................................... 145 10.6 预算审计管理制度.............................................

2019-02-21    4571    0
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 2017年1月国开(中央电大)行管专科《监督学》期末考试试题及答案

格,主要的监察法规是隋的《司隶六条》和唐 的_____。 《监察六法》 9.全国人民代表大会常务委员会有权撤销同____和法律相抵触的行政法规。 宪法 10._____是我国刑事诉讼中一个独立的诉讼阶

2020-08-24    1496    0
P9

 国开(中央电大)行管本科《当代中国政治制度》十年期末考试多项选择题题库(排序版)

法院的工作方式主要有(CDEF)。[2010 年 7 月试题]C.合议制 D.两审终审制 E.审判委员会制度 F.案件审 批制度 法院的审判制度主要有(BCDEF)。[2018 年 7 月试题]B.人民陪审员制度

2020-07-24    898    0
P3

 2010年1月国开(中央电大)行管专科《监督学》期末考试试题及答案

行使职权和履行职 责的行为进行的监督,并依法追究其行政责任的活动。 行政 5. ____审计的作用在于通过审计促进被审单位实现最佳投入产出关系,实现其资金运行的现 实效益和潜在效益。 绩效 6.我国的

2020-08-24    1193    0
P8

 干部政治素质考察办法(含测评表)

况。 第六条 充分听取谈话人员对考察对象敢于担当方面的情 况介绍,重点看在落实中央、省委决策部署和市委工作思路和举 措中能否积极作为、主动履职、先行先试、突破瓶颈;重点看在 推动重点工作、重大项目、转型综改和招商引资中能否破解难题、

2020-03-01    10450    1
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