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 加强财政内部监督管理调研思考—调研报告

加强财政内部监督管理调研思考—调研报告     近年来,**区财政管理成功地进行了一系列的改革:会计集中核算、部门预算、政府采购、国库集中支付制度等。这些财政管理的改革,与领导和全体干部锐意进取、努

2014-05-25    730    0
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 2018年县电力局内部审计自查报告

2018县电力局内部审计自查报告   供电公司审计部:   县电力局始建于一九九一年九月,于一九九八年八月被供电公司(原地区电力局)协议代管,属自收自支企业化管理的事业单位。下辖11个供电所、3个专

2018-02-03    555    0
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 高校内部控制建设基础性情况调研报告

高校内部控制建设基础性情况调研报告 内部控制是指为实现控制目标,通过制定制度、实施措施和执行程序,对经济和业务活动的风险进行防范和管控。2012年国家财政部印发《行政事业单位内部控制规范(试行)》的

2023-06-01    365    0
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 苏宁电器内部控制五要素分析研究报告

2.1 内部环境分析 2.1.1 组织架构 组织结构是组织设计的结果,是组织职能要解决的核心问题之一。2006年,苏宁电器对公司的组织架构重新进行了变革。 图2-1 苏宁电器组织架构图 苏宁最新组织

2022-10-11    617    0
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 学校内部控制考核评价自评报告

学校内部控制考核评价自评报告 为规范学校管理,控制风险,保证经济活动的正常开展,根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《内部会计控制规范》等法律法规的规定,结合我单位的所处行业、资

2020-05-18    2464    0
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 电力局行政事业单位内部审计报告

电力局行政事业单位内部审计报告 供电公司审计部: 县电力局始建于一九九一年九月,于一九九八年八月被供电公司(原地区电力局)协议代管,属自收自支企业化管理的事业单位。下辖11个供电所、3个专业所、3个

2022-10-19    437    0
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 内部管理系统可行性研究及需求分析报告

 内部管理系统详细设计方案 二○○二年七月二十七日 设计方案简介 本设计方案是为内部管理程序开发而编写的,它包括了系统可行性研究,系统模块设计,模块的具体流程设计,一些需要进一步讨论或者研究的问题,

2014-08-22    512    0
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 内部控制工作自检自查报告

内部控制工作自检自查报告   根据省人力资源和社会保障厅关于《开展社会保险基金现场监督和经办机构内部控制评价的通知》(***)的规定和**市人社局的安排,我局高度重视,建立了以局长***同志为组长的

2018-10-31    9503    0
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 2014年内部审计年终个人工作总结报告

2014年内部审计年终个人工作总结报告   xx年内部审计年终个人工作总结报告   一、所做的工作   xx年上半年责任审计科在认真完成本科室审计业务工作的同时,积极完成了办事处交办的其他各项工作任

2014-05-06    452    0
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 2019年单位内部审计工作自查报告

2019年单位内部审计工作自查报告 区审计局: 根据《***》要求,我单位高度重视,积极开展自查工作,现将相关情况报告如下: 一、主要情况 (一)加强学习宣传。主要负责人主管我单位内部审计工作,定期听

2019-12-10    1289    0
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 内部控制报告-无保留意见

内部控制报告仅适用于按照执行企业会计制度前进行清产核资要求,出具清产核资审计报告的同时出具内部控制报告的需要。 利安达x字[2003]第 号 ABC股份有限公司董事会: 我们审计了ABC股份有限公司

2010-05-18    11643    0
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 《乡镇内部控制考核评价报告

XX乡政府内部控制考核评价报告 为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的有关精神,按照《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》要求,依据《行政事业单位内

2021-09-22    677    0
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 集团战略规划内部资源能力分析报告

 集团战略规划内部资源能力分析报告   集团作为重组时间较短的@@大型省属国有企业,具有资源、组织、人力等多方面优势,但也面临融合、发展等多项问题,需要进一步梳理自身发展基础与资源禀赋,判断发展机遇和挑战,做好战略应对。

2024-02-27    212    0
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 医院内部存在不规范行为自查报告

医院内部存在不规范行为自查报告  医院内部存在不规范行为自查报告 2108年08月01日,上级单位到我院检查督导,发现本单位内部存在不规范行为,为进一步完善、规范院内制度,提高工作与服务质量,现本单

2014-06-18    750    0
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 《XX年度行政事业单位内部控制报告

附件1: 2016年度行政事业单位内部控制报告 单位公章 单 位 名 称: 单 位 负 责 人: (签章) 牵头部门负责人: (签章) 填 表 人: (签章) 电 话 号 码: 单 位 地 址: 邮

2021-09-12    619    0
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 社保局内部控制工作自检自查报告

社保局内部控制工作自检自查报告 根据市社保局《关于转发省社保中心〈开展社会保险经办机构内部控制工作检查评估的通知〉的通知》(赣市社险字23号)文件要求,我局高度重视,抽调精干人员组成检查评估小组,认真自查评估,现就自查有关情况汇报如下:

2020-07-11    724    0
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 2022社保局内部控制机构设置与运行情况报告

 2022社保局内部控制机构设置与运行情况报告   根据市社保局《关于转发省社保中心〈开展社会保险经办机构内部控制工作检查评估的通知〉的通知》(赣市社险字23号)文件要求,我局高度重视,抽调精干人员

2022-06-01    4591    0
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 公司年度内部控制体系建设自评报告

 公司年度内部控制体系建设自评报告 根据集团内部控制自评专项工作安排,结合公司的控制目标和管控重点,公司高度重视、精心部署,组织专人对截至年度的内部控制体系建设情况、制度执行有效性等方面进行了集中梳理和自评总结,现将有关情况报告如下:

2024-05-07    222    0
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 企业内部审计报告范文—汇报材料

企业内部审计报告范文—汇报材料     内部审计虽然不参与单位的经营管理活动,但随着集团公司的规模扩大,内部审计作为集团公司的经济监督机构,其作用越来越重要。集团公司的内部审计不同与社会审计,同样内

2013-08-06    630    0
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 烟草公司内部专卖自查报告

  烟草公司内部专卖自查报告         根据公司《内部专卖管理办法》内管办对5月份业务、物流、生产经营数据及专卖管理的自查工作进行了认真检查,主要检查以下几个方面的内容:(1)合同执行情况;(

2015-01-24    491    0
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