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 内部支付凭证单

内部支付凭证单   内 部 支 付 凭 证 单                                    年 月 日摘 要金 额备 注                            合计     主管

2014-01-17    834    0
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 内部审计工作总结

xx内部审计工作总结 一、坚持“围绕中心、服务大局”,积极开展内部审计工作 全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作,以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点,积极进行工作重点“转型”,认真开展审计工作。

2021-01-05    840    0
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 内部稽核管理办法

财务内部稽核制度 目 录 第一章总 则 第二章人员设置及岗位职责 第三章 稽核人员的权限 第四章稽核工作的依据 第五章稽核的过程和要求 第六章稽核的具体内容 第六章附则 财务内部稽核制度 第一章总 则

2009-09-06    24093    0
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 内部市场化体会

  内部市场化是指企业根据市场经济管理规律,模拟市场交易方式来组织企业内部生产经营活动,充分挖掘企业潜力,增强企业活力,在提高企业市场运作效率的同时提高企业的整体经济效益。内部市场化是一个长期纠缠经

2014-10-08    8574    0
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 办公室内部管理章程

办公室内部管理章程   办公室内部管理章程范文   一、文件审批制度   大队收、发文件必须严格按照《国家行政机关公文处理办法》规定的程序办理。   1、凡上级来件、下级请示报告件、同级呈送件等材料都要逐件登记。

2013-09-06    586    0
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 企业内部审计职责

企业内部审计职责 1、参与各类项目的审计工作,收集资料、编制底稿 2、按项目经理的要求完成审计工作,对审计过程中发现的问题提出合理化建议 3、完成项目经理临时交办的任务 企业内部审计职责2 1、参与

2021-12-07    659    0
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 公司内部招聘公告

公司内部招聘公告   公司内部招聘公告   编号:   公告日期:   结束日期:   在xx部门中有一全日制职位xxx职级为xxx可申请。此职位对/不对外部候选人开放。   薪金支付水平:   最低:    

2014-01-01    673    0
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 部门内部请假条

部门内部请假条   请 假 条              部门:生产工序请假人请假时间请假原因  ___月___日至___时___分  ___月___日至___时___分     病假     事假

2015-03-25    606    0
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 内部控制论文

**工商学院 课程考查(论文/作业)专用封面 作业(论文)题目:关于我国上市公司内部控制的现状与思考 所修课程名称: 《内部控制》 修课程时间: 2019 年 9 月至 2019 年 12 月 完成论文(作业)日期:

2020-05-10    2870    0
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 内部培训考核

 内部培训评估 受训者姓名: 受训者部门: 培训时间: 培训地点: 使用设备: 培训形式: 培训内容: 培训老师: 内容 不理想 1 2 3 4 5好 课程的实用性 课程的知识性 课程的时效性 课程的启发性

2010-08-14    22484    0
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 内部行政管理的职责包括

内部行政管理的职责包括 1、全面负责公司的行政、后勤工作,保障公司顺利开展各项工作,确保公司的安全稳定,正常运作; 2、负责行政部成员的日常管理工作,合理分工和配置人员,做到各尽其能,负责督导和分配所属人员的各项工作;

2021-12-10    883    0
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 内部讲师的开发与训练

1. 内部讲师的开发与训练(一) 2. 课程目标课程结构: 讲稿讲义的准备 授课技巧 形象及心理的准备使内部培训更有效, 使您工作更成功! 3. *经理应该上讲台 优秀/熟悉/培养/激励 *经理上讲

2012-05-20    8002    0
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 内部资金转移定价概述

1 内部资金转移定价概述 1.1 定义 内部资金转移定价(Funds Transfer Pricing,简称FTP),是指商业银行内部资金中心与业务经营单位按照一定规则进行全额有偿转移资金,即向资金

2019-07-30    2268    0
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 站内部规章制度

新泵站内部规章制度(暂行) 为进一步完善泵站管理制度,保证值守人员人身安全,维持泵站正常运行,保持泵站卫生,使大家拥有一个安全、清洁、舒适、秩序良好的工作环境,故作如下内部规定: 1、      鉴

2013-08-29    10068    0
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 内部稽核制度

内部稽核制度 □ 总则 第一条 本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作,由管理部随时指定适当人员执行稽核工作。 第二条 本公司稽核业务范围,定为帐务、业务、财务、总务、监验五项,除另有规定外,悉以本办法规定办理。

2015-04-01    529    0
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 **公司内部审计制度

**股份有限公司内部审计制度   第一章 总则 第一条 为了加强集团公司及所属子公司的管理和监督,维护集团公司合法权益,保障公司经营活动稳定、健康发展,维护财经法纪,改善经营管理,提高经济效益,根据

2016-08-30    4620    0
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 内部审核实施计划

内部审核实施计划 QR/QP-09-02 版本/修改次数:01/00 №:001 审核组长: 刘国洪 2004年3月25日 第1页 共1页 1.审核目的: ⑴检查本公司质量管理体系是否符合ISO 9

2010-12-16    30977    0
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 内部培训教材

内部培训教材                                             顾客满意,经营顾客的心 §理念篇§ 【破冰活动】管理小品心得分享       ◎分组与团队建立  

2010-01-04    26751    0
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 内部承包协议

施工(内部)风险承包合同(2019 版) 合同编号: 甲方承建的 鄱阳湖湿地公园西山观光道路 工程(业主单位: 江西鄱阳湖湿地公园旅游开发有限公司 ,并与业主签订了《 鄱阳县湿地公园西山观光道路 项

2020-03-25    1025    0
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 物业公司内部职责

物业公司内部职责 1、负责管理物业清洁、治安、维修、接待、回访、协调服务工作; 2、全面掌握物业公共设施、设备的使用过程; 3、协调经理送发物业管理方面的文件; 4、负责接待及处理业务咨询、投诉工作,并定期进行回访;

2021-12-23    542    0
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