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 酒店内部设计合同

酒店内部设计合同   本合同订立于  年  月  日  委托人:       (以下简称“业方”)。  受托人:    ,注册办事处位于          (以下简称“设计方”)。  鉴于业方请设计方就“     

2013-03-15    517    0
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 内部控制制度

务会计管理的合法合规,财务报告及相关信息真实完整,根据《中华人民共和国会计法》、《财政违法行为处罚处分条例》、《会计基础工作规范》现制定芦葭镇卫生院财务管理制度 第二章 内部控制制度 二、 财务机构工作职责

2021-07-28    808    0
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 项目内部承包合同

项目内部承包合同   甲方:xx房地产开发有限公司   乙方: xxx   双方就乙方经营承包xx曙光路仓库改造工程项目事宜,达成以下协议:   1、xxx任该项目经营承包负责人,在不违反国家政策、

2014-09-19    478    0
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 行政部门内部工作职责

行政部门内部工作职责 1、各类行政制度搭建,通知、文稿撰写,修订; 2、部门年度预算编撰、修订;各类行政费用、合同管理; 3、公司固定资产盘点,办公资产、印章、车辆管理; 4、公司会议管理,办公用品的采购、能耗管理;

2021-12-28    640    0
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 关于内部竞聘的通知

    关于内部竞聘生技科科长和安监科科长职务的通知   各位员工: 根据矿领导班子调整,生技科科长和安监科科长岗位目前出现人员空缺。为充分调动员工积极性,培养优秀人才,矿委会研究决定通过内部竞聘产生,现将有关事项通知如下:

2014-11-29    9536    0
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 内部运作审核管理程序

内部运作审核管理程序 文件编号:QP8-1 版次:1.0 生效日期:04 06 18 页次:1/4 归档 管理评审 记录 确认 纠正措施 记录报告 实施审核 审核通知 成立审核小组 批准 制定审核计划

2013-05-19    661    0
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 内部审计主要职责

内部审计主要职责 ___对集团总部、各分子公司、项目部进行定期和不定期审计; 2、按照集团董事会要求进行相关审计工作; 3、参与拟定并完善审计制度、工作流程、制定公司年度审计计划; 4、负责做好有关

2021-12-10    610    0
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 《内部控制评价方法》

内部控制评价方法有哪些 内部控制评价到底包括哪些方法,在理论界和实务界认识是不同的,做法也是不一样的。美国COSO指出现有的评价方法和工具多种多样,包括核对表、问卷和流程图技术。商务和学术文献中提供

2021-09-22    998    0
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 内部工厂挖人管理规定

内部工厂挖人管理规定(试行) 本着公平公正、共同发展的原则,公司下属分厂或分公司经友好协商,就用工过程的注意事项达成如下规定: 总原则:协商优先、互帮互助、留住人员 1 集团下属各分厂、分公司在用工时,应遵守以下规定:

2021-11-04    844    0
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 **系统内部审计工作规定

**系统内部审计工作规定 第一章  总  则 第一条 为了加强局属各单位内部审计工作,保障学校建设和发展的顺利进行,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和**部《**系统内

2016-12-13    4043    0
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 学校要完善内部治理结构

学校要完善内部治理结构 对一所学校而言,提升治理能力,关键在于进一步完善内部治理结构。什么叫学校治理结构?治理不同于管理,管理强调自上而下的组织、领导、指挥和控制,治理则强调多元主体之间的共同参与、

2022-06-08    604    0
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 内部培训工作流程

广东美的商用空调设备有限公司文件 美冷商字[2002]014号 签发人:曾克耀 商用空调内部培训运作指引 一、目的 为充分利用商用空调公司内部的智力资源,促进公司内部培训的良性开展,积极培养和提高所有员工的综合素质和专业技能,特制定本运作指引。

2012-05-16    22262    0
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 学生会内部管理规定

学生会内部管理规定 学生会是代表广大学生利益的组织,是联系老师和同学的纽带,在第二课堂中发挥着非常重要的作用。为充分发挥学生会组织的积极性、创造性,加强学生会干部的工作责任心,巩固学生会内部管理。现

2021-12-15    408    0
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 服务人员和内部营销

1. 服务人员和内部营销 第一节 服务人员与顾客的关系 第二节 服务人员的条件 第三节 内部营销 2. 第一节 服务人员与顾客的关系一、服务人员、顾客对服务企业的作用 二、营销铁三角 三、服务系统图与可见性线

2009-05-15    25630    0
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 《医院内部审计制度》

麻栗坡县人民医院内部审计制度 为了加强医院内部审计工作,建立健全单位内部审计制度,加强内部审计工作,提高经营管理水平,保障国有资产保值增值,完善内部监督制约机制,规范收支管理,促进医院各项工作健康发

2021-08-25    770    0
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 《员工内部规章制度》

五、 员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神,尊重上级,有何正确的建议或想法用书写文字报告交与上级部门,公司将做出合理的回复。 六、 服从分配、服从管理、不得损坏公司形象、透漏公司机密。 七、

2021-09-02    642    0
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 内部市场管理办法

内部市场管理方法 第一章 总 那么 第一条 为标准公司内部市场运作,强化流程管理,优化资源配置,不断提升内部市场管控执行力,实现支持企业与钢铁主业互惠共赢、和谐开展,制定本方法。 第二条 本方法所称

2021-11-04    607    0
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 《内部控制五要素》

内部控制五要素 按美国的COSO委员会提出的《内部控制-整合框架》分为以下五要素: 1、控制环境 2、风险评估 3、控制活动 4、信息与沟通 5、监察 中国的《内控规范》借鉴了美国的COSO委员会提

2021-09-22    1383    0
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 单位内部控制审计要点

单位内部控制审计要点 内部控制在提升行政事业单位内部管理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设等方面具有非常重要的作用。通过制度建设、实施措施、执行程序等实现对行政事业单位经济活动风险的

2024-08-19    94    0
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 《华为公司治理及内部控制》

17 六、内部控制结构 19 (一)控制环境 19 (二)风险评估 19 (三)控制活动 19 (四)信息与沟通 20 (五)监督 20 七、内部控制制度存在的问题 21 (一)缺乏健康的内部控制环境 21

2021-09-12    1113    0
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