人力资源表格——短程出差车费报销单
短程出差车费报销单 NO. 年 月 日 使用单位 职别 姓名 起旋 点及 时间 (1)
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某公司差旅、招待费用标准及报销管理制度 一、目的: 规范员工差旅费报销标准,使外出更加高效、经济,特制订本制度 二、适用范围: 某公司各科室及公司全体员工 三、职责: 1.总经理:负责副总经理级员工出差及费用的审批。
2021因公出国(境)费用报销单据汇总表 单位公章: 项目负责人: 经办人: 姓 名 职 别 出访国家、地区及天数 出访任务 经费项目 预借金额 暂付款号码 附件张数 (张) ①国际机票、国(境)外及国内城市间交通费
费用报销管理制度 本着开源节流,勤俭节约的原则,差旅费用报销特作出如下规定,望各位员工遵守,合理开支,提高办事效率。 一、费用报销程序 ①所有发生的费用必须于事后5日内到财务部审核报销,逾期财务部将
费用报销规定 第一条 现金报销需填制报销凭证,按凭证内容要求在“摘要“处填写报销内容及金额,由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。(附流程)。 第二条 申购物品须事先填制物品申购单,经部
**航空工业职业技术学院公务交通费用报销管理制度 为贯彻落实中央关于事业单位车改有关精神,切实执行好我省“按次按距离包干”报销公务交通费用保障公务出行的方式,防止变相发车补,根据《**航空工业职业技
机动车费用核算记录单 Vehicle costing record 机动车费用核算记录单 VEHICLE COSTING RECORD 编号Number: 日期Date: 型号Make: 开始时码表数Start
员工出差及费用申请单 出 差 人 职 别 代 理 人 职 别 签 认 姓 名 姓 名 出 差 地 点 出 差 时 间 自 年 月 日时起 共 日 至 年 月 日时讫 拟
房产开发集团前期费用用款申请单 (设计、鉴定等) 申请时间: 年 月 日 合同号: 项目名称: 项目部: 项目部负责人: 支付单位名称: 合同签订人: 合同总价形式:1.暂控价 2.包干价 合同总价金额(大写):
一、公司费用报销审批流程 (1)总经理费用报销审批 总经理 → 财务总监→ 董事长 (2)副总经理费用报销审批 副总经理 → 财务总监→ 总经理 (3)部门经理费用报销审批 部门经理 → 财务总监→
9.车辆费用报销单 申请人 单位 车号 报支期间 车型 项目 张数 金额 (单据粘贴处) 小计 主管 款人 填表日期 本文档由香当网(https://www.xiangdang
费用 一、费用的概念:费用从理论上讲有广义和狭义之分。广义的费用是指企业在销售商品和提供劳务等日常活动中所发生的经济利益的流出。狭义的费用是指与本期营业收入相配比的那部份耗费,只要是支出发生在生产经营过程中,并且是某种耗费都应作为费用。
施工企业会计科目的划分 流动资产: 货币资金-有现金、银行存款、其他货币资金 短期投资 应收票据 应收帐款 坏帐准备 预付帐款 其他应收款 存货 待摊费用 待处理流动资产净损失
出差旅费报销单 部门: 厂(部) 科 年 月 日 月 日 地 点 车 费 膳 费 住 宿 其 他 合 计 说 明 起 讫 旅 费 总 额 暂 支 旅 费 额 应 付 (收) 额 经理 会计 主管 出差人
2021财务专用表-财务出账或报销申请单 编号:2021- 申请部门 经办人 金 额 时 间 2021年 付款方式 1.现金入卡 2.校外转账 3.校内支付 4.劳务费 5.子项目划拨 出账或报销事由 三公经费 是
出差旅费报销单 部门: 厂(部) 科 年 月 日 月 日 地 点 车 费 膳 费 住 宿 其 他 合 计 说 明 起 讫 旅 费 总 额 暂 支 旅 费 额 应 付 (收) 额 经理 会计 主管 出差人
2021财务专用表格-外埠差旅费报销单 报销日期 年 月 日 出差人姓名 职称/职别 人数 经费代码 有无借款 有 无 借款金额 出差日期 出差路线 交通费 住宿费 补贴费 其他费用 月 日 起 迄 飞机 火车
实际费用与预计费用比较表 实际费用与预计费用比较表 科目 制造费用 推销费用 管理费用 财务费用 合计 实际 预计 实际 预计 实际 预计 实际 预计 实际 预计 比较差