香当网——在线文档分享与服务平台

您在香当网中找到 274652个资源

P6

 IS审计:信息时代审计业务的发展(学报)

IS审计:信息时代审计业务的发展 孟秀转 孙强 (北京联合大学 应用文理学院,北京100083) (中国信息系统审计与控制专业委员会(筹) 北京 100846) [摘要] 电子商务的推广,使得人们越

2014-06-16    506    0
P1

 审计准备-8总体审计方案

               索引号: (审计机关名称) 总体审计方案 审计期间____ 项目名称 审计方式 项目执行单位名称 编制依据 项目单位基本情况: 审计目标、范围、内容和重点: 工作进度和时间安排: 审计组组长及成员:

2014-07-02    18792    0
P5

 基层审计机关审计计划管理的调研报告

当前基层审计机关审计计划管理的调研报告 审计计划管理是审计业务管理的重要组成部分,它是开展审计工作的先导,是审计工作目标完成的前提条件,是整合审计资源,实现科学审计管理的灵魂。加强和改进审计计划管理,

2021-09-28    596    0
P1

 审计报告-7审计工作小结@

表6-10 索引号: (审计机关名称) 审计工作小结 年 月 日 项目名称 被审计单位名称 审计组长 主审 组员 现场工作时间 计划 实际 一、 项目基本情况 二、 审计目的和范围 三、 审计计划执行情况 四、

2014-08-20    2111    0
P3

 审计学讲义-审计学试卷答案

一、 填空题 1、 财务报表、管理审计 2、 独立审计准则、职业道德准则、质量控制准则 3、 董事会、审计委员会、总经理 4、 合法性、公允性、会计处理方法的一致性 5、 存在或发生、完整性、权利和义务

2012-08-08    699    0
P1

 审计报告W-04审计意见书

 * * * * * *(审计机关全称) 审 计 意 见 书 审 * 意[* * * *] * 号 * * * 关于对 * * * * * * 的审计意见 (被审计企业全称) : 自 * 年 * 月

2011-05-14    17467    0
P1

 审计报告W-07审计建议书

* * *(审计机关全称) 审 计 建 议 书 审 * 建[ * * * * ] * 号 * * * 关于 * * * * * * 的审计建议 : 我们在对 * * * * * * 的审计过程中,发现下列事实:

2009-01-11    8310    0
P8

 论审计风险论审计风险

论审计风险 【摘要】随着社会主义市场经济的不断发展,人们对审计的期望越来越高,审计职业的责任也越来越重。鉴于社会经济所存在的可变性和复杂性,对审计工作增加了难度,同时也产生了一些难以避免的审计风险。

2019-05-19    1352    0
P4

 企业审计共性问题清单审计建议

企业审计共性问题清单审计建议 一、县属国有企业存在问题 (一)资本运营管理方面 一是部分国企经营不善、转型困难,长期亏损。 二是资产管理不规范,存在部分工程资产未及时办理产权登记、注入资产未入账核算

2024-05-15    171    0
P2

 郯城联社审计部创新审计方法

**联社: 创新审计方法,实行审计组长轮换制   为充分调动审计人员的工作积极性、能动性,有力地推动审计工作创新,进一步提升审计质量和审计成果的运用水平,**联社审计部积极探索新的审计方法,实行审计组长轮换制,促进审计人员工作态度“大转变”。

2014-06-23    8240    0
P3

 2009年地税系统内部审计工作方案

2009年地税系统内部审计工作方案         一、审计目的   (一)开展财务审计促进内控制度的建立和完善,使会计信息质量不断提高,会计基础工作逐步夯实。   (二)开展专项审计强化对非本级财政补

2010-02-17    771    0
P8

 某县进一步加强内部审计工作的方案

  某县进一步加强内部审计工作的方案  为进一步加强我县内部审计工作,规范内部审计工作行为,更好地发挥内部审计在我县经济社会发展中的服务和保障作用,根据有关规定,结合我县实际,提出如下意见。   一、充分认识加强内部审计的重要性

2023-10-23    180    0
P5

 2009年度教育内部审计工作总结

2009年度教育内部审计工作总结 **县教育局审计科 2009年,我县教育内部审计工作以党的十七大精神为指导,全面深入贯彻落实科学发展观,紧紧围绕全县教育改革和发展的中心工作,按照《**县教育系统2

2010-04-13    16208    0
P6

 建材工业系统内部审计工作规定

建材工业系统内部审计工作规定 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国审计条例》和《审计署关于内部审计工作的规定》,结合建材系统的具体情况,制定本规定。 第二条 内部审计是国家审计体系的组成部分。

2011-02-20    9517    0
P20

 2017年内部审计工作总结模板4篇

内部审计工作总结模板4篇 本文目录 1. 内部审计工作总结模板 2. 最新内部审计工作总结报告优秀范文 3. 内部审计工作总结范文 4. 公司内部审计员个人工作总结   20xx年,是学校迈向新起点

2017-09-16    442    0
P3

 2017年内部审计个人工作总结范文

内部审计个人工作总结范文   20xx年是 “十二五”规划的第二年,我局在区委、区政府及上级业务主管部门的正确领导下,坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指针,紧紧围绕区委、区政府工作中心及上级

2017-04-10    427    0
P3

 企业内部审计工作总结范文

企业内部审计工作总结范文   为认真贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和财经法律法规,我局始终坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作思路,突出对局属各

2022-08-15    469    0
P3

 内部工程审计人员《工作就是责任》心得体会

内部工程审计人员《工作就是责任》心得体会   读完《工作就是责任》这本书,让我感受最深的就是“责任”这两个字,看似简单却蕴藏着三层深刻的道理。首先,责任是指使人担当起某种职务和职责的意思,其次,责任

2014-04-21    513    0
P3

 对当前政府部门内部审计的若干思考

对当前政府部门内部审计的若干思考 内部审计是独立监督和评价本单位及所属单位财政收支、财务收支、经济活动的真实、合法和效益的行为,以促进加强经济管理和实现经济目标。专家评论,目前,内部审计作用的发挥,已

2010-12-27    14376    0
P2

 内部审计工作总结模板范文

内部审计工作总结模板范文   在省局***的指导下,在局党组的直接领导下,积极贯彻党的xx大及xx届四中全会精神,认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求,按照省局有关

2015-10-13    532    0
1 ... 4 5 6 7 8 ... 50