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 XX医院科研审计报告范文

XX医院科研审计报告范文 一、基本情况: 1、截止20XX年12月31日,科研科职工人数X人。设置了科研项目管理、科研成果管理、科研机构管理、学会工作管理、综合信息管理及科长六种岗位。 2、科研科主

2022-05-17    415    0
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 2017年审计实习自我鉴定

审计实习自我鉴定   鉴定一:审计实习自我鉴定   今年寒假,我在海南省三亚市恒誉会计师事务所进行了审计实习,这是我第一次在会计师事务所进行课程实习。在这短短的一周当中,我从对会计师事务所的一无所知

2017-03-10    457    0
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 2024年某区审计工作计划

2024年某区审计工作计划 2024年局机关工作的总体要求是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习贯彻党的***精神,全面贯彻新时代党的建设总要求,大力弘扬“红船精神”,围绕“争当

2023-11-26    217    0
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 高级审计师履职工作总结

高级审计师履职工作总结   对经济大家都是一边学一边干,85年―89年在市公安局十处的开元贸易公司任饮食业与商品零售业会计。学工业会计的单位人员少。所以我常常吃住在单位,不分白昼,终于结合我单位实际

2012-11-21    615    0
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 市xx局审计人才培养方案

市xx局审计人才培养方案 为进一步提高全市xx队伍审计工作科学化、制度化和规范化管理水平,不断健全审计人才常态培养机制、规范审计工作运行程序,xx局将通过开设审计大讲堂、组织审计业务培训、召开审计程序规

2023-09-05    368    0
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 区审计局2019年度总结

区审计局2019年度总结 2019年,区审计局在区委、区政府和市审计局的坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧扣区委、区政府工作中心,坚持依法审计、履职担当、主动作为,为推动全区经济、社会健康发展发挥了积极作用。

2019-07-04    1190    0
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 关于审计统计工作的自查报告

关于审计统计工作的自查报告 审计厅: 我局审计统计工作在省厅的领导和指导下,全面深入贯彻科学发展观,严格执行《统计法》等统计法律法规,大力推进依法统计,切实加强统计人员思想政治素质教育和业务技能培训

2020-06-30    880    0
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 某医院内部审计制度一

某医院内部审计制度一 为了加强医院审计、纪检工作,建立医院重点部门、重点人员的监督制约机制,规范管理,促进医院各项工作健康发展,根据《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》,结合医院实际,制定本制度。

2019-10-30    1130    0
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 审计处理处罚定性手册

第十五条“坐支、截留、挪用水资源费的,或不按本方法的规定上缴水资源费的,上级水行政主管部门应会同同级财政、审计部门进行清查,收缴违纪资金,并按国家有关规定进行处理〞及[2004]国务院令第427号?财政违法行为处分处分条例

2021-11-16    512    0
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 高校国有资产管理的现状及审计要点

高校国有资产管理的现状及审计要点 一、高校国有资产主要类型 高校国有资产主要包括以下几种类型: 流动资产。指可以在一年或超过一年的一个营业周期内变现或耗用的资产,包括现金、各种存款、短期投资、应收及预付款项、存货等。

2024-06-26    166    0
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 审计部部门职责说明书

审计部部门职责说明书 部门名称 审计部 部门编号 部门负责人 总经理 直接主管领导 董事长 岗位数量 3 人员数量 4 部门组织结构图 部门职责 目的概述 根据地产板块战略和经营管理的需求,参照内部

2013-12-07    752    0
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 2022年审计工作安排意见

XX县2022年审计工作安排意见 (原创投稿) 根据省、市审计工作的安排部署,结合全县经济社会发展实际,现将XX县2022年审计工作安排如下: 一、指导思想 以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论

2021-11-19    783    0
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 财务审计工作职责

财务审计工作职责 1、参与开展公司内部控制评审与优化。 2、参与物资采购、招标业务流程的审计监督;新项目工程量测量审计;财务流程及制度管理审计。 3、参与公司经营管理活动的审计评价与咨询。 4、不定期地进行专项审计和专案审计。

2021-12-29    551    0
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 2021年审计实训报告总结「二」

 2021年审计实训报告总结【二】 撰写人:___________ 日 期:___________ 2021年审计实训报告总结【二】 这一周的实训时间已经结束,通过这一周的审计学实训,我受益匪浅,以

2021-10-22    394    0
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 审计主任两评一树工作报告

审计主任两评一树工作报告   “两评一树”活动开展以来,按照“向群众汇报、请群众评判、让群众满意”的总体要求,在广泛开展谈心征求群众意见的基础上,对照今年来的工作和作风情况,认真查摆自身存在的问题不

2021-07-28    450    0
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 审计局2018年工作总结

审计局2018年工作总结     2018年,县审计局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以全省审计机关“审计管理创新年”活动开展为抓手,在县委、政府以及市审计局的坚强领导下,学习贯彻党的十九

2022-02-05    471    0
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 审计主管的主要职责范围

审计主管的主要职责范围 职责: 1、拟订年度审查工作计划、专项审计,并分解落实,组织实施; 2、监督、检查监察审计计划执行情况,结合实际情况报批调整方案并组织实施; 3、负责审核、提交内部审计报告,跟踪被审计部门整改情况及审计结果;

2021-12-15    473    0
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 审计局工作计划范文

审计局工作计划范文 根据党的十七届__和区委三届十次全会所确定的各项重大任务和审计监督的内在关系,我区xxxx年审计工作的总体思路要求、主要目标任务和保障措施办法如下: ㈠总体工作思路 xxxx年审

2021-10-21    422    0
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 2021年公司内部审计制度

2021年公司内部审计制度 第一章总则 第一条为了加强本公司的内部审计工作,根据国家有关审计的法律法规和股份公司规范化的 要求,结合本公司实际,特制定本制度。 第二条本制度所称被审计对象,特指公司各部

2021-11-16    739    0
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 审计项目职责具体范围

审计项目职责具体范围 1、客户上市前的账务整理,业绩、成本核算等工作; 2、协助项目负责人完成各项审计工作; 3、协助编制现场工作计划,实施各项现场审计程序,完成底稿编写及复核工作,协助编写审计报告;

2021-12-15    424    0
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