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 2022学校内部审计工作规定

2022学校内部审计工作规定 第一章 总则 第二章 组织和领导 第三章 审计处和审计人员 第四章 审计处的职责 第五章 审计处的权限 第六章 内部审计工作原则 第七章 内部审计工作程序 第八章 奖惩第

2022-01-25    1000    0
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 2021年审计实习生工作总结

 2021年审计实习生工作总结 撰写人:___________ 日 期:___________ 2021年审计实习生工作总结 一名合格的审计员应该不断提高自己思想道德水准,不断的总结经验和教训。不但

2021-10-22    400    0
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 2021年审计2月工作总结

2021年审计2月工作总结 撰写人:___________ 日 期:___________ 2021年审计2月工作总结 1.深入学习贯彻市政府第九次全体(扩大)会议精神及___市长讲话,认真分析审计工作形

2021-10-22    280    0
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 2021年关于审计人员年终工作总结

 2021年关于审计人员年终工作总结 撰写人:___________ 日 期:___________ 2021年关于审计人员年终工作总结 (1 我在银行任审计员工作一年来,在领导的带领下,在大家的帮

2021-07-17    589    0
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 2017年工程审计个人年终总结

2017工程审计个人年终总结   看着日历一页翻过一页,感叹时间过得真快,转眼我在事务所工 作的第六个年头已在不知不觉间到了总结的尾声,在此之际,我就这 一年以来的工作做一下认真的总结。总体来说,我的

2017-10-20    623    0
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 03—01每次管理评审计划表

每次管理评审计划表 编号:FR—03—01 A版 No.: 评审日期 主持人 评审人员 评审目的 依据文件 评审内容: 准备资料 部 门 内 容 备注: 编制人: 日期: 审核人: 日期: 批准人:

2012-11-03    28503    0
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 2017年精选工程审计年终工作总结

精选工程审计年终工作总结   工程项目审计的范围,涵盖项目开工前,在建期间和竣工验收阶段的所有工作,不仅   涉及到建设单位的财务收支,更重要的是涉及到决策、规划、设计、概预算、招投标、施工管理、竣

2017-03-12    440    0
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 公司经济责任审计报告

公司经济责任审计报告   集团董事会:   根据集团部署,我们于XXXX年X月X日起对集团财务总监xx同志自XXXX年X月至XXX年X月任期内的经济责任,依据相关单位提供的相关资料进行了就地审计。我们查阅

2023-02-14    383    0
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 审计员职责范围范文

审计员职责范围范文 在部长领导下,按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则,在上级批准后范文组织执行。 ·监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。 ·控制

2021-12-15    493    0
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 审计监察部工作规范

 目录 第一部分 内部审计通用规范 第一章 总则4 第二章 职业要求6 第三章 审计种类6 第四章 内部审计的主要职权7 第五章 工作内容8 第六章 文件及资料控制11 第七章 奖励及处罚12 第八章

2018-08-17    2603    0
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 《内部控制与内部审计的关系》论文作业

内部控制与内部审计的关系 【摘要】 内部控制和内部审计是企业规模和经营范围扩大后企业进行有效管理的重要措施,两者在现代的企业管理中既相互联系又相互区别,既相互作用又相互独立。内部控制是内部审计实施的先决条

2021-09-22    889    0
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 歌颂赞美审计诗歌

歌颂赞美审计诗歌 披荆斩棘,莫负破云开日的韶华; 砥砺前行,休误寸时寸金的青春。 什么是青春?若你懂得采撷天际那一抹长虹,你会发现…… 青春是红色的哆,它燃烧,让你激发无穷的热情; 青春是橙色的来,它飞翔,让你展开理想的翅膀;

2020-11-02    1097    0
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 2021年审计部门年终总结

 2021年审计部门年终总结 撰写人:___________ 日 期:___________ 2021年审计部门年终总结 我于__年通过___省公务员考试,进入审计局工作。一年来,我能够热衷本职工作

2021-10-23    344    0
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 公司内部审计制度及流程

 公司内部审计制度及流程 一、内部审计目的 公司内部审计是公司内部经济监督的一种形式,是独立、客观地监督、评价公司各部门财务收支及公司经济活动的真实性、合法性和效益性,检查、评价内部控制制度的完善性

2022-09-22    575    0
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 审计局保密工作自查情况报告

审计局保密工作自查情况报告   根据市委保密委员会相关文件精神,结合实际情况及单位工作性质,我局按照检查内容认真开展了保密工作自查工作。现将有关情况报告如下:   一、加强组织领导   XX年以来,

2015-02-06    821    0
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 009-内部控制与审计风险

   独立审计具体准则第9号——内部控制与审计风险   第一章 总则     第一条 为了规范注册会计师在会计报表审计中研究与评价被审计单位的内部控制,评估审计风险,提高审计效率,保证执业质量,根据《独立审计基本准则》,制定要本准则。

2016-04-18    14136    0
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 浅谈离任审计报告的撰写

浅谈离任审计报告的撰写   离任审计报告是全面总结离任经济责任审计过程和结果的文件,它起着对被审计人任职期内经济责任履行情况进行公证的作用。由于离任审计涉及到人,而且审计时间跨度大,审计范围广,政策

2013-04-11    657    0
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 审计2022年上半年工作总结

审计2022年上半年工作总结 上半年,*县审计局全面贯彻*大和*届历次全会精神以及视察江西重要讲话精神,围绕县委县政府中心工作及年度审计项目计划,坚持“依法审计、服务大局、突出重点、求真务实”的审计

2022-08-29    486    0
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 在审计工作会议上的讲话

在审计工作会议上的讲话 刚才,审计处总结了近一个时期审计工作取得的成绩,并就进一步抓好新年度各项重点工作任务进行了安排部署。可以说,在新的一年里,审计工作能有条不紊的扎实开展推进,实属不易。从近期工

2024-06-05    201    0
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 2018年审计调研报告4篇

2018年审计调研报告4篇 本文目录 1. 2018年审计调研报告 2. 提升经济责任审计问题调研报告 3. 工程结算审计过程中问题调研报告 4. 经济责任审计调研报告   XX年1月17日,中国互

2018-04-12    771    0
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