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 内部审计管理办法

内部审计管理办法 第一章总则 第一条为了加强公司内部审计监督,使审计工作制度化、法制化,根据国家审计法规结合实际情况,特制定本办法。 第二章审计机构和人员 第二条内部审计机构和人员方案有: 1.设立审计部,配置若干专职人员;

2014-09-16    20397    0
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 关于审计主管的工作职责

关于审计主管的工作职责 1、编制完整合理的审计项目工作计划; 2、维护客户关系,与客户进行良好的沟通; 3、作为项目负责人指导、监督、检查项目组人员的工作开展,保证项目顺利实施; 4、出具审计业务报告和其他鉴证业务报告;

2021-12-10    599    0
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 国家审计准则

中华人民共和国国家审计准则 目   录   第一章  总  则   第二章  审计机关和审计人员   第三章  审计计划  第四章  审计实施   第一节  审计实施方案   第二节  审计证据   第三节 

2022-04-07    153    0
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 007-审计报告

     独立审计具体准则第7号——审计报告   第一章 总则     第一条 为了规范注册会计师编制和出具审计报告,根据《独立审计基本准则》,制定本准则。   第二条 本准则所称审计报告,是指注册会

2012-10-01    9707    0
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 审计精细化管理

审计精细化管理 1 审计管理业务流程 1.1 内部审计管理流程 部门 步骤 总经理 总结审计阶段 准备审计阶段 实施审计阶段 关键步骤说明 审计部主管 审计工作组 ①根据审计任务和企业规划,审计部主管负责组建审计工作组

2020-04-22    1549    0
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 工程审计专员的职位职责

工程审计专员的职位职责 职责: 1、负责工程项目合同执行情况的检查与监督; 2、负责公司工程项目审计; 3、负责对公司工程项目招评标工作进行监察; 4、负责装饰装修的预算及结算审核; 5、负责对关键

2021-12-16    383    0
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 内部审计管理办法

内部审计管理办法 若是本办法对您和您的工作带来便利,请烦动一动您的手指,关注点赞并转发,关注以后既可以浏览、复制往期规章制度,还可以在第一时间收到最新的企业管理规章制度发布文章。 第一章 总 则 第一条

2022-03-17    640    0
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 审计专员的基本职责

审计专员的基本职责 职责: 1、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书; 2、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通; 3、督促跟踪审计结论和建议的落实; 4、依据公司管理需求,组织实施针对

2021-12-15    530    0
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 内部审计所需提供资料

福建玉祥集团有限公司 内部审计所需提供资料 一、 目的: 本规定对集团内部审计所需资料做出规定,以保障集团内部审计工作得以顺利进行。 二、范围:凡独立核算的本集团各分公司、子公司皆属之。 三、所需提供资料明细列示如下:

2012-07-26    848    0
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 审计业务合同书

                            (被审计单位) 进行审计。现将双方的责任及有关事项约定如下: 一、委托的目的和审计范围 (一)委托目的:                               

2014-12-19    8189    0
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 内部审计制度

 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范集团内部审计工作,加强内部控制,保障集团经营活动稳定、健康发展,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》及其他相关法律法规,结合集团实际情况制定本制度。

2021-07-28    856    0
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 食堂审计方案

食堂审计方案 按服务提供的对象分,食堂分为外包食堂、内部食堂。外包食堂供应商尚需提供外包费用给公司,羊毛出在羊身上,外包食堂的价格以及菜肴的质量较差。当然也不排除内部食堂的员工福利较差的情况。内部食

2024-05-22    109    0
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 某某镇审计情况说明

***镇人民政府 关于2013、2014年度财政收支审计问题的情况说明   ***审计局: 为了认真落实贵局对我镇2013、2014年度财务收支审计中发现的问题,进一步加强我镇财务管理,提高我镇财政财

2015-02-28    12967    0
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 审计主管的具体职责

审计主管的具体职责 1,组织各项目车位收入审查并出具专项稽查报告 2,组织各项目负责人审批权,财务审核权,预算执行,物料采购单价执行是否越权等专项检查并出具专项稽查报告 3,组织各项目财务凭证核算,税务风险审查并出具专项稽查报告

2021-12-15    460    0
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 审计科工作总结

审计科工作总结   今年以来,财审科围绕省厅、市局财务工作会议和县局年度工作会议精神,突出“保障有力、服务有为、管理有序、监督有效”的财务工作主线,紧扣全年工作目标,奋力拼搏,较好的完成了各项既定的目标任务。

2013-02-06    632    0
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 审计述职报告

审计述职报告1   为认真贯彻全国公安审计工作会议精神以及支队“审计整改年”活动要求,切实加强对审计查出问题的整改工作,进一步加大审计整改力度,我大队自3月开展“审计整改年”活动以来。取得了一定的工

2020-07-13    765    0
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 审计问题整改推进讲话

审计问题整改推进讲话 今天会议的主要任务是学习贯彻全国人大常委会办公厅《关于进一步加强各级人大常委会对审计查出突出问题整改情况监督的意见》,督促各部门认真对照审计查出问题,切实加以整改。下面,我再强调几点意见。

2020-12-09    2524    0
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 工会委员会报告

工会委员会工作报告   尊敬的各位领导、各位代表: 我代表第一届工会委员会向本次大会作工作报告。请各位代表予以审议,同时请领导和代表们提出意见和建议。 一、三年来的工作简要回顾 三年来,联社工会在*

2019-04-24    1665    0
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 病案管理委员会

上半年药剂科的各项工作,在我院主管领导和医务科的带领下,认真贯彻执行药事管理的有关法律法规,紧紧围绕市卫生局关于医改的工作重点和要求,全药剂科团结协作,顺利完成了市里和医院交给的各项工作任务,现将工作总结如下: 1、加强理论知识的学习,制定了全年的业务知识学习计划。首先由药剂科的盛伟在繁忙的工作中,给全院职工做了《抗菌药物的合理使用》的培训。通过学习进一步提高了我院医务人员合理用药、合理治疗的

2019-04-01    1488    0
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 武警委员会

颜阳洋:2014年度士官晋升选取工作已经开始,本着公平公开的原则,结合中队实际情况。我们召开本次武警委员会,此次党支部总共收到了6份士官晋级申请书,他们分别是:杨耀强申请晋升四级警士长,冷旭东、曹保丰、刘

2014-12-21    7962    0
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