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 审计报告W-07审计建议书

* * *(审计机关全称) 审 计 建 议 书 审 * 建[ * * * * ] * 号 * * * 关于 * * * * * * 的审计建议 : 我们在对 * * * * * * 的审计过程中,发现下列事实:

2009-01-11    8315    0
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 审计学讲义-审计学试卷答案

一、 填空题 1、 财务报表、管理审计 2、 独立审计准则、职业道德准则、质量控制准则 3、 董事会、审计委员会、总经理 4、 合法性、公允性、会计处理方法的一致性 5、 存在或发生、完整性、权利和义务

2012-08-08    710    0
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 企业审计共性问题清单审计建议

企业审计共性问题清单审计建议 一、县属国有企业存在问题 (一)资本运营管理方面 一是部分国企经营不善、转型困难,长期亏损。 二是资产管理不规范,存在部分工程资产未及时办理产权登记、注入资产未入账核算

2024-05-15    185    0
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 审计报告W-04审计意见书

 * * * * * *(审计机关全称) 审 计 意 见 书 审 * 意[* * * *] * 号 * * * 关于对 * * * * * * 的审计意见 (被审计企业全称) : 自 * 年 * 月

2011-05-14    17470    0
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 论审计风险论审计风险

论审计风险 【摘要】随着社会主义市场经济的不断发展,人们对审计的期望越来越高,审计职业的责任也越来越重。鉴于社会经济所存在的可变性和复杂性,对审计工作增加了难度,同时也产生了一些难以避免的审计风险。

2019-05-19    1357    0
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 郯城联社审计部创新审计方法

**联社: 创新审计方法,实行审计组长轮换制   为充分调动审计人员的工作积极性、能动性,有力地推动审计工作创新,进一步提升审计质量和审计成果的运用水平,**联社审计部积极探索新的审计方法,实行审计组长轮换制,促进审计人员工作态度“大转变”。

2014-06-23    8250    0
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 审计局提高审计质量推进审计工作经验材料—经验材料

审计局提高审计质量推进审计工作经验材料—经验材料     审计质量是审计工作的生命线,不断提高审计质量已成为推动审计事业不断向前发展的不竭动力。审计机关如何树立科学的审计质量管理理念,进一步提升审计

2015-09-01    576    0
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 确定审计方案-01企业x年度财务审计总体审计方案

企业 年度财务审计总体审计方案 编制依据 编制人员 审计方式 编制日期 一、 企业基本情况 二、审计目标、范围、内容和重点 三、工作进度和时间安排 四、审计组长及成员 五、人员分工 审计组长审批 审批意见:

2009-05-13    28819    0
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 工程审计的职位职责

工程审计的职位职责 职责: 1、起草审计工作计划和审计方案; 2、根据计划完成审计事项,并出具审计报告及整改建议书; 3、组织实施公司内部工程范畴各项内部审计监督和检查; 4、参与公司各类工程施工项

2021-12-16    569    0
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 审计报告的格式

审计报告的格式   审计报告的格式      (一)审计报告应当具备《办法》规定的审计依据、被审计单位基本情况、被审计单位会计责任、实施审计的基本情况、审计评价意见、被审计单位违纪违规事实和定性处理处罚决定及依据、意见和建议等内容。

2022-09-25    572    0
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 离任审计报告

离任审计报告 关于同志任公司总经理期间经济责任审计结果报告 总公司领导: 根据XXXX总公司人事部司人字[2002]第号“关于对公司原总经理同志进行离任审计的委托书”、审计处审通字第号“关于对公司原

2022-05-15    769    0
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 审计主要工作职责

审计主要工作职责 1、根据工程招标项目安排,监督工程项目开标工作; 2、根据中标通知书审核施工合同、监理合同等工程建设合同文件; 3、根据施工合同、监理合同实施过程管理审计;参加工程管理过程的各种会

2021-12-15    817    0
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 内部审计职责说明

内部审计职责说明 1. 组织编制并实施公司年度审计工作计划; 2. 制定公司内部审计体系的构建及审计制度和方法以及检查、评价公司及下属单位各项经营活动的内部控制制度的建立、健全及执行情况,并提供咨询意见;

2021-12-10    715    0
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 内部审计汇报

**东电厂筹备处内部审计汇报 按照分公司审计的通知,筹备处立即布置任务,明确职责分工,要求有关人员本着实事求是的态度认真准备资料,以利顺利开展审计工作。 ****东电厂筹备基本概况: 2006年4月

2012-09-28    12121    0
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 专项审计的流程及要点

专项审计的流程及要点 目 录 ……………………………………………………………………………1 工作流程图 ……………………………………………………………………………2 专项审计的要点、重点环节 一、工程管理审计

2021-03-01    364    0
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 2022审计实习日记

2022审计实习日记 2022审计实习日记(精选15篇) 2022审计实习日记 篇1   星期二   今日起了个大早,急赶忙忙赶到单位,一大早我第一个来到办公室,办公室其他同事还没有来,我看闲着,就

2022-12-12    495    0
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 审计专业实习总结

审计专业实习总结   篇一:审计专业实习报告   在广州正大中信的日子也是我大学里生活很充实的日子,每天挤公交车到北京路,吃早餐开始进公司上班,工作吃饭休息工作下班,生活很有规律。它检验了我在三年来

2013-09-16    699    0
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 审计风险管理

 3、注意觀察各種誘導管理階層作弊的情況  4、保持對客戶及其產業的了解  5、擴大對客戶內部控制的研究及評估  6、對各種舞弊及偵查舞弊方法應加以研究並廣為傳播  7、注意個別查核技巧的可能缺失  8、了解局部審計的限制資料

2011-06-03    28020    0
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 审计主审职责内容

审计主审职责内容 1、建立和完善公司内部控制评价体系,拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划; 2、检查各部门业务流程的合理性、有效性; 3、审核公司各项管理制度的合理性以及执行情况; 4、审计公司资金使用情况;

2021-12-15    1095    0
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 项目审计报告

××(项目执行单位名称)(以下简称委托人) 我们接受委托,审计了委托人××年××月至××年××月出口机电产品研究开发资金(以下简称研发资金)的收支使用情况和××项目(项目名称)可行性研究报告(以下简称可行性研究报告)载明的经济指标的执

2015-09-17    2559    0
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