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 生产与存货循环审计讲解

生产与存货循环审计讲解   前言 众所周知,财务审计两大重点领域就是收入和存货,其他项目包括一些特殊项目的审计相对来说更主要是在考察审计人员会计能力,但这两个项目则真正考验审计人员的审计业务能力。 收

2016-11-23    6437    0
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 工程审计经理的主要工作职责

工程审计经理的主要工作职责 职责: 1、制定具体项目的审计计划和审计方案,做好审计工作底稿,完成审计资料的归档; 2、协助部门负责人制订和完善审计制度、审计流程、审计模板; 3、定期开展内控常规审计,根

2021-12-16    443    0
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 ××单位内部审计工作规定

××单位内部审计工作规定 第一章 总 则   第一条 为进一步开展××单位内部审计工作,建立健全内部审计工作制度,完善内部监督制约机制,提高服务效率,促进事业健康发展,根据《中华人民共和国审计法》、《中

2022-05-12    561    0
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 三方审计业务约定书

审计业务约定书 甲方:ABC 股份有限公司 (委托人) 乙方:××股份有限公司 (被审计方) 丙方:xx会计师事务所有限公司 (受托人) 兹由甲方委托丙方对乙方200× 年度财务报表进行审计,经双方协商,达成以下约定:

2019-05-22    1177    0
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 审计系统述职报告

审计系统述职报告   一年来,在县纪委的正确领导下,在上级审计部门的正确指导下,紧紧围绕县委、政府各项工作重心,以促进我县经济健康发展为审计监督的第一要务,牢固树立科学发展观和服务意识,坚持廉洁从审

2012-07-06    596    0
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 乡镇审计整改报告

乡镇审计整改报告 XXX人民政府: 自收到XX区审计局对我镇 后,主要领导和财务人员认真检讨了我镇在日常财务管理上存在的的问题。虽然我镇在执行财经法规方面是严格的,但在“预(决)算执行、财务管理及内

2023-03-07    448    0
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 审计高校生实习报告五篇

审计高校生实习报告五篇 毕业实习是每一个高校毕业生必需拥有的一段经受,是一项实践性的教学环节,那么审计高校生实习报告怎么写?下面是我给大家整理的审计高校生实习报告【五篇】,欢迎大家来阅读。 审计高校生实习报告篇1

2022-11-05    233    0
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 内部审计监督部门职责

内部审计监督部门职责 1、参与制定年度审计工作计划和审计实施方案 ; 2、客观、公正、准确地实施各项审计程序 ; 3、编制、归类、整理审计资料,协助编制审计工作底稿; 4、参加各类审计项目,独立或协同完成审计工作任务并撰写审计报告;

2021-12-10    1103    0
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 资金使用审计报告—调研报告

资金使用审计报告—调研报告     川华信审(2001)综字118号   四川东泰产业(控股)股份有限公司董事会:   我们接受委托,对贵公司前次(1995年度)配股资金的使用情况进行了专项审核。贵

2015-01-13    871    0
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 勇于开拓的审计

  勇于开拓的审计人   ——记xx县审计局文明公务员xx同志   “低调做人,高调做事”,他这样要求别人,也这样实践自己,凭着一颗对审计事业热忱、执著的心,无论是平静、坎坷、低谷、荣誉都依然那么坚

2014-08-27    7767    0
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 审计局党组议事规则

**局党组议事规则   第一条党组会议是贯彻落实党的基本路线、方针、政策和上级的决定,讨论和决定本局重大问题的重要会议。党组会议规则制订的依据是《中国共产党党章》、《关于加强和改进党的作风建设的决定》、《党政领导干部选拔任用条件》等,充分体现党组工作的民主化、科学化、制度化。 第二条党组会议必须遵循以下基本原则: (一)集体领导原则。党组实行集体领导,党组成员强化集体领导意识,自觉维护党

2017-05-05    3798    0
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 审计总监工作职责合集

审计总监工作职责合集 1、依据公司战略发展要求制定审计法务部工作规划; 2、公司相关审计法务制度及流程的制定、梳理、优化; 3、监督指导公司内部流程不断完善、科学、高效; 4、企业内部审计的计划、指导实施、总结分析工作;

2021-12-15    1404    0
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 2022审计科述职报告

2022审计科述职报告 各位领导:一年来,在公司领导的亲切关怀和指导下,我在审计科主任的岗位上,带领审计科的全体同仁严格按照审计计划,紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度,确保各项制度深入落

2022-07-20    378    0
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 能源审计个人工作总结

  能源审计个人工作总结 稍纵即逝,来公司已经三个月了,下面我汇报一下本月的工作总结,以及下一步的工作计划。 一、本月工作总结   1. 北京市能源审计工作: 参加北京市发改委召开的北京市能源审计工作会

2012-06-20    12544    0
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 制发审计通知书@

承 诺 书 XXXX审计组: 鉴于你们检查我单位XXXX年度财务收支情况,并发表审计评价意见,我们谨以我们良好的信誉,陈述如下: 1. 我单位向审计组提交的资产负债表、损益表、现金流量表、会计报表附

2015-02-16    18863    0
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 2021年审计整改情况总结

 2021年审计整改情况总结 撰写人:___________ 日 期:___________ 2021年审计整改情况总结 自收到山亭区审计局对我镇《__同志任__镇党委书记期间经济责任审计的报告》后,

2021-10-23    843    0
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 《内部控制审计研究》

国有商业银行内部审计质量低下的原因与对策研究 23 某公司负债经营与风险控制研究 24 新会计准则体系与国际准则体系的差异分析 25 对吉利跨国并购沃尔沃过程中财务风险的分析 26 风险导向审计在国有企业内部审计中的应用

2021-09-22    912    0
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 《公司内部审计制度》

公司内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了加强本公司的内部审计工作,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计条例》、《中华人民共和国内部审计准则》、《内部审计实务指南》等相关法律法规,结合本公司实际情况,特制定本制度。

2021-07-10    821    0
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 公司内部审计制度

制度名 公司内部审计制度 电子文件编码 GLZD102 页码 6-1 一、总则 第一条 为进一步完善公司内部审计,增强公司自我约束,完善公司内部控制制度,优化公司业务流程,改善经营管理,提高经济效益

2012-06-21    30857    0
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 集团内部审计存在的问题及对策

集团内部审计存在的问题及对策 集团内部审计工作需要领导在管理过程中,坚持以风险为导向,将具有普遍性和倾向性的财务问题作为审计的主要切入点,以各种审计项目的有效开展来为集团营造良好的审计环境。集团加强

2024-06-27    194    0
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