香当网——在线文档分享与服务平台

您在香当网中找到 138701个资源

P7

 审计局2018年工作总结

审计局2018年工作总结     2018年,县审计局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以全省审计机关“审计管理创新年”活动开展为抓手,在县委、政府以及市审计局的坚强领导下,学习贯彻党的十九

2022-02-05    472    0
P13

 民生审计工作总结5篇

民生审计工作总结5篇 民生审计工作总结1 我校在20__年中,充分发挥了内部审计的作用,对于有效地防范风险、确保资金安全、规范内部管理,促进学校财务管理规范、协调发展起到了积极作用。我校内部审计小组根

2021-11-16    758    0
P7

 学校审计处工作总结参考

 学校审计处工作总结参考   ****年在校党委和行政的领导下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计处全体同志认真学习、领会“三个代表“重要思想和“十六大“会议精神,一如既往地贯彻和落实《审计法》、《

2021-04-09    607    0
P5

 2017年最新审计部年终工作总结

最新审计部年终工作总结   审计部严格遵守国家各项法律、法规,认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司2017年度工作的总体要求和审计计划,内部审计工作以集团公司企业管理年为中心,加强企业精

2017-07-02    574    0
P24

 XXXX医院经营管理情况审计调查

XXXX医院经营管理情况审计调查 XXXX医院: 我们接受贵公司监事会的委托,于2006年9月11日至9月21日对XXXX医院〔以下简称“XX医院〞〕2005年1月1日至2006年8月31日期间的经营管理情况进行了就地审计。

2021-11-16    409    0
P4

 XX医院科研审计报告范文

XX医院科研审计报告范文 一、基本情况: 1、截止20XX年12月31日,科研科职工人数X人。设置了科研项目管理、科研成果管理、科研机构管理、学会工作管理、综合信息管理及科长六种岗位。 2、科研科主

2022-05-17    417    0
P2

 内部审计报告写作技巧经验

内部审计报告写作技巧经验 內部審計報告寫作技巧經驗 內部審計報告是指內部審計人員,根據審計計畫對被審計單位實施必要的審計程式後,就被審計單位經營活動和內部控制的適當性、合法性和有效性出具的書面檔。審

2015-09-05    590    0
P3

 2017年学校审计年度总结范文

2017学校审计年度总结范文   一、加强理论学习,不断提高自身素质。   为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平,增强贯彻落实党的方针、政策的自觉性、坚定性,一年来,认真学习贯彻“三个代表

2017-08-03    391    0
P5

 会计师事务所审计部门职责

会计师事务所审计部门职责 1、负责应付模块及存货核算模块账务处理 2、供应商对账 3、审核并核对进项发票,并进行认证 4、负责定期与资产管理部门核对资产,进行资产盘点,确保资产账目准确,出具盘点报告

2021-12-08    664    0
P4

 审计局效能监察工作总结

审计局效能监察工作总结 审计局****年效能监察 工作总结 ****年,我局在县委、政府的领导之下,以邓小平理论和“三个代表”的重要思想为指导,认真贯彻党的十六大、十六届四中全会精神,以市、县人民政

2013-04-17    730    0
P2

 外部审计员职位说明书

35. 外部审计员职位说明书 职业名称 战略研究员 文件编号 GZSM-D18 编制 核准 生效日期 一、基本资料 职务名称 职员 所属部门 审计部 直接上级职位 经理 定员人数 1人 辖员人数 ——

2017-08-25    2118    0
P7

 县审计局2023年工作总结

 县审计局2023年工作总结 2023年,XX县审计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,贯彻落实习近平总书记关于审计工作重要指示

2023-11-29    202    0
P5

 审计局法制科2011总结

*****审计局 二O一一年法制室工作总结   2011年,我局在市审计局和区委、区政府正确领导下,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,全面落实科学发展观,认真履行职责,切实加强自身建设,加强

2019-05-07    998    0
P14

 审计个人述职报告(精选多篇)

审计个人述职报告(精选多篇) 第一篇:审计处处长个人述职报告 个人述职报告 审计处刘罡 我本人自2014年6月就任学校审计处处长以来,在教育部审计主管部门的指导和学校的领导下,紧紧围绕学校改革和发展

2014-06-09    934    0
P9

 企业内部审计制度

企业内部审计制度   第一章总则   第一条为加强审计监督,规避经营风险,提高运营效率,增加企业价值,根据《中华人民共和国审计法》、财政部等五部委《企业内部控制基本规范》和中国内部审计协会《内部审计基本准

2012-06-12    876    0
P6

 工程审计的具体职责范围

工程审计的具体职责范围 1、协助审计主管拟定和优化工程审计相关制度流程,并贯彻实施; 2、接收或索取工程审计资料并进行登记; 3、监督开标; 4、审核招标文件; 5、审核工程量清单的各项目工程量的准确性;

2021-12-16    573    0
P2

 审计实习生工作总结范文

审计实习生工作总结范文   一名合格的审计员应该不断提高自己思想道德水准,不断的总结经验和教训。不但要自己经常写工作总结,也要经常看看别人的工作总结,这样对自己的工作很有帮助。   审计实习生工作总结范文

2013-09-12    597    0
P6

 2017年审计实习周记范文

审计实习周记范文   实习周记一   第一天早上8:30正式到公司报道,随后由负责业务的主任会计师给同时去实习的几人开会,详细介绍了广东启明星会计师事务所的具体情况, 再讲解一些基本的审计相关知识,之后,实习生分配到各个部门

2017-07-02    457    0
P9

 ×××年度工程审计工作总结

×××年度工程审计工作总结   本年度重点关注了项目公司建设管理、工程投资、关联交易的合法合规性,内控制度的健全和有效性,审查了项目公司执行国家法律法规、国网公司及**公司规章制度情况。 通过审计,我们发现

2016-07-09    4786    0
P8

 某医院内部审计制度一

某医院内部审计制度一 为了加强医院审计、纪检工作,建立医院重点部门、重点人员的监督制约机制,规范管理,促进医院各项工作健康发展,根据《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》,结合医院实际,制定本制度。

2019-10-30    1131    0
1 ... 29 30 31 32 33 ... 50