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 企业内部审计手册

XX公司内部审计条例实施细那么 2021-3-25 【内部审计】 2 【审计工作的根本原那么】 3 【审计机构及人员】 4 【利害关系】 5 【内部控制系统】 6 【审计的主要职权】 7 【审计预警】 8

2022-02-15    156    0
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 巧用审计谈话“一二三四”法

巧用审计谈话“一二三四”法 审计谈话是指审计人员运用语言学的规则和逻辑学原理,向被审计单位相关人员佐证某项审计事项的一种谈话,是获取审计线索和审计证据的重要手段。要运用好这种谈话,笔者结合自己多年来

2024-07-02    136    0
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 2021年度工程审计个人总结

 2021年度工程审计个人总结 撰写人:___________ 日 期:___________ 2021年度工程审计个人总结 审计部要认真加强对重点部门、重点资金的审计,坚持规范管理,加强内部制度建设,强化制度约束。

2021-09-03    223    0
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 2021年审计助理年终总结

 2021年审计助理年终总结 撰写人:___________ 日 期:___________ 2021年审计助理年终总结 一、主要工作 截止目前:共计完成了审字报告___个、房资审字报告___个、审

2021-10-22    324    0
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 审计监察员述职报告

述职报告         我现在的岗位是审计监察岗,主要职能是公司审计工作、监察和纪检工作,另外还兼着员工餐厅的核算员。一年来,在各级领导的支持下,顺利开展工作,圆满完成了各项工作任务。现将一年来的工作情况简要的汇报如下:

2012-12-20    10967    0
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 在2021年全区审计工作会上的讲话

在2021年全区审计工作会上的讲话 今年以来,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实习近平总书记对审计工作的重要讲话和重要指示批示精神,以及2001年习近平同志在×省审计工作会议上的

2021-11-19    695    0
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 工程审计主管岗位的基本职责

工程审计主管岗位的基本职责 职责: 1.编制审计工作计划及方案,进行审前调查以及实施审计项目的审计工作(实施现场审计、撰写审计报告、跟踪检查被审单位的整改情况等); 2.参与重大工程项目招标工作,工程量清单及招标控制价的复核工作,;

2021-12-16    458    0
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 企业审计专员岗位职责

企业审计专员岗位职责 1、负责对个人费用与公共费用进行审计,并按季度出具报告 2、协助上级编制管理、销售、制造费用的工作底稿 3、对市场费用进行分析,协调公司职能部门进行核查 4、配合审计总监对集团

2021-12-07    465    0
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 2021年审计员年终总结

 2021年审计员年终总结 撰写人:___________ 日 期:___________ 2021年审计员年终总结 一、围绕中心,服务大局,积极履行审计监督职能 __年,我局紧紧围绕重大政策执行、

2021-10-22    298    0
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 公司营销状况审计报告

关于**公司2000年度营销状况的审计报告   沪交昂股监审字(2013)第12号 根据公司规定及法务监察部审计科2013年度工作计划,我们派出审计小组,于2013年6月18日至6月20日对**公司

2013-07-20    10087    0
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 工程建设项目审计的现状、难点及对策

工程建设项目审计的现状、难点及对策   工程建设项目投资金额巨大,建设周期长,且多为政绩工程,民心工程,涉及的关系复杂,受公众关注较多,而工程建设项目审计涉及的范围和内容广泛,是融管理、绩效、经营、

2013-09-24    575    0
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 审计部副经理职务说明书

 审计部副经理职务说明书 工作名称 审计部副经理 直接上级 审计部经理 定员 人 所辖人员 人 工资水平 分析日期 分析人 批准人 工作描述 工作概要 通过对各级子公司、投资公司的经济活动进行审计监督

2016-05-26    16552    0
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 工会审计整改报告范文三篇

工会审计整改报告范文三篇 工会审计整改报告范文一 一、五年来经费收支状况的审查看法 经费审查委员会对本级财务工作报告进行了仔细的审议。认为,五年来工会财务工作适应工会组织改革与进展的需要,不断加强财

2024-07-19    186    0
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 基于绩效目标的项目管理审计研究

基于绩效目标的项目管理审计研究   摘 要:项目管理贯穿于建设项目全寿命周期,建设项目管理审计是发挥建设项目投资效益,提高建设项目管理绩效水平的有效方法。文章通过对建设项目管理审计内容的阐述,建立了建设项目管理绩效审计评价指标体系

2015-02-03    685    0
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 公司生产经营内部审计计划方案

2017年**水务投资集团有限公司 生产经营内部审计方案 **水务投资集团有限公司内部审计工作将按照自治区、地区、县委、政府和国资委审计的要求,在集团公司党支部的领导下,探索推进SOX法案遵循工作的

2018-06-10    2493    0
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 2009年审计局工作计划

2009年审计局工作计划   2009将迎来十一届全国人民代表大会胜利召开,是审计署“十一五”规划实施的关键之年,也是市、县、乡三级新一届领导班子的开局之年,审计工作面临着新的机遇和挑战。结合___实际,全市审计工作的基本思路如下:

2009-07-12    880    1
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 国有企业内部审计办法

国有企业内部审计办法 第一章  总则 第一条  根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《内部审计准则》和《内部审计人员职业道德规范》,为了建立健全内部审计制度,加强内部审计工作,结合公司的实际情况,制定本办法。

2022-06-02    832    0
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 工程审计主管岗位的主要职责

工程审计主管岗位的主要职责 职责: 1. 拟定和优化工程审计制度流程,并贯彻执行; 2. 拟定项目审计方案报部门领导审核,负责工程审计项目的组织、实施,针对存在的问题提出审计意见和改进建议,并跟踪审

2021-12-16    562    0
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 2015年审计办工作总结

2015年审计办工作总结   XX年度里,审计办在党工委、办事处的正确领导下,努力开展工作,服从领导,听从安排,认真完成各项审计工作,包括临时性工作的审计。为了更好地开展积极工作,找出差距,特总结如下:

2015-10-15    603    0
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 审计主管岗位的具体职责

审计主管岗位的具体职责 1. 依据 < 企业内部控制基本规范>及五部委颁布内控相关规定,并按公司需求制订内控相关制度、流程及风险矩阵, 2. 依据 < 企业内部控制基本规范>及五部委颁布内控相关规定

2021-12-15    557    0
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