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 2017年猪养殖场测量复核情况工作总结

猪养殖场测量复核情况工作总结   根据市政府的统一安排,市财政局、市畜牧水产局于7月11-18日对我区湘江两岸0.5公里内生猪养殖场的测量情况进行了复核。现将情况报告如下:   一、已测量生猪养殖场复核情况

2017-03-05    521    0
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 审计问题整改闭环管理制度

审计问题整改闭环管理制度 一、目的 为了促进审计发现问题及提出的建议及时整改落实,提升管理执行力和执行效率,问题整改工作规范化、程序化,结合公司的闭环管理制度,建立从问题发现到整改、从立项到销项的全过程的管理闭环。

2022-05-05    738    0
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 关于审计部门负责人的相关工作责任制度

关于审计部门负责人的相关工作责任制度   (一)职务   1.在厂长、总会计师领导下,认真贯彻审计法。根据上级审计部门的要求,结合厂部的方针目标,制定审计工作的方针目标,编制年、月度审计工作计划。   2

2013-11-12    522    0
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 审计局经费审核报销管理制度

审计局经费审核报销管理制度 第一章 总则 为进一步加强局内部经费管理,规范各项经费报销程序,合理控制经费开支,根据机关财务管理制度及本局的实际情况制定本规定。   第二章 经费管理 局经费由办公室统

2020-09-25    973    0
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 内部控制制度审计的主要内容、程序与方法

内部控制制度审计的主要内容、程序与方法 01 内部控制制度审计的主要内容 内部控制制度审计的对象是被审计单位的内部控制制度,对这些制度的检查、测试也就构成了内部控制制度审计的基本内容,主要体现在以下管理制度的检查、测试中:

2024-04-22    189    0
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 2017年机关内部账务审计管理制度

机关内部账务审计管理制度   第一条 为了加强委机关和所属单位的财务管理,使委内部财务管理进一步规范化、制度化,最大限度地发挥所有资金的效能,更好地为委内部建设和发展服务,特制定财务内部审计制度。   第二条

2017-01-04    505    0
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 行政事业单位内部审计制度(最新版)

行政事业单位内部审计制度 第一条:为了加强对本局所属单位的内部审计工作,进一步发挥内部审计的监督作用,规范内部审计工作程序,提高内部审计质量,根据《中华人民共和国审计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位

2021-07-24    1790    0
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 市审计局机关考勤制度

市审计局机关考勤制度   为加强机关作风建设,树立“团结、务实、廉洁、高效”的机关良好形象,营造良好的工作环境和工作秩序,提高办事效率,确保各项工作任务的顺利完成,制定如下考勤制度。   一、作息制度

2013-09-12    624    0
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 集团管理人员经济责任审计制度

集团管理人员经济责任审计制度 第一章 总则 第一条 为健全和完善xx集团(以下简称“公司”)经济责任审计制度,加强对公司中高层管理人员和其他关键岗位人员的管理监督,推进风清气正建设,根据《中华人民共和国审计法》、《

2024-05-11    264    0
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 某县审计局保密工作制度

 某县审计局保密工作制度 为加强审计保密工作,根据《中华人民共和国保守国家秘密法》,结合我局实际,特制定本制度:   第一条  全局人员必须严格遵守保密制度,保密文件、资料的收发、传阅一律由办公室承

2023-08-15    269    0
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 审计局反腐倡廉制度建设方案(市)

审计局反腐倡廉制度建设方案(市)   为认真贯彻党的xx大和xx届中央纪委二次全会、省纪委八届三次全会及市纪委四届三次全会精神,大力推进反腐倡廉制度建设,努力形成反腐倡廉制度体系,充分发挥制度在惩治

2014-07-13    553    0
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 勘测设计院内部审计工作制度

勘测设计院内部审计工作制度   为了建立健全本院内部审计监督制度,加强内部审计工作,提高经营管理水平,保障国有资产保值增值,根据《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规和厅、局关于进一步做好

2015-06-10    461    0
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 财务审计核对催款工作制度

财务审计核对催款工作制度   收入审计工作程序   收入核数工作是在收银夜审的工作基础上,再次进行审核、分类、汇总,最终反映到财务帐户中。它要求收入核数员掌握餐厅收银、前厅收银的工作内容及工作程序,

2012-09-20    623    0
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 区审计局印章管理制度

区审计局印章管理制度 为加强局印章管理,保证用印的合法、及时、安全、正确,特制定本制度。 第一条本制度所指局印章包括:“中共市任城区委审计委员会”印章、“中共市任城区委审计委员会办公室”印章、“中国

2021-11-03    653    0
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 企业审计工作管理制度

企业审计工作管理制度 第一章总则 第一条为了充分发挥审计工作,提高企业管理水平,根据国务院审计署(1985)审研字217号文《关于内部审计工作的若干规定》,结合我厂的具体情况,特制定规定,作为审计工作的依据。

2021-01-09    465    0
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 某县国有企业总审计制度

某县国有企业总审计制度 为进一步提高国有企业内部审计监督质效,充分发挥内部审计在规范国有企业内部管理、防范风险和完善治理中的作用,推进企业管理体系和管理能力现代化建设,根据相关规定要求,特制定本制度。  第一章  组织地位

2023-08-15    414    0
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 ××化学股份有限公司内部审计制度

河南佰利联化学股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则   第一条 为加强公司内部审计工作,降低决策风险,提高企业经济效益,保障企业经营活动的健康发展,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计条例》等有关法

2013-08-14    3910    0
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 企业内部审计制度范文

企业内部审计制度范文 第一章 总 则 第一条 为了规范本___集团股份有限公司(以下简称公司)内部审计工作,加强现代企业制度建设,根据《公司法》、《审计法》、《企业内部控制基本规范》和审计署《关于内

2021-12-07    519    0
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 企业审计工作制度

企业审计工作制度 第一章 总则 第一条 为了充分发挥审计工作,提高企业管理水平,根据国务院审计署(1985)审研字217号文《关于内部审计工作的若干规定》,结合我厂的具体情况,特制定规定,作为审计工作的依据。

2020-11-18    538    0
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 XX集团监察审计工作联动制度

XX集团监察审计工作联动制度 第一章 总则 第一条 为更好服务公司业务健康运营、长远发展,进一步整合公司内部监督力量,加强监察和审计工作联动协作,充分发挥监管合力,形成监督协同效应,实现良性的监管循环,制定本制度。

2023-07-18    330    0
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