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 内部审计制度

 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范集团内部审计工作,加强内部控制,保障集团经营活动稳定、健康发展,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》及其他相关法律法规,结合集团实际情况制定本制度。

2021-07-28    927    0
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 某市审计审计业务例会制度

某市审计审计业务例会制度  第一条  为推动审计创新,进一步提高审计工作的质量和效率,促进审计人员的沟通与交流,全面提升审计管理的科学化、规范化水平,结合本局实际,特制定本制度。     第二条 

2023-01-17    485    1
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 学生体质健康测试抽查复核制度

学生体质健康测试抽查复核制度 为做好学生体质健康标准测试工作及数据上报工作,确保各班上报数据的真实性,引导本校重视《国家学生体质健康标准》测试和数据上报,特制定的方案。 一、抽查目的 通过抽查检验上

2021-09-07    1898    0
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 审计项目工作计划

审计项目工作计划   一、经济责任审计   xx年确定7名经济责任审计对象:镇党委书记、党委书记及县粮食局、总工会、工商联、地震局、档案局等5家单位主要负责同志,12月底前完成。   二、预算执行审计

2013-04-14    672    0
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 IT项目可行性研究审计

IT项目可行性研究审计   可行性研究审计是事前对IT项目从技术和经济两个方而进行的详细论证,其涉及内容贯穿了项目建设期间的主要内容和项目建成投产后较长时间内的运转状况和结果,无疑是十分庞杂的。从这

2014-11-13    543    0
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 农村沼气项目审计

XX市农村沼气项目审计    农村沼气作为一种清洁能源,是集经济、生态、社会效益于一体的重要基础设施,是联系农民生活、农业生产和农村生态环境的纽带。XX市是从200X年开始实施农村户用沼气国债项目,是XX市

2012-03-24    12411    0
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 沼气项目审计整改情况报告

沼气项目审计整改情况报告   省审计厅、市审计局: 在接到审计部门的沼气项目整改意见书后,XXXX党委高度重视,及时进行安排部署,召开专项整改会议,针对项目整改意见中指出的增加有机肥生产线一套,调整

2010-06-25    16532    0
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 审计局年度项目总结

审计局年度项目总结 一、指导思想 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记关于审计工作的重要论述以及中央审计委员会、自治区党委审计委员会、市委审计委员会会议精神,紧紧围绕区委、

2021-11-12    701    0
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 初步分析性复核情况表@

索引号: (审计机关名称) 初步分析性复核情况表 会计期间_________ 被审计企业: 工作项目或工作底稿索引号 重要事项说明 1、 横向趋势分析表() 2、 资产负债表纵向趋势分析表() 3、

2017-04-01    13006    0
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 总厂五四红旗团支部复核

总厂五四红旗团支部复核表 总厂五四红旗团支部(总支)复核表 团支部 (总支)名称 机械厂机加二分厂团支部 联系方式 6758815 团支部书记 林向东 年龄 28 学历 高中 政治面貌 团员 团员人数

2013-03-10    626    0
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 总厂五四红旗团支部复核

总厂五四红旗团支部复核表   总厂五四红旗团支部(总支)复核表   团支部   (总支)名称   机械厂机加二分厂团支部   联系方式   6758815   团支部书记   林向东   年龄   28

2012-04-11    708    0
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 011-分析性复核

  独立审计具体准则第11号——分析性复核   第一章 总则     第一条 为了规范注册会计师在会计报表审计运用分析性复核程序,提高审计效率,保证执业质量,根据《独立审计基本准则》,制定本准则。

2011-01-23    1732    0
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 青年文明号复核

(基层团委盖章) 年 月 日 公 司 团 委 意 见 (盖章) 年 月 日 新疆航空公司青年文明号复核集体成员基本情况表 姓 名 性别 年龄 政治面貌 职务 学历 本文档由香当网(https://www

2013-03-06    25814    0
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 会计复核岗位职责

会计复核岗位职责 1、A、B类业务按照三级复核的程序,对报告、底稿进行全面质量复核,及报告签发、交付打印等工作,完成对C类业务抽核工作; 2、定期汇总工作中的重大专业问题,收集各类案例与部门领导研讨;

2021-12-08    537    0
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 《公司内部审计制度

公司内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了加强本公司的内部审计工作,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计条例》、《中华人民共和国内部审计准则》、《内部审计实务指南》等相关法律法规,结合本公司实际情况,特制定本制度。

2021-07-10    824    0
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 离岗离职审计制度

离岗离职审计制度 为严格劳动合同和各项规章制度执行,提高员工自身素质,所有员工在离岗离职前必须接受以下方面的审计: 1、劳动合同期是否期满,合同履约中是否有违约现象。 2、如一方提前申请辞职或遭辞退

2022-07-08    323    0
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 公司内部审计制度

制度名 公司内部审计制度 电子文件编码 GLZD102 页码 6-1 一、总则 第一条 为进一步完善公司内部审计,增强公司自我约束,完善公司内部控制制度,优化公司业务流程,改善经营管理,提高经济效益

2012-06-21    30857    0
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 18制度19——内部审计

内部控制制度 ——内部审计 第一章 总则 第一条 为了加强公司内部审计监督,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《审计署关于内部审计工作的规定》,结合本公司的实际情况,制定本制度。

2017-03-11    4355    0
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 **公司内部审计制度

**股份有限公司内部审计制度   第一章 总则 第一条 为了加强集团公司及所属子公司的管理和监督,维护集团公司合法权益,保障公司经营活动稳定、健康发展,维护财经法纪,改善经营管理,提高经济效益,根据审计署有关内部

2016-08-30    4619    0
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 《医院内部审计制度

麻栗坡县人民医院内部审计制度 为了加强医院内部审计工作,建立健全单位内部审计制度,加强内部审计工作,提高经营管理水平,保障国有资产保值增值,完善内部监督制约机制,规范收支管理,促进医院各项工作健康发

2021-08-25    769    0
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