QJ013内部质量审核报告
鹤山彪福金属制品有限公司 内部质量审核报告 审核背景 审核依据 审核组长 审核日期 内审员 审核范围 受审核部门 受审核人员 陪同人员 规定条款内容与不符合事实记录: 审核组长: 管理者代表 日 期 本文档由香当网(https://www
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工程进度计划审核要点 序号 计划项目 审核要点 1 工程总体进度计划(工程部编制) 工程总体进度计划应符合《项目总体开发计划》。 2 计划包含主要的分部分项节点:开工时间、桩基完成时间、基础完成时间
财务审核职责步骤 1、熟悉会计制度和财政部门对各项费用开支的有关规定,在预算范围内,严格掌握费用开支标准,坚持原则,节约费用,不该支付的费用不予报销; 2、认真审核各种费用单据,授权审批人和经手人签字齐全
人员增补审核表 申请部门 经理 拟增加/补充职位 名称 增/补额 拟到职日期 增加/补充理由 拟增加/补充人员 资格及技能要求 综合管理部核准 主管领导审核 总经理批准
1. 安全件审核标准培训2004-2-7 2. 安全件审核标准培训 同类统一参照标准(2002年6月6日确认的版本Q631000) 安全件供应商必须通过产品/工序资格认可审核。 供应商所获体系认证
内部质量体系审核 文件编号: NP403100 生效日期: 2000.3.20 受控编号: 密级:秘密 版次:Ver2.1 修改状态: 总页数 10 正文 7 附录 3 编制:马云生 审核:孟莉 批准:孟莉
1目的 為确保品質保証系統,能有效的落實執行,使產品質量服務符合客戶之要求,特制定此程序。 2范圍 本公司質量管理体系所有過程,均屬于本程序管理范圍。 3權責 3.1管理代表:審核需求的提出;審核計划的審批;審核執行情況的監督。 3.2 品管部:審核計划之制作。 3.3 審核小組:審核執行及改善事項跟蹤。 4定義 無 5作業內容 5.1 內部品質審核管理
审核报告 一、 工程概况及范围: 1、工程名称:某工程工程。 2、工程范围:本工程包括土建签证、安装签证。 二、 审核编制依据及原则: (一)依据某公司提供的本工程以下报送资料进行编审:
XXX同志入党考察审核情况报告 XXX,女,汉族,1980年08月14日出生,现为XXX大学经济与管理学院2012级会计学专业学生。该同志于2012年10月向党组织递交入党申请
ISO9001:2000 审核检查表(一) 受审核方: 陪同人: 审核员: 审核日期: 审 核 要 点 结果 客观证据(面谈、查文件、观察) 4 质量管理体系 4.1 总要求 1、组织是否按本标准的
工 程 结 算 审 核 定 案 表 工程项目 名称 建筑面积 送审金额 审核核增 金额 审核核减 金额 审定金额 小写: 大写: 施工单位意见: 项目负责人: (签章) 年 月 日 建设单位意见:
谈谈公文文稿的审核 公文文稿的审核是文稿送交领导人签发前的关键性程序。它前承拟稿环节,后启签发环节,在整个公文处理过程中有着十分重要的地位,直接影响着公文的质量。公文文稿的审核工作一般由办公室主
谈谈上行文的审核把关 谈谈上行文的审核把关 闫训立 (山东黄河河务局) [文摘] 本文分析了加强上行文审核把关的必要性,对文秘部门在上行文审核把关中应把握的重点进行了剖析,并提出了做好审核把关的具体措施。
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医保审核个人工作总结 医保审核股是一个工作非常繁杂、任务比较重的部门。作为审核股一员肩负着领导助手的重任,不论在审核报账还是在处理问题时,都得慎重考虑,做到能独挡一面,这些都是审核股人员不可推卸的职
内部审核实施计划 QR/QP-09-02 版本/修改次数:01/00 №:001 审核组长: 刘国洪 2004年3月25日 第1页 共1页 1.审核目的: ⑴检查本公司质量管理体系是否符合ISO 9
2条款要求内部开展: ●8.2.2.1 质量体系审核, ●8.2.2.2 过程审核, ●8.2.2.3 产品审核:组织必须按规定的频次在生产和发货的适当阶段进行 产品审核,以验证是否符合所有的技术要求, 例如:产品尺寸、功能、包装、标签。
受控文件 版本 B/0 文件名称 供货者资格审核的规定 生效日期 页数 3 第一章 总则 按照《医疗器械经营质量管理规范》的要求,建立供应商审核制度,对供应商进行审核和评价,确保所采购物品满足其产品的质量要求。
审核会计工作总结 第一篇:财政局会计审核和监督财会工作总结 20xx年是我县国库集中支付和会计集中核算工作继续深化改革和不断完善的一年,也是进一步提高职工素质、规范财务核算、强化财会监督、提升会计服
码 1 主营业务收入审核要点 13-15 坏帐损失、坏帐准备金审核要点 2 其他业务收入审核要点 13-16 资产盘亏、毁损和报废审核要点 3 补贴收入审核要点 4 投资收益审核要点 13-17 研究开发费用审核要点