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 股权投资基金风险制度(备案通过版)

家,其他相关制定请关注我的上传,会陆续上传上来!!!! xx财富(北京)投资基金管理有限公司 风险制管理办法 第一章  总则 第一条  为保障公司投资业务的安全运作和管理,加强公司内部风险管理,规范

2021-07-24    539    0
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 医学装备临床使用安全制与风险管理制度与流程

XXX医院 医学装备临床使用安全制与风险管理制度与流程 第一条、 为加强医学装备临床使用安全管理工作,降低医学装备临床使用风险,提高医疗质量,保障医患双方合法权益。根据卫生部2010年颁布的《医疗

2021-08-25    636    0
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 住建局行政相对人法律风险制度

新蔡县住房和城乡建设局 行政相对人法律风险制度 为进一步改进执法方式,提高服务型行政执法水平,探索法律风险制度,我局以优化营商环境为抓手,全面梳理行政相对人违法风险点,制定有效防措施,引导行政相对人积极预

2023-01-11    718    0
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 安达信-企业风险管理及内部制度框架

1. 上海市第六期监事培训班 企业风险管理及 内部制度框架 2. 演讲人简介陈少瑜先生 安达信公司中国企业融资部合伙人 安达信公司中国评估业务的主管合伙人 中国注册资产评估师 (CPV) 参与制定《中国资产评估准则/指南》

2009-02-21    14722    0
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 就业服务局廉政风险制度建设实施方案

劳动就业服务局 廉政风险制度建设工作实施方案   为深入贯彻落实党风廉政建设责任制、《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》,从源头上防治腐败,进一步增强预防腐败工作实效,根据市人

2016-05-30    4657    0
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 公司安全生产风险评估和制管理制度

 公司安全生产风险评估和制管理制度 1.总则 为加强公司安全生产风险管理和岗位风险制,预防事故发生,实现安全技术、安全管理的标准化和规范化,制定本制度。 1.1适用范围 本制度适用于生产装置、设

2020-11-20    1084    0
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 廉政风险制度执行情况总结报告

廉政风险制度执行情况总结 2019年1月3日 2018年以来,支部针对自身特点,切实加强教育引导,夯实廉政风险基础,努力构建权责清晰、流程规范、风险明确、措施得力、制度管用、预警及时的防机制

2019-06-17    4122    0
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 XX内风险评估范文

XX单位内部开展内部风险评估范文 风险评估是单位及时识别、系统分析管理服务活动中与实现内部制目标相关风险,并合理确定风险的应对策略。风险因素、风险事件和风险结果是风险的基本构成要素,风险因素是风险形成的必要条件,是风险产生和存在的前提。

2022-05-24    885    0
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 关于集团风险自查的工作报告

  关于集团风险自查的工作报告  自接到集团×××[××] ××号《关于上报集团风险自查工作材料的通知》后,我公司认真对本单位在风险方面存在的个性和共性问题进行扎实推进惩防体系建设。公司

2012-06-11    13124    0
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 内部制与风险管理讲座(ppt 105)

1. *内部制与风险管理讲座大连报业集团副社长 大连出版社社长 东北财经大学教授、博士生导师 注册会计师审计准则委员会委员 刘明辉 Liumingh@dufe.edu.cn 13904112898 2

2010-04-09    28200    0
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 XX镇廉政风险方案

XX镇廉政风险方案 为全面落实党委主体责任,扎实推进全镇党风廉政建设和反腐败工作,结合我镇实际,特制定本工作方案。 一、指导思想 坚持党要党、从严治党,始终把加强党风廉政建设和反腐败工作作为重

2022-07-25    667    0
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 采购风险制办法

采购风险制办法 制度名称 采购风险制办法 受状态 编 号 执行部门 监督部门 编修部门 第1章 总则 第1条 目的 为加强对采购风险制,规避采购风险,减少公司损失,结合本公司实际情况,特制定本办法。

2022-09-12    566    0
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 财务风险制研究

论文关键词:财务风险风险制;中国银行     论文提要:财务风险是指财务活动过程中的风险。商业银行的任何经营决策都包括三大根本要素:金额、时间和风险。本文论述财务风险的定义、种类,通过中国银行的

2022-02-28    1836    0
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 项目成本管理风险制分析

项目成本管理风险制分析   编者按:在建筑市场利润率越来越低的形势下,加强项目建设成本管理,堵塞“跑、冒、滴、漏”的“黑洞”,是管理的重点。笔者经过多年的调研,剖析了十几个项目成本管理案例。从项

2012-03-25    810    0
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 风险班前会传达学习

时间:2013年8月2日    三班风险班前会传达学习 第四课  管理标准与管理措施制定的流程 9、管理标准与管理措施的PDCA运行模式 管理标准和管理措施都是根据国家法律法规、行业制度和本单位的实际来制定实施

2013-08-08    9534    0
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 009-内部制与审计风险

   独立审计具体准则第9号——内部制与审计风险   第一章 总则     第一条 为了规范注册会计师在会计报表审计中研究与评价被审计单位的内部制,评估审计风险,提高审计效率,保证执业质量,根据《独立审计基本准则》,制定要本准则。

2016-04-18    14136    0
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 廉政风险调研报告

廉政风险调研报告   为了更加深入细致地开展好林场的廉政风险机制建设工作,进一步增强林场广大干部职工抓好廉政风险机制建设的责任感和自觉性。我场利用集中学习、召开座谈会等形式,组织干部职工

2019-05-10    1912    0
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 廉政风险工作总结

廉政风险工作总结 根据《关于开展廉政风险机制建设的实施意见》文件精神,我院从8月下旬开始,在全院认真开展了为期3个月的廉政风险机制建设工作,使重点岗位的防措施落到了实处,取得了明显成效,现将开展情况总结如下:

2019-04-26    2053    0
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 廉政风险识别防

(单位)部门廉政风险识别防表 单位(盖章):石城县工商局 部门 名称 办公室 责任人 姓 名 Xx 责任人职务 主任 业务工 作职责 1、负责综合协调机关政务,协助局领导处理日常工作;2、负责重要

2019-05-11    1993    0
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 社保基金风险征文

社保基金风险征文   社保基金风险征文   摘要:社会保险基金涉及到社会的方方面面,事关社会的和谐稳定,加强社会保险基金风险,对维护社会保险基金安全至关重要。近年来,睢宁县人社局建立健全

2020-05-09    1430    0
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