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 会计报表审计心得

会计报表审计心得 写一篇好的工作心得,会直接影响到老板对你一年工作下来的认可度和来年赐予的支持,足以见得写工作心得的重要性。下面由我来给大家共享会计报表审计心得,欢迎大家参阅。 会计报表审计心得1 我

2022-11-01    264    0
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 XXX公安局审计整改报告

XXX公安局审计整改报告 收到市审计局关于XX市公安局20XX年至20XX年财政财务收支审计项目的审计报告(X审XX〔2021〕1号)后,我局立即召集相关部门负责人开会落实工作责任,要求务必认真对照

2022-06-10    876    0
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 职责分离审计程序

职责分离审计程序 1负责完善公司统一的招采政策及采购专项管理制度等; 2、负责收集工程项目采购信息,对采购过程和结果进行合规性监督; 3、负责对各项目采购成本差异进行分析,并形成分析报告; 4、完成

2021-12-26    549    0
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 《工程造价审计案例》课件

1. 投资评审编辑:尚凤国赤峰天骄造价咨询有限责任公司工程造价审计案例 2. 内容简介:招标定价审计工程结算审计 3. 二、招标定价审计 工程费用结构与性质 招标计价方式剖析 招标计价范围分析 招标计价风险分析

2020-04-20    1547    0
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 高级审计员工作职责内容

高级审计员工作职责内容 1、参与执行各类型审计业务; 2、按照审计程序要求,通过团队协作完成审计工作底稿; 3、编制项目方案和计划,交予项目负责人审核; 4、复核审计人员的审计记录和底稿,编制汇总审计工作底稿,完成底稿检查及装订;

2022-01-02    769    0
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 审计工作计划

审计工作计划   审 计 工 作 计 划  月份审 计 类 别       日常定期不定期                                                      

2015-08-25    603    0
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 2021审计总监工作职责

2021审计总监工作职责 1、建立健全集团审计管理体系,包括内审工作规章制度,审计业务流程、文件等; 2、协助拟定年度审计工作计划,确定各类审计事项,报董事会/执行董事批准后组织实施; 3、组织开展

2021-11-24    552    0
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 内部审计的主要职责

内部审计的主要职责 1、协助审计经理完成拟上市公司IPO、上市公司年报审计、大型央企国企年报审计、资产重组和企业并购等项目; 2、独立完成审计经理分配的重要审计 承担中型项目的审计工作,包括报告编写

2021-12-10    1020    0
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 地方国企审计情况调研报告

地方国企审计情况调研报告 一、当前地方国企审计发展现状 一是审计机关对地方国企审计覆盖面低,现有审计人力资源与企业发展需求不相适应。当前,审计机关对地方国企审计覆盖面普遍不高,省市县三级审计机关开展企

2021-04-23    1000    0
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 学校审计处工作的自我总结

学校审计处工作的自我总结   200*年在校党委和行政的领导下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计处全体同志认真学习、领会“三个代表“重要思想和“xx大“会议精神,一如既往地贯彻和落实《审计法》、

2015-02-06    517    0
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 审计报告-4否定意见@

表6-14 否定意见范本 审 计 师 意 见 XXXX省农业项目开发办公室: 我们审计了你办管理的农业开发项目(9999-CHA)1999年度12月31日的资金平衡表及截至该日止同年度的项目进度表、

2009-06-13    19196    0
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 物资采购审计管理办法

xx集团有限公司 物资采购审计管理办法 第一章 总则 第一条 为了强化公司物资管理,规范物资采购行为,控制物资采购价格,在保证质量的前提下降低采购成本,维护公司的合法权益,特制订本办法。 第二条 本

2019-07-13    1954    0
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 年度工作总结(审计

年度工作总结(审计)    �中央经济责任审计两个暂行规定的实施意见》(永委[****]67号)。根据上级审计部门和县政府的委托,认真执行中央关于经济责任审计两个《暂行规定》,分别开展了一个事业单位

2012-05-10    521    0
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 2021年度审计整改报告

2021年度审计整改报告   一、整改工作的部署推进情况   2019年11月7日,区人大常委会听取并审议了《聊城市茌平区人民政府关于2018年度预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告》,对审计工作给予

2022-10-24    331    0
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 内部审计师工作总结

内部审计师工作总结   我市内审协会在市审计局、市民间组织管理局的领导下,在省内审协会的具体指导下,在全体会员单位的大力支持下,较好地履行了宣传、服务、交流、管理的职能。全市的内部审计工作取得了新的成绩。

2015-07-24    643    0
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 审计学案例分析报告

审计学案例分析报告 ——紫鑫药业财务造假及审计分析 审计学周五节第组小组成员: 目录 1公司及案例简介 3 2造假手段分析 3 2.1关联交易 3 2.2虚增利润 6 2.3虚增资产 7 2.4操纵股价

2023-01-05    410    0
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 xx年审计助理年终个人总结

 xx年审计助理年终个人总结 撰写人:___________ 日 期:___________ xx年审计助理年终个人总结 在我大学毕业之后,我就正式走上了工作岗位。在经过几个月的社会捶打之后,我感受

2021-03-15    764    0
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 对电算化审计的初探

对电算化审计的初探     随着中国加入世贸组织步伐的加快,经济技术的发展的进步。审计电算化作为一种提高审计效率和质量的重要方法,其应用的范围正越来越广泛。电算化审计是与传统的手工审计相对应的概念,

2015-01-05    6850    0
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 审计助理主要职责

审计助理主要职责 (1)完成项目负责人布置的工作; (2)编制审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据; (3)在项目经理的指导下完成工作底稿的编制、整理和归档工作; (4)完成领导交办的其他工作。

2021-12-15    544    0
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 审计职责与职能范围

审计职责与职能范围 1、负责拟订有关内部审计工作制度,编制年度内部审计工作计划; 2、配合部门完成年度经济责任审计、专项审计审计调查工作; 3、负责拟订项目方案、通知,编写部门工作报告、工作总结等各类文件材料;

2021-12-15    537    0
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