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 工程审计经理的主要职责

工程审计经理的主要职责 职责: 1、协助建立健全公司内部审计监察管理办法和规章制度; 2、对地产集团的项目工程管理业务和流程提供全面评估,根据风险导向找出内控弱点及操作低效点; 3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

2021-12-16    473    0
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 单位内部控制审计要点

单位内部控制审计要点 内部控制在提升行政事业单位内部管理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设等方面具有非常重要的作用。通过制度建设、实施措施、执行程序等实现对行政事业单位经济活动风险的

2024-08-19    89    0
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 审计局年度项目总结

审计局年度项目总结 一、指导思想 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记关于审计工作重要论述以及中央审计委员会、自治区党委审计委员会、市委审计委员会会议精神,紧紧围绕区委、

2021-11-12    698    0
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 xx同志的离任审计报告

xx同志的离任审计报告   根据xx县农村信用合作社联合社主任批示的《xx省农村信用社主要负责人离任审计建议书》人字(XX)第1号,按照《xx省农村信用社主要负责人离任审计暂行办法》的有关内容要求,县联社组

2013-05-15    1010    0
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 离任经济审计整改报告一

离任经济审计整改报告一 村委会: 20**年10月15日至20**年11月30日,我县村干部任期和离任经济责任专项审计工作组对你单位20**年至20**年6月底财务收支及有关经济活动进行了送达审计。根据

2022-08-30    293    0
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 读《环境绩效审计实务指南》有感

读《环境绩效审计实务指南》有感 随着经济社会的快速发展,环境问题已成为影响人类生存和发展的重大问题。保护和改善环境成为各国政府义不容辞的责任,强化和完善环境管理成为各国经济发展进程中必不可少的工作。也正是

2019-06-28    1079    0
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 《医院内部审计制度》

麻栗坡县人民医院内部审计制度 为了加强医院内部审计工作,建立健全单位内部审计制度,加强内部审计工作,提高经营管理水平,保障国有资产保值增值,完善内部监督制约机制,规范收支管理,促进医院各项工作健康发展,根据

2021-08-25    766    0
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 管理评审计划书

管理评审计划书 评审时间 2012-3-13 评审计划编号 1203013 评审地点 东力会议室 主 持 人 管理者代表(张守金) 参加人员     1.0评审目的 1. ISO9001:2008版认证

2013-02-21    10461    0
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 沼气项目审计整改情况报告

沼气项目审计整改情况报告   省审计厅、市审计局: 在接到审计部门的沼气项目整改意见书后,XXXX党委高度重视,及时进行安排部署,召开专项整改会议,针对项目整改意见中指出的增加有机肥生产线一套,调整

2010-06-25    16525    0
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 审计监察部职责

 审计监察部职责 (报审稿) 审计监察部拟由公司内部审计部和纪检监察室合署办公的一个综合职能部门。 一、基本职责 负责对省国资经营公司本部和下属全资、控股企业,以及省国资经营公司能对其财务经营决策实

2018-11-30    7933    0
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 审计职业道德规范

,制定本规范。     第二条  职业道德是业务质量控制的基础。本所人员要严格遵守本规范,遵循诚信、客观和公正原则,在执行审计和审阅业务以及其他鉴证业务时保持独立性,获取和保持专业胜任能力,保持应有的

2017-12-14    3570    0
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 审计监察组组长

岗位描述 审计监察组组长 岗位名称: 审计监察组组长 直接上级: 审计监察部经理 直接下级: 审计监察员 本职工作审计监察工作的组织实施 直接责任: (1) 认真执行公司各项规章制度,服从上级指挥,保质保量按时完成工作任务。

2011-07-07    3700    0
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 审计经理的主要职责

审计经理的主要职责 职责: 1-根据集团管理需要,负责项目公司财务及管理报表的审核,汇总和分析工作。 2-定期参与集团集团报表合并和审计对接工作。 3-推动协调项目和区域,运营等相关部门跟进财务相关工作。

2021-12-15    430    0
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 离任审计整改落实情况报告

 离任审计整改落实情况报告   20xx年度市局对我局原局长XX同志开展了离任审计,对我局XX分局原局长XX、xxx分局xx同志进行了离任审计,对xx分局局长xx开展了任中经济责任审计。受市局的授权

2023-02-23    511    0
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 关于工会经费审计的通知

关于工会经费审计的通知 各乡镇、街道、开发区工会联合会: 按照《中国工会审计条例》和省、市总工会审计会规范化建设要求,进一步规范工会专项资金的使用,促进工会财务管理和工会经济活动规范运作。经县总工会

2018-04-09    5924    0
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 《内部审计与内部控制》

内部审计与内部控制 一、 什么是内部审计 1、 概念 u 《审计署关于内部审计工作的规定》,内部审计是独立监督和评价本单位及所属单位财政收支、财务收支、经济活动的真实、合法和效益的行为。目的是促进加强经济管理和实现经济目标。

2021-09-22    1126    0
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 农村沼气项目审计

XX市农村沼气项目审计    农村沼气作为一种清洁能源,是集经济、生态、社会效益于一体的重要基础设施,是联系农民生活、农业生产和农村生态环境的纽带。XX市是从200X年开始实施农村户用沼气国债项目,

2012-03-24    12407    0
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 审计及购销比价管理

 审计及购销比价管理 物价管理条例〔修改稿〕 为了认真执行国家的方针、政策,加强物价管理和监督,维护所有者和公司的合法经济利益,促进经济效益的提高,根据国家经贸委?国有工业企业物资管理暂行规定?等有关规定,制定本条例。

2021-11-16    389    0
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 审计人培训心得

审计人培训心得 我很荣幸参加了审计署2022年度市县审计局主要负责人培训班,回首这段时间的学习生活,时间虽短,但内容丰富,期间有审计署领导、专家、学者给我们进行了专题授课。通过培训,让我学到了知识,

2022-04-26    488    0
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 三公经费审计报告

三公经费审计报告 自收到贵单位对我局《20XX年莲都区公务支出公款消费专项审计报告》后,我单位及下属单位相关干部认真分析了在日常财务管理工作中存在的问题,尤其是局主要领导十分重视本次审计结果,立即组

2022-08-30    298    0
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