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 公司审计整改自查报告8篇

公司审计整改自查报告8篇 公司审计整改自查报告【一】 我校根据x自治区教育厅《关于开展“审计整改”活动阶段性检查验收工作的通知》对我校财务工作认真进行认真自查自评及检查整改,现将整改情况汇报如下 一、认真学习,提高认识

2021-11-15    894    0
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 2021年上半年审计专业实习总结

 2021年上半年审计专业实习总结 撰写人:___________ 日 期:___________ 2021年上半年审计专业实习总结 在___正大中信的日子也是我大学里生活很充实的日子,每天挤公交车

2021-09-18    197    0
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 2021年审计实训报告总结「二」

 2021年审计实训报告总结【二】 撰写人:___________ 日 期:___________ 2021年审计实训报告总结【二】 这一周的实训时间已经结束,通过这一周的审计学实训,我受益匪浅,以

2021-10-22    396    0
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 审计个人述职报告(精选多篇)

审计个人述职报告(精选多篇) 第一篇:审计处处长个人述职报告 个人述职报告 审计处刘罡 我本人自2014年6月就任学校审计处处长以来,在教育部审计主管部门的指导和学校的领导下,紧紧围绕学校改革和发展

2014-06-09    936    0
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 内部审计报告写作技巧精验

内部审计报告写作技巧精验 内部审计报告写作技巧精验 内部审计报告是指内部审计人员,根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序后,就被审计单位经营活动和内部控制的适当性、合法性和有效性出具的书面文件。

2012-12-23    690    0
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 2017年学校审计年度总结范文

2017学校审计年度总结范文   一、加强理论学习,不断提高自身素质。   为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平,增强贯彻落实党的方针、政策的自觉性、坚定性,一年来,认真学习贯彻“三个代表

2017-08-03    392    0
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 谈审计项目的质量控制管理

谈审计项目的质量控制管理 内部审计质量控制的好坏,根基在每个具体项目的质量管理,如果项目的实施缺乏质量控制,那么导致项目不成功的概率是非常高的,由此而带来的审计风险也是不可估量的,它会影响到整个部门

2012-11-12    622    0
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 关于审计局毕业生的实习报告

关于审计局毕业生的实习报告   二一 世纪是讯息技巧地时代.随着生产地自动化,贸易中地电子商务地普及,互联网经济软件地广泛应用,以及支付手法地多样化,审计讯息化将是 二一 世纪必然趋势.但是俺国现今地基层审计单位地讯息化状况是什么样地呢

2013-11-21    640    0
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 审计机关人员绩效考核

  审计机关人员绩效考核   审计人员绩效考核是审计机关绩效管理的重要组成部分。正确把握绩效考核的原则、标准、程序和内容,有利于增强绩效考核的效度和信度、提高审计机关的工作效率和审计人员的综合素质。

2017-02-20    3260    0
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 审计系统开展党史教育情况总结汇报

审计系统开展党史教育情况总结汇报 为深入贯彻落实()开展党史教育活动的决策部署,根据在党史教育动员大会上的讲话精神和《》文件要求,我局高度重视,赓即落实,现将开展党史教育情况报告如下: 一、学习教育活动开展情况

2021-05-27    1491    0
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 审计处理处罚定性手册

中华人民共和国预算法实施条例?第十七条“各部门、各单位编制年度预算草案的依据:(一)法律、法规;(二)本级政府的指示和要求以及本级政府财政部门的部署;(三)本部门、本单位的职责、任务和事业开展方案;(四)本部门、本单位的

2021-11-16    515    0
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 外部审计员职位说明书

35. 外部审计员职位说明书 职业名称 战略研究员 文件编号 GZSM-D18 编制 核准 生效日期 一、基本资料 职务名称 职员 所属部门 审计部 直接上级职位 经理 定员人数 1人 辖员人数 ——

2017-08-25    2120    0
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 5篇审计新入职心得感悟整理

5篇审计新入职心得感悟整理 从事审计工作已经有两个月的时间,从刚开始只能通过文字解释来理解审计到现在“审计”在我心目中已经是个有温度的词语,我对审计的理解在逐步加深。现在的我认为,审计是一份严肃的工

2019-04-04    1954    0
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 区审计局2019年度总结

区审计局2019年度总结 2019年,区审计局在区委、区政府和市审计局的坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧扣区委、区政府工作中心,坚持依法审计、履职担当、主动作为,为推动全区经济、社会健康发展发挥了积极作用。

2019-07-04    1191    0
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 审计员个人剖析材料

近一个时期以来,按照盟委行署的统一部署,在局党组精心组织下,通过对肃风整纪和机关工作作风等方面理论的系统学习,我本人深深的体会到,作为一名老的审计人员在新的经济形势下,应该加强政治学习,刻苦钻研业务,在学习中找出自

2012-12-06    12150    0
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 市农业局内部审计试行方案

市农业局内部审计试行方案   第一条 为加强内部审计工作,建立健全内部审计制度,规范财务管理行为,严肃财经纪律,促进廉政建设,使审计工作制度化、规范化,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审

2013-08-10    834    0
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 审计部部门职责说明书

审计部部门职责说明书 部门名称 审计部 部门编号 部门负责人 总经理 直接主管领导 董事长 岗位数量 3 人员数量 4 部门组织结构图 部门职责 目的概述 根据地产板块战略和经营管理的需求,参照内部

2013-12-07    752    0
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 2021年公司内部审计制度

2021年公司内部审计制度 第一章总则 第一条为了加强本公司的内部审计工作,根据国家有关审计的法律法规和股份公司规范化的 要求,结合本公司实际,特制定本制度。 第二条本制度所称被审计对象,特指公司各部

2021-11-16    739    0
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 审计项目职责具体范围

审计项目职责具体范围 1、客户上市前的账务整理,业绩、成本核算等工作; 2、协助项目负责人完成各项审计工作; 3、协助编制现场工作计划,实施各项现场审计程序,完成底稿编写及复核工作,协助编写审计报告;

2021-12-15    424    0
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 审计局印章管理制度

审计局印章管理制度 为加强局印章管理,保证用印的合法、及时、安全、正确,特制定本制度。 第一条本制度所指局印章包括:“中共市XX区委审计委员会”印章、“中共市XX区委审计委员会办公室”印章、“中国共

2021-11-07    1097    0
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