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 市农业局内部审计试行方案

市农业局内部审计试行方案   第一条 为加强内部审计工作,建立健全内部审计制度,规范财务管理行为,严肃财经纪律,促进廉政建设,使审计工作制度化、规范化,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审

2013-08-10    834    0
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 2021年公司内部审计制度

2021年公司内部审计制度 第一章总则 第一条为了加强本公司的内部审计工作,根据国家有关审计的法律法规和股份公司规范化的 要求,结合本公司实际,特制定本制度。 第二条本制度所称被审计对象,特指公司各部

2021-11-16    739    0
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 审计项目职责具体范围

审计项目职责具体范围 1、客户上市前的账务整理,业绩、成本核算等工作; 2、协助项目负责人完成各项审计工作; 3、协助编制现场工作计划,实施各项现场审计程序,完成底稿编写及复核工作,协助编写审计报告;

2021-12-15    424    0
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 审计局印章管理制度

审计局印章管理制度 为加强局印章管理,保证用印的合法、及时、安全、正确,特制定本制度。 第一条本制度所指局印章包括:“中共市XX区委审计委员会”印章、“中共市XX区委审计委员会办公室”印章、“中国共

2021-11-07    1097    0
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 2012年审计局述职报告

2012年审计局述职报告   尊敬的各位领导、各位代表、各位委员:   我代表市审计局领导班子作述职报告,欢迎大家对市审计局的工作多提宝贵意见。   XX年以来,市审计局在市委、市政府和省审计厅的领导下

2012-06-02    547    0
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 2篇审计专业顶岗实习报告总结

2篇审计专业顶岗实习报告总结   一、实习的目的和意义   课程实习是大学本科教育中的一个极其重要的环节,特别对于我们会计专业学生而言更是如此,它是对我们学生的专业知识进行综合培养和检阅的教学形式。

2020-12-06    651    0
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 审计承诺书范本

审计承诺书范本   湖南人文科技学院:   作为贵校 工程的施工方,我们愿意遵守《湖南省教育系统建设项目审计实施办法》及《湖南人文科技学院基建审计实施办法》等相关规定,并承诺如下:   一、不弄虚作

2012-08-15    660    0
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 19留成收入-审计程序表

表4-72 索引号: (审计机关名称) 留成收入审计程序表 审计期间 项目名称: 项目执行单位: 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿 索引号   1.分别取得或编制各项留成收入明细表,检查:  

2014-11-03    4750    0
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 在审计意见督促整改会议上的讲话

 在审计意见督促整改会议上的讲话 同志们:   今天上午,省总经审会专门组织召开会议,对省总机关及直属企事业单位的审计意见进行督促整改,我认为,这个会议开得很有必要,也很及时。XX同志对经审工作高度重视,提出了明确要求。

2022-06-28    732    0
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 纪检有关加强审计执行与公信力的讲话

纪检有关加强审计执行与公信力的讲话   为了从源头上加强对审计权力的制约和监督,提升审计的执行力和公信力,切实有效地发挥审计推进法治、维护民生、推动改革、促进发展的作用,从年底开始,省审计厅积极创新审

2013-12-23    515    0
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 经营管理审计监察——总 则

,进行审计监察工作。 第三条 董事会监察委员会行使下列职权: 1.对公司属下各单位进行制度、纪律、财务及法律监督; 2.对董事会任命的职员进行监督和违纪审查; 3.定期不定期对公司财务状进行审计; 4

2015-09-03    543    0
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 2017年审计经理_主管职位说明书

审计经理_主管职位说明书   岗位描述:   1、拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;   2、组织实施财务审计、管理审计和效益审计等;   3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

2017-05-18    757    0
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 2017年审计实习自我鉴定

审计实习自我鉴定   鉴定一:审计实习自我鉴定   今年寒假,我在海南省三亚市恒誉会计师事务所进行了审计实习,这是我第一次在会计师事务所进行课程实习。在这短短的一周当中,我从对会计师事务所的一无所知

2017-03-10    458    0
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 审计主管岗位的主要职责

审计主管岗位的主要职责 1、协助上级制定年度审计计划,制定并完善审计程序,有效开展审计工作。 2、协助上级开展公司年报审计工作的落实与跟进,对公司年度及季度信息披露数据等进行审核,确保信息披露数据的真实完整。

2021-12-15    457    0
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 2021年上半年审计小组个人总结

2021年上半年审计小组个人总结 撰写人:___________ 日 期:___________ 2021年上半年审计小组个人总结 我校内部审计小组根据教育局审计室__年度年初工作计划和学校内部审计计划,在本年度完成了以下工作:

2021-09-18    178    0
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 审计经理的具体职责范围

审计经理的具体职责范围 职责 1、根据部门年度审计计划、月度计划开展审计工作; 2、制定审计工作实施方案,带领审计组实施现场审计,对审计过程进行控制,编写审计报告和审计整改建议后续跟进表,跟进审计整改建议落实情况;

2021-12-15    429    0
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 审计主管的主要职责范围

审计主管的主要职责范围 职责: 1、拟订年度审查工作计划、专项审计,并分解落实,组织实施; 2、监督、检查监察审计计划执行情况,结合实际情况报批调整方案并组织实施; 3、负责审核、提交内部审计报告,跟踪被审计部门整改情况及审计结果;

2021-12-15    474    0
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 市xx局审计人才培养方案

市xx局审计人才培养方案 为进一步提高全市xx队伍审计工作科学化、制度化和规范化管理水平,不断健全审计人才常态培养机制、规范审计工作运行程序,xx局将通过开设审计大讲堂、组织审计业务培训、召开审计程序规

2023-09-05    370    0
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 **区审计局党务公开实施方案

京口区审计局党务公开实施方案        按照市区关于开展党务公开工作的意见的文件精神,从今年下半年起,局机关全面推行党务公开工作。为保证这项工作规范、有序、顺利地开展,特制定本实施方案。     

2019-08-28    1094    0
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 XX医院科研审计报告范文

XX医院科研审计报告范文 一、基本情况: 1、截止20XX年12月31日,科研科职工人数X人。设置了科研项目管理、科研成果管理、科研机构管理、学会工作管理、综合信息管理及科长六种岗位。 2、科研科主

2022-05-17    418    0
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