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 公司内部审计制度

制度公司内部审计制度 电子文件编码 GLZD102 页码 6-1 一、总则 第一条 为进一步完善公司内部审计,增强公司自我约束,完善公司内部控制制度,优化公司业务流程,改善经营管理,提高经济效益

2012-06-21    30799    0
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 《公司内部审计制度

公司内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了加强本公司的内部审计工作,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计条例》、《中华人民共和国内部审计准则》、《内部审计实务指南》等相关法律法规,结合本公司实际情况,特制定本制度。

2021-07-10    721    0
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 **公司内部审计制度

**股份有限公司内部审计制度   第一章 总则 第一条 为了加强集团公司及所属子公司的管理和监督,维护集团公司合法权益,保障公司经营活动稳定、健康发展,维护经法纪,改善经营管理,提高经济效益,根据

2016-08-30    4555    0
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 ××化学股份有限公司内部审计制度

河南佰利联化学股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则   第一条 为加强公司内部审计工作,降低决策风险,提高企业经济效益,保障企业经营活动的健康发展,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计条例》

2013-08-14    3864    0
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 2021年公司内部审计制度

2021年公司内部审计制度 第一章总则 第一条为了加强本公司的内部审计工作,根据国家有关审计的法律法规和股份公司规范化的 要求,结合本公司实际,特制定本制度。 第二条本制度所称被审计对象,特指公司各

2021-11-16    650    0
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 公司内部审计制度及流程

 公司内部审计制度及流程 一、内部审计目的 公司内部审计公司内部经济监督的一种形式,是独立、客观地监督、评价公司各部门务收支及公司经济活动的真实性、合法性和效益性,检查、评价内部控制制度的完善性

2022-09-22    500    0
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 会计信息化对华强公司内部审计的影响研究

本文将对国内外一些比较成熟的审计模式进行比较分析,并依照会计学和管理学的知识,结合我国实际情况,对改进会计信息化条件下企业内部审计提出一些建议,并具体举出改进举措。还将运用规范研究等方法,了解会计信息化条件下企业内

2021-04-13    601    0
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 某信息科技股份有限公司员工手册

 湖南湘计视讯信息科技 股份有限公司 员工手册 二 ○ ○ 四 年 五 月 目 录 第一章 公司概况 1 第一节 公司简介 1 第二章 员工工作纪律 2 第三章 职务行为准则 3 第四章 人力资源管理

2009-10-16    6590    0
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 关于寿险公司内部审计的分析—经金融

  关于寿险公司内部审计的分析—经金融     我国的保险行业自1985年起就正式引入了内部审计(以下简称内审)机制,但分业经营以来,寿险公司的内审一直缺乏统一的规章制度,任由各家寿险公司自行其是

2012-11-11    625    0
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 燃气有限公司信息公开制度

XX燃气有限公司信息公开制度 为规范XX燃气公司内部信息公开工作,提高公司工作透明度,保障广大群众知情权和监督权,根据《政府信息公开规定》,结合实际,特制定本制度。 一、指导思想 遵循“及时准确、公

2023-03-23    371    0
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 《公司内部务管理制度

公司内部务管理制度 为适应公司管理要求,规范务操作,指导各部门办理涉及务方面的日常工作原则,根据公司有关制度与规定,以及务工作现状,并结合公司今后发展需要和务管理需要。特制定如下内部务管理制度。

2021-07-10    812    0
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 著名咨询公司内部资料---制度

公司务管理体系务部门、制度、会计制度构成了务管理体系的基础,成本控制等活动在此基础上完成,而实行以项目管理为基础的成本核算体系与控制体系则是Rizcom下一步工作的重点务部门会计制度财务制度有效的成本控制财务管理体系

2010-03-20    13168    0
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 江苏格瑞实业有限责任公司管理制度

 前 言 进入20世纪80年代以来,以数字化和网络化为特征的信息技术的飞速发展,使全球的社会经济增长方式发生了根本性的变化,这主要体现在两个方面,一是高新技术对传统产业的渗透和改造,二是高新技术产业

2009-12-15    15121    0
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 某信息软件股份有限公司制度

 湖南湘计信息软件股份有限公司 务 制 度 1、制度的目的及使用指南 本制度指明了公司员工办理务事项时应该遵循的程序和办理的手续,包括务预算、资金的借支、费用的报销、资产的购置、应该提交的管

2014-05-19    458    0
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 某信息软件股份有限公司制度

 湖南湘计信息软件股份有限公司 务 制 度 1、制度的目的及使用指南 本制度指明了公司员工办理务事项时应该遵循的程序和办理的手续,包括务预算、资金的借支、费用的报销、资产的购置、应该提交的管

2013-06-18    10196    0
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 某信息软件股份有限公司制度

 湖南湘计信息软件股份 务 制 度 1、制度的目的及使用指南 本制度指明了公司员工办理务事项时应该遵循的程序和办理的手续,包括务预算、资金的借支、费用的报销、资产的购置、应该提交的管理报表等

2021-11-16    395    0
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 xx科技股份有限公司绩效管理报告

xx科技股份有限公司绩效管理报告 ================================================================== 壹、公司简介 (一) 设立日期:中华民国八十二年五月二十五日

2017-08-24    12976    0
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 受评单位:长城科技股份有限公司

受评单位:长城科技股份有限公司 评审单位:中国民生银行深圳分行森博高级经理工作室 评 审人: 陈德胜 13510152125 复 核: 王杰 13823668838 本文档由香当网(https://www

2011-12-12    12349    0
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 **中讯四方科技股份有限公司

 **中讯四方科技股份有限公司 **中讯四方科技股份有限公司,2005年09月23日成立,经营范围包括生产声表器件、系统集成、微波组件等。声表面波器件包括声表面波谐振器、声表面波滤波器、声表面波滤波

2018-07-22    1271    0
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 **药业股份有限公司内部控制制度

深圳证券交易所股票上市规那么?、?深圳证券 交易所上市公司内部控制指引?等规定,结合公司实际,特修订完善本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的是: 〔一〕确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行; 〔二〕提高公司经

2021-11-11    373    0
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