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 行政事业单位会计年终工作总结(个人)

行政事业单位会计年终工作总结(个人) 一、本年度在繁忙的工作中已经接近尾声,xx 年部门决算与以往相比变化较大,且时间紧,任务重, 为保证部门决算的内容涵盖单位的全部收支,数据真实,内 容完整,我们

2019-11-14    1125    0
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 行政事业单位部门决算编制工作探析

行政事业单位部门决算编制工作探析 摘要:行政事业单位部门决算,是由各行政事业单位部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制,反映部门所有收入和支出情况的综合性年度报告,是对部门预算执行进行监督管理

2023-01-04    374    0
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 电力局行政事业单位内部审计报告

电力局行政事业单位内部审计报告 供电公司审计部: 县电力局始建于一九九一年九月,于一九九八年八月被供电公司(原地区电力局)协议代管,属自收自支企业化管理的事业单位。下辖11个供电所、3个专业所、3个

2022-10-19    426    0
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 加强行政事业单位经费管理的几点建议

  加强行政事业单位经费管理的几点建议         摘要:现阶段,随着我国行政管理费用的不断增长,行政成本越来越高,已经达到世界少有的地步,使得国家财政的负担不断加重。而究其原因就是由于行政事业

2014-12-21    7526    0
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 行政事业单位会计答题汇总单

行政事业单位会计答题汇总单 1、甲事业单位经批准报废台式计算机 台,每台计算机的账面原值为11 000 元,共支付清理费用150 收入每台200元。假设清理净收入经批准不需上缴。 要求: 根据上述资料,编制甲事业单位的相关会计分录。

2019-11-14    737    0
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 行政事业单位资产报表编制说明

 **省行政事业单位 资产报表编制说明   一、填报范围 本表适用于具有法人资格独立核算的各类行政单位、事业单位和社会团体。执行企业会计制度的事业单位也在报表编制范围内。 二、编报要求 各单位应以2

2015-03-17    11151    0
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 行政事业单位内部审计存在的问题及对策汇编

行政事业单位内部审计存在的问题及对策 当前,内审机构在履行审计监督职能上发挥了重要作用,内审覆盖面广,审减金额显著,审计建议合理,促进了增收节支,内部审计成效明显,监督作用发挥较好,职能地位不断提升

2019-05-25    1606    0
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 行政事业单位合同管理制度规范

行政事业单位合同管理制度规范   第一章 总则   第一条 为规范xxx机关合同管理工作,明确管理职责,界定管理层面、提高管理效能,做到管理有规章、签约有约束、履行有核查,有效防范与控制合同风险,维

2019-03-26    1999    0
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 行政事业单位年度考核自我总结

行政事业单位年度考核自我总结   x同志的自我总结   xxx,x,汉族,xxxx年xx月出生,中共党员,本科学历,现任xx,负责xx工作。   政治思想方面:思想积极进步,政治觉悟高。解放思想,实

2015-05-19    455    0
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 行政事业单位财务室职责

行政事业单位财务室职责 1、严格执行集团财务管理体系和制度; 2、主持财务报表编制工作; 3、按时完成税务申报资料以及年度审计工作; 4、对现地公司进行成本费用核算、控制; 5、 集团内部往来账核对;

2021-12-27    616    0
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 《行政事业单位内部控制流程图》

通过 通过 通过 1、固定资产购置流程图 验收 通过 进行账务处理 2、公示验收结果 固定资产验收子流程 使用部门A 固定资产管理部门B 财务处C 会计岗E 开始 对采购的固定资产进行验收 1、预1、验收

2021-09-12    946    0
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 行政事业单位内部控制工作实施方案

内部控制工作实施方案 为提高内部管理水平,规范内部控制,全面落实《尚志市实施(行政事业单位内部控制规范(试行)工作方案》规定,结合实际,制定本局内部控制规范实施方案。 一、指导思想 根据中央省市作风

2023-06-09    446    0
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 行政事业单位会计核算中心工作总结

行政事业单位会计核算中心工作总结   xx年年上半年以来,在区委、区政府的正确领导下,通过各核算单位的通力配合,通过全体人员的共同努力,集中核算的区直机关行政事业单位达172家,实际核算包括各单位工会账在内的336套账,收支总额23

2013-12-17    547    0
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 行政事业单位考勤制度

日和法定节假日在内;婚假、丧假、篇三:机关事业单位工作人员考勤和请销假管理办法(试行) 机关事业单位工作人员考勤和 请销假管理办法(试行) 第一章 总 则 第一条 为进一步加强对全县国家机关、事业单位

2019-11-04    1176    0
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 《行政事业单位内部控制工作基本指引》

 行政事业单位内部 控制工作 基 本 指 引 浙江省财政厅 目 录 第一部分:使用说明 第二部分:内部控制工作开展步骤及流程 一、工作步骤 二、工作流程图 三、主要经济活动的管理结构 第三部分:经济活动内部控制

2021-09-12    814    0
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 行政事业单位内部控制工作开展方案

行政事业单位内部控制工作开展方案   为了贯彻落实依法治国基本方略,加强内部权力制约,有效防控廉政风险和行政风险,根据上级财政工作会议有关要求,现就进一步加强我单位内部控制制度体系建设制定如下工作方案。

2021-08-26    659    0
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 《XX年度行政事业单位内部控制报告》

附件1: 2016年度行政事业单位内部控制报告 单位公章 单 位 名 称: 单 位 负 责 人: (签章) 牵头部门负责人: (签章) 填 表 人: (签章) 电 话 号 码: 单 位 地 址: 邮

2021-09-12    613    0
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 行政事业单位资产清查工作报告

行政事业单位资产清查工作报告 根据《行政事业单位资产清查核实管理办法》等有关规定,我单位已按时完成资产清查的主体工作,并经主审计所正和会计师事务所有限公司的资产清查专项审计,现将有关资产清查的工作情况报告如下:

2022-09-09    403    0
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 行政事业单位内部审计存在的问题及对策

行政事业单位内部审计存在的问题及对策 当前,内审机构在履行审计监督职能上发挥了重要作用,内审覆盖面广,审减金额显著,审计建议合理,促进了增收节支,内部审计成效明显,监督作用发挥较好,职能地位不断提升

2020-01-14    956    0
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 关于对市级行政事业单位内控建设评价情况的报告

关于对市级行政事业单位内控建设评价情况的报告   为进一步加强行政事业单位内控建设,有效提升单位内部管理水平,根据《xx市财政局关于开展xx年行政事业单位内部控制建设评价检查工作的通知》(嘉财会〔x

2022-12-13    464    0
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