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 行政事业单位政府采购存在的问题及对策建议思考

 行政事业单位政府采购存在的问题 及对策建议思考 政府采购是国家通过宏观调控引导市场经济发展的重要手段,是政府部门维护公共利益的基础。但在政府实际采购过程中出现了各种问题,降低了政府采购效率。文章围

2021-04-18    1230    0
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 2017年度行政事业单位内部控制报告

 2017年度行政事业单位内部控制报告 单位公章 单 位 名 称: 中共**县委县政府接待办公室 单 位 负 责 人: **(签章) 分管内控负责人: **(签章) 牵头部门负责人: **(签章) 填

2018-04-09    3311    0
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 行政事业单位预算管理工作制度

行政事业单位预算管理工作制度 为提高预算管理水平,规范单位内部控制,强化预算约束,加强廉政风险防控机制建设,根据《中华人民共和国预算法》《行政事业单位内控控制规范(试行)》和有关规定,制定本制度。

2024-07-12    167    0
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 有关于行政事业单位通用资产管理工作的调研报告

有关于行政事业单位通用资产管理工作的调研报告 通用资产,是指适用于各行政事业单位,满足办公需要的设备及家具,本文中的通用资产不包括专业类设备及家具。通用资产是固定资产的重要组成部分,是单位运行、开展

2023-08-23    432    0
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 2019年行政事业单位内部控制工作方案

2019年行政事业单位内部控制工作方案   一、工作目标   开展单位内部控制报告编报工作,旨在进一步加强单位内部控制建设工作,更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

2019-04-03    1408    0
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 医保局行政事业单位内控自评报告模板

医保局行政事业单位内控自评报告模板   一、组织机构控制方面执行情况   在组织机构控制方面,目前我局下设统筹股、基金管理股、审核股、办公室四个股室,通过制度建设做为组织机构控制的基础,对每个工作人

2022-12-13    324    0
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 2023对市级行政事业单位内控建设评价情况的自查报告

对市级行政事业单位内控建设评价情况的自查报告   为进一步加强行政事业单位内控建设,有效提升单位内部管理水平,根据《xx市财政局关于开展xx年行政事业单位内部控制建设评价检查工作的通知》(嘉财会〔x

2023-06-30    554    0
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 对当前行政事业单位内部控制工作的建议3篇

对当前行政事业单位内部控制工作的建议3篇 篇一 1. 内部控制观念淡薄。良好的内部控制意识是内部控制制度设计完善和有效运行的基本前提。但一些单位的领导对内部控制制度重要性的认识还不到位,内控意识不强

2022-07-24    452    0
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 年终行政事业单位财务工作总结(精选多篇)

年终行政事业单位财务工作总结(精选多篇) 第一篇:事业单位财务年终工作总结 事业单位财务年终工作总结 回顾这一年来的工作,我在局领导和各处室同事的支持和帮助下,很快适应了财务岗位的工作,为我局的后勤

2015-10-19    430    0
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 2019年行政事业单位内部控制工作方案 (3)

 2019年行政事业单位内部控制工作方案   内部控制是保障组织权力规范有序、科学高效运行的有效手段,也是组织目标实现的长效保障机制。自《行政事业单位内部控制规范(试行)》,以下简称《单位内控规范》

2019-04-10    1465    0
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 2019年行政事业单位内部控制工作方案 (2)

2019年行政事业单位内部控制工作方案   一、工作目标   以贯彻落实财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》为抓手,以规范单位经济和业务活动为主线,以夯实单位业务管理及会计基础工作,保证财务记

2019-04-10    1329    1
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 行政事业单位内部控制风险评估报告范文

行政事业单位内部控制风险评估报告范文 根据财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》和单位《内部控制实施办法》有关规定.我们组织开展了对单位各部门的风险评估活动,现将结果报告如下: 一、风险评估活动组织情况

2022-05-26    610    0
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 行政事业单位内部控制制度工作报告

行政事业单位内部控制制度工作报告 根据《关于开展行政事业单位内部控制制度建设监督检查工作的通知》文件精神,镇党委、政府高度重视,精心组织,认真组织自查,现将相关情况汇报如下: 一、高度重视 《关于开

2019-10-03    1667    0
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 行政事业单位建设项目管理内部控制制度

行政事业单位建设项目管理 内部控制制度 1、建立健全建设项目内部管理制度。合理设置岗位,明确内部相关部门和岗位的职责权限, 确保项目建议和可行性研究与项目决策、概预算编制与审核、项目实施与价款支付、

2020-06-04    3569    0
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 行政事业单位内部控制建设专题会议记录

XXX 缺席人员:无 会议内容:我单位应当按照党的十八届四中全会决定关于强化内部控制的精神和《行政事业单位内控规范》的具体要求,全面建立、有效实施内部控制,确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围,

2021-09-22    754    0
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 关于我县行政事业单位会计队伍现状的调研报告

关于我县行政事业单位会计队伍现状的调研报告 为贯彻落实《中华人民共和国会计法》,全面掌握我县行政事业单位会计队伍现状,进一步促进会计人员综合素质提升,推动会计管理工作,更好地服务于县域经济高质量发展

2024-07-15    169    0
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 行政事业单位内部控制制度建设情况自查整改报告

行政事业单位内部控制制度建设情况自查整改报告 一、引言 随着国家治理体系和治理能力现代化的不断推进,行政事业单位作为政府服务的重要载体,其内部控制制度建设显得尤为重要。内部控制不仅是保障单位资产安全

2024-08-28    165    0
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 政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表

1 附件: 政府会计制度 ——行政事业单位会计科目和报表 2 目 录 第一部分 总说明 第二部分 会计科目名称和编号 第三部分 会计科目使用说明 第四部分 报表格式 第五部分 报表编制说明 附录: 主要业务和事项账务处理举例

2019-05-22    3317    0
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 软件控制管理办法

1.0 目的1.1 加强对产品质量有影响的软件的确认。1.2 加强对数控程序的控制、验证和管理,防止数控程序错用,遗失。2.0 范围本条款适用于本公司所生产的产品相关的对产品质量有影响的软件及数控程序。3.0 定义3.1 对产品质量有影响的软件:CMM检测软件、影像仪检测软件、钝化线操作软件。对于加工设备所自带系统软件,由于已广泛使用,且通过检测产品可实时监控其运行情况 ,故不作为需

2021-03-30    817    0
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 分子公司管理办法

 公司子公司管理办法(试行) 第一章 总则 第一条 为了规范公司(以下简称“公司”)对下属子公司的监督管理,有效指导子公司管理活动,促进子公司规范运作,防控经营风险,优化公司的资源配置,根据《中华人

2020-01-02    966    0
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