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 试述行政事业单位内部审计风险及质量研究

试述行政事业单位内部审计风险及质量研究 摘要:行政事业单位在社会经济发展中发挥着非常重要的行政管理职能,可以为社会新格局的构筑提供良好支撑。从履行社会管理以及执法监督职责的角度,行政事业单位应该高度

2022-08-01    599    0
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 行政事业单位内部审计制度(最新版)

行政事业单位内部审计制度 第一条:为了加强对本局所属单位的内部审计工作,进一步发挥内部审计的监督作用,规范内部审计工作程序,提高内部审计质量,根据《中华人民共和国审计法》、《行政单位会计制度》、《行

2021-07-24    1792    0
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 行政事业单位会计出纳职责

行政事业单位会计出纳职责 1、负责总公司及分子公司资金安全使用及监管,日常财务单据收付办理及出纳业务结算相关工作; 2、负责金融机构如业务办理,包括但不限于新开、核销账户、资金存取、保函开具、业务结

2021-12-27    697    0
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 行政事业单位学习制度

行政事业单位学习制度   政治学习制度   1、每周五下午为各所政治学习日,全体机关党员干部必须按时参加政治学习,无特殊情况不得缺席。因事不能参加的,应自觉补课。   2、政治学习内容为党的路线、方针、政策、邓小平理论及上级文件精神。

2014-07-10    464    0
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 行政事业单位会计年终工作总结(个人)

行政事业单位会计年终工作总结(个人) 一、本年度在繁忙的工作中已经接近尾声,xx 年部门决算与以往相比变化较大,且时间紧,任务重, 为保证部门决算的内容涵盖单位的全部收支,数据真实,内 容完整,我们

2019-11-14    1132    0
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 行政事业单位资产管理制度

行政事业单位资产管理制度 第一条 管理部门。局办公室负责单位各类资产的配置计划、报批、采购、验收、台账、使用、保管、调配、处置等工作。待遇保障医药管理股负责做好资产配置预算、费用支付、固定资产建账、核算等工作。

2020-07-10    1078    0
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 2021年行政事业单位内部审计问题及对策

2021年行政事业单位内部审计问题及对策 随着国家社会监督体系的日益完善,内部审计作为一项重要的监督手段,在对行政单位内部的财务信息综合评价、规避财务风险、提高组织自身经济价值等方面发挥着越来越重

2021-09-26    532    0
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 加强行政事业单位经费管理的几点建议

  加强行政事业单位经费管理的几点建议         摘要:现阶段,随着我国行政管理费用的不断增长,行政成本越来越高,已经达到世界少有的地步,使得国家财政的负担不断加重。而究其原因就是由于行政事业

2014-12-21    7529    0
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 行政事业单位部门决算编制工作探析

行政事业单位部门决算编制工作探析 摘要:行政事业单位部门决算,是由各行政事业单位部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制,反映部门所有收入支出情况的综合性年度报告,是对部门预算执行进行监督管理

2023-01-04    378    0
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 行政事业单位财务状况

1. 行政事业单位财务状况XX市 第一次全国经济普查试点培训 2. 填报范围填报范围:公共管理社会组织行业的法人单位以及以下行业中执行行政事业单位会计制度的事业法人、民办非企业法人等其他法人单位,如

2010-12-14    29847    0
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 行政事业单位内部控制专题ppt

一、行政事业单位内部控制架构(一)定义:内部控制规范—是指单位为实现经济活动控制目标,通过制定制度、实施措施执行程序,对经济活动的风险进行防范管控,对经济活动的表达准确真实的一整套制度程序。

2019-04-22    2231    1
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 行政事业单位国有资产管理工作汇报

行政事业单位国有资产管理工作汇报   各位领导:大家好! 按照今天座谈会要求,下面,我对行政事业单位国有资产管理工作开展情况作以下汇报。 一、基本情况 截止2017年12月31日,全县共有行政事业单

2019-05-28    5212    0
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 行政事业单位会计答题汇总单

行政事业单位会计答题汇总单 1、甲事业单位经批准报废台式计算机 台,每台计算机的账面原值为11 000 元,共支付清理费用150 收入每台200元。假设清理净收入经批准不需上缴。 要求: 根据上述资料,编制甲事业单位的相关会计分录。

2019-11-14    744    0
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 行政事业单位资产报表编制说明

 **省行政事业单位 资产报表编制说明   一、填报范围 本表适用于具有法人资格独立核算的各类行政单位、事业单位社会团体。执行企业会计制度的事业单位也在报表编制范围内。 二、编报要求 各单位应以2

2015-03-17    11156    0
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 电力局行政事业单位内部审计报告

电力局行政事业单位内部审计报告 供电公司审计部: 县电力局始建于一九九一年九月,于一九九八年八月被供电公司(原地区电力局)协议代管,属自收自支企业化管理的事业单位。下辖11个供电所、3个专业所、3个

2022-10-19    437    0
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 行政事业单位内部审计存在的问题及对策汇编

行政事业单位内部审计存在的问题及对策 当前,内审机构在履行审计监督职能上发挥了重要作用,内审覆盖面广,审减金额显著,审计建议合理,促进了增收节支,内部审计成效明显,监督作用发挥较好,职能地位不断提升

2019-05-25    1615    0
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 行政事业单位合同管理制度规范

行政事业单位合同管理制度规范   第一章 总则   第一条 为规范xxx机关合同管理工作,明确管理职责,界定管理层面、提高管理效能,做到管理有规章、签约有约束、履行有核查,有效防范与控制合同风险,维

2019-03-26    2000    0
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 行政事业单位内部控制工作实施方案

规范内部控制,全面落实《尚志市实施(行政事业单位内部控制规范(试行)工作方案》规定,结合实际,制定本局内部控制规范实施方案。 一、指导思想 根据中央省市作风建设规定《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神

2023-06-09    453    0
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 行政事业单位会计核算中心工作总结

行政事业单位会计核算中心工作总结   xx年年上半年以来,在区委、区政府的正确领导下,通过各核算单位的通力配合,通过全体人员的共同努力,集中核算的区直机关行政事业单位达172家,实际核算包括各单位工会账在内的336套账,收支总额23

2013-12-17    549    0
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 全县行政事业单位国有资产管理情况的报告

全县行政事业单位国有资产管理情况的报告   在县委、县政府正确领导下,在县人大常委会有力监督下,我县行政事业单位国有资产管理取得了一定成绩,资产规模进一步壮大,资产效益进一步增加,为行政事业单位高效运转,我县经济社会发展提供了有力平台。

2023-04-06    540    0
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