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 企业内部出口管控系统简介

企業內部出口管控系統〔ICP〕簡介ICP係企業內部出口管控系統〔Internal Control Program〕的簡稱,就是由企業在內部實施一套機制以自行管控其產品之出口,從「客戶詢價」開始到「訂單處理」到「會計作業」到「出貨」,自行做一系列的檢查及篩選,進而對企業的整體出口流程進行管控,並讓企業內部各部門有明確的控管步驟得以依循,從而能防止誤將其產品出口至具有武器擴散風險對象之情事發生,

2022-09-02    657    0
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 关于企业内部的管理制度范本

关于企业内部的管理制度范本 一、内部控制概述 内部控制是指为了保证企业业务活动的有效进行,保护资产的安全和完整,防止、发现、纠正错误与舞弊,保证会计资料的真实、合法、完整而制定和实施的政策与程序。内部控制的目标包括:

2021-12-11    420    0
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 216麦肯锡-企业内部学习机制与知识管理

下载更多培训资料,尽在www._._ 麦肯锡的学习机制与知识管理 摘要:麦肯锡咨询公司在其漫长的发展历程中并非一帆风顺,期间一直受到来自行业内,诸如波士顿咨询公司等其他强大对手的竞争压力。但是,麦肯锡公司通过有效的知识管理和卓越的学习机制,培育公司的核心竞争力,与时俱进,在压力和挑战面前立于不败之地。    关键词:麦肯锡公司,学习机制,知识管理   一、公司的创立

2014-10-17    23573    0
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 企业内部管理重要环节风险点要点

 企业内部管理重要环节风险点要点 一、组织架构风险点要点 1、治理结构形同虚设,缺乏科学决策、良性运行机制和执行力,可能导致企业经营失败,难以实现发展战略。应避免以下情况的出现: (1)虽然形式上设

2024-04-24    230    0
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 企业内部讲师晋级培训

企业内部讲师晋级培训 课程大纲 讲师介绍 报名方法 我要报名 课程对象:具有一年以上培训经验的企业内部讲师;承当员工培训职能的企业中高层管理者。 对话企业: l 您的企业是否已经充分意识到实施内部培训的重要性和必要性?

2022-09-02    500    0
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 企业内部会计监督调研报告—调研报告

企业内部会计监督调研报告—调研报告     单位内部会计监督制度,也称内部控制制度,是指单位为了保证经济业务活动的有效进行,保护其资产的安全、完整,防止、发现、纠正错误与舞弊,保证会计资料的真实、完

2015-02-22    590    0
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 企业内部食堂承包合同

 企业内部食堂承包 合同 甲 方(发包方): 乙 方(承包方): 企业内部食堂承包合同使用说明 一、本合同正文文本由盈科律师事务所律师加注制作。未尽条款请咨询“律云”在线法律服务。 二、合同双方应认

2015-02-08    718    0
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 企业内部培训协议书

企业内部培训协议书   甲方:                (以下简称甲方)   乙方:                (以下简称乙方)   为协助     管理顾问有限公司实施将于  年  月 

2013-09-03    483    0
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 从技术角度对企业内部组织演进的考察[2]

1. 从技术角度对企业内部 组织演进的考察 Study on the Evolution of the Firms’ Internal Organization from the Technological

2009-02-09    19294    0
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 企业内部会计监督问题探讨

企业内部会计监督问题探讨 摘 要 内部会计监督制度是会计监督管理体系的重要组成部分。随着经济的快速发展,企业的经济业务逐渐多样化,对企业会计的要求也越来越高,内部会计监督制度就是一项为了满足企业发展

2020-09-03    589    0
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 建筑施工企业内部承包合同

建筑施工企业内部承包合同 甲方(发包方): ,身份证号 (以下简称甲方) 乙方(承包方): ,身份证号 (以下简称乙方) 第一章 总则 根据国家有关法律、法规以及股东会有关会议精神,结合企业实际情况

2020-02-11    1198    0
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 民营企业内部审计工作运作流程—工作心得

民营企业内部审计工作运作流程—工作心得     内部审计机构是民营企业家非常重视的部门。审计人员具备必要的内部审计知识和技能、拥有内审岗位资格、尊守职业道德、对企业忠诚只是内部审计人员的基本素质,也

2012-10-06    631    0
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 大型企业内部财务职责

大型企业内部财务职责 1、预算管理:包括制定财务计划、预算编制、预实差异分析、滚动预测。 2、策略支持:深度参与业务发展和决策,包括业务方向、运营策略标准、产品定价、项目评估、资源投入效率评估、绩效

2021-12-14    487    0
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 2021年化工企业内部审计管理办法

2021年化工企业内部审计管理办法 第一章 总则 第一条 为加强集团公司内部审计工作,保障内部审计机构和内部审计人员充分行使职权,发挥内部审计在改善经营管理、纠错防弊、提高经济效益、加强廉政建设、维

2021-11-22    530    0
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 企业内部审计制度范文

企业内部审计制度范文 第一章 总 则 第一条 为了规范本___集团股份有限公司(以下简称公司)内部审计工作,加强现代企业制度建设,根据《公司法》、《审计法》、《企业内部控制基本规范》和审计署《关于内

2021-12-07    517    0
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 企业内部承包合同章程(二)

企业内部承包合同章程(二)   第一章 总则   第一条 为保护本企业内部承包合同当事人的合法权益,用法律手段强化管理机制,提高经济效益,特制定本章程。   第二条 企业内部承包合同是本企业内部各单

2014-02-27    577    0
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 企业内部管理制度

施工企业内部管理制度 篇一 第一条为了严格执行施工合同,提高建设工程管理水平,保质保量地按期完成施工任务,制定本管理办法。 第二条本办法适用于山东科技大学校内建设施工管理。 第三条聘请监理单位实施监

2023-05-27    287    0
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 企业内部杰出讲师培训班

企業內部傑出講師培訓班【上課日期】民國 96年11月23-24日〔星期五~六〕9:30~17:30 <計14小時>【課程目的】培訓企業內部專業講師之教學計畫、教學方法、教學表達及技術傳承之各類型技巧,本課程以完整及專業之規劃方式讓參與者能迅速掌握教學要領及技巧課程並附有教學範例(例:講義、講師手冊、教具實作與運用)及實際應用技巧,使參與者能現學現用(回公司立即依據範例轉換並有系統編排各

2022-09-02    513    0
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 企业内部矛盾调排工作方案

企业内部矛盾调排工作方案   为深入贯彻落实党的xx大精神,企业生产活动安全顺利举办营造良好的社会环境,根据县《关于集中组织开展排查调处矛盾纠纷、排查整治治安混乱地区和突出治安问题活动》文件精神,为

2014-03-10    448    0
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 企业内部综合服务与行政管理的思考

         企业内部综合服务与行政管理的思考         企业内部的综合服务管理的好坏关系到企业的产品质量、工作效率、企业形象,甚至营销到企业能否正常运行,对企业生产建设及经济发展有着直接

2019-05-02    942    0
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