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 2021年财政内审工作计划

2021年财政内审工作计划 新的一年,新的目标与计划,现将财政审计处20xx年工作计划如下: 一、关于财政预算执行工作 1、要进一步加大对财经方面的法律法规宣传力度。加强财政财务管理的规范化、制度化

2021-05-01    530    0
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 内审工作计划(精选多篇)

内审工作计划(精选多篇) 第一篇:某公司内审工作计划 1 / 2 内审工作计划 1、审计期间及范围: 自07年12月8日至2014年9月30日,公司的会计账; 2、审计重点及方法: ⑴资金(现金及银行存款)收付:

2013-06-15    620    0
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 内审 会议发言稿(精选多篇)

内审 会议发言稿(精选多篇) 第一篇:内审首次会议发言稿 内审首次会议发言稿(范本) 各位领导,同事:大家好! 2014年第两次内审首次会议现在开始. 首先非常感谢公司领导的大力支持和各位的组员的积极配合,使得内审活动按计划如期开展.

2014-05-13    602    0
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 2022年内审员考试题的

质量、环境、职业健康安全管理体系内审员试卷 (答案) 一、单项选择题:(从下面各题选项中选出一种最恰当旳答案,并将对应字母填在每题( )位置,每题2分,共30分,不在指定位置答题不得分) 1. IS

2022-10-12    522    0
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 内审员学习心得(精选多篇)

内审员学习心得(精选多篇) 第一篇:内审员培训学习心得体会 内审员培训学习体会 白云 前段时间有幸受单位委派参加了福建东南技术培训中心举办的第80期实验室内审员培训班。在四天的培训课程中,由cnas

2014-02-03    402    0
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 财政内控内审调研总结汇报

财政内控内审调研总结汇报 X县财政局按照“阳光财政”建设要求,紧密结合工作实际,以强化资金管理为主线,规范权力运行为核心,健全内控机制为重点,将预防关口前移,不断完善廉政风险防控机制,构建起权责清晰

2020-12-24    561    0
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 公安内审工作经验材料

公安内审工作经验材料   我市的公安审计工作,在市公安局党委的正确领导下,在上级业务部门及省、市内审协会的指导下,紧紧围绕公安工作中心,坚持“全面审计、突出重点、抓住典型、跟踪落实”的指导原则,不断

2015-10-20    445    0
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 内审首次会议发言(精选多篇)

内审首次会议发言(精选多篇) 第一篇:内审首次会议发言内容 首次会议发言内容 尊敬的各位领导、杨老师、各位同事: 大家好! 一、根据公司年度重点工作计划安排,于11月21日-11月23日,共 3天时间,对公司依据gb/t

2012-02-21    809    0
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 内审部标准组工作总结

内审部标准组工作总结 在公司提到内审部,总会与处罚联系在一起,在我理解内审部是一个纯粹的服务部门,通过内审的服务,帮助公司家人提升,帮助公司执行标准提升……时光荏苒,飞逝的2012年即将过去,说起内审部的工作,真是感慨万分。

2013-03-13    10185    0
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 工地试验室内审检查表

工地试验室内审检查工作底表 序号 要素 主项 子目 审核 方式 审核结果记录要点 不符合性质 4.1组织 了解项目概况,了解业主的要求,掌握检测任务和工作的深度 项目概况 访谈和查阅资料 道路结构层次、主要填料、主要工程量、

2022-03-18    560    0
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 2022年内审员考核试题

旳信息称为: A 客观证据 B 缺陷 C 不符合项汇报 D 以上都是 E 以上都不是 1.08 在内审审核时,要搜集旳信息是: A 对照原则,所发现旳不符合项清单 B 所发现旳符合原则旳客观证据 C 管理者对质量保证旳承诺

2022-10-12    457    0
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 财政内控内审总结汇报

财政内控内审总结汇报 X县财政局按照“阳光财政”建设要求,紧密结合工作实际,以强化资金管理为主线,规范权力运行为核心,健全内控机制为重点,将预防关口前移,不断完善廉政风险防控机制,构建起权责清晰、流

2020-12-25    908    0
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 内审总结会议会议纪要

地点:集团12#楼一楼会议室 会议主题:IWAY内审总结会议 与会人员:各部门主管、IWAY小组成员 记录人:王红   会议首先由IWAY内审小组成员总结此次内审中发现的问题,在此次内审中发现各车间、各单位存在很多不足

2011-05-24    15196    0
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 内审监察科工作总结

内审监察科工作总结 在卫生局党组的正确领导下,在各分管领导的具体指导下,内审监察科紧紧围绕局党组的中心工作,坚持以邓小平理论和“三个代表”的重要思想为指针,按照年初局分解的目标任务认真开展了党风廉政

2010-08-24    14789    0
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 内审员评定及授权规范

 内部审核员评定及授权规范 文件编号: NW403101 生效日期: 2000.3.20 受控编号: 密级:秘密 版次:Ver2.1 修改状态: 总页数 7 正文 5 附录 2 编制:马云生 审核:孟莉 批准:孟莉

2014-10-25    12408    0
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 在2023年水利内审工作座谈会上的讲话

在2023年水利内审工作座谈会上的讲话 同志们: 今天,我们在这里召开水利厅内部审计工作座谈会,主要任务是:全面贯彻党的XX大精神,深入学习贯彻习近平总书记对审计工作的系列重要讲话、指示精神,回顾2

2023-04-24    283    0
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 ISO9001内审员记录表格

怎么提高员工的质量意识?让其认识到满足顾客需求及相关法律、法规要求的重要性?(询问) 8 有否进行管理评审?是否形成评审报告?有否对质量管理体系的适宜性、有效性、充分性做出评价?有否确定组织质量管理体系及过程的改进机会和措施?(询问,查证)

2016-05-18    8680    0
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 OHSMS18001内审员培训试题

网络帐号、通迅号码,回收电脑、车辆;办理退宿手续。 3、财务部: 3.1清查个人借款,违约金等财务项; 3.2贷记卡消费核对; 3.3其他财务制度规定事项核查。 四、离职管理 (一)离职形式包括辞职、辞退、开除、自动离职。

2012-05-26    11824    0
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 ISOTS16949内审员培训

1. ISO/TS16949内审员培训 ISO/TS16949 Internal Auditor Training 甲上资讯管理顾问有限公司 2. 课程内容大纲第一部分:ISO/TS16949体系简介

2012-12-22    14242    0
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 财务实习报告

财务实习报告 财务实习报告1   会计是一门实践性很强的学科,经过三年半的专业学习后,在把握了肯定的会计基础学问的前提下,为了进一步巩固理论学问,将理论与实践有机地结合起来,本人于xx年1—2月在x

2022-03-11    488    0
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