内部质量管理体系审核报告
内部质量管理体系审核报告 编号:QR/QXT-009 审核目的 为外部审核作准备,体系运行以来第一次内部审核,检查质量体系的有效性 审核范围 所有部门 审核依据 ×ISO9001:2000 ×工厂质量管理体系文件
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内部质量管理体系审核报告 编号:QR/QXT-009 审核目的 为外部审核作准备,体系运行以来第一次内部审核,检查质量体系的有效性 审核范围 所有部门 审核依据 ×ISO9001:2000 ×工厂质量管理体系文件
内部质量审核 1. 质量审核定义 为获得审核证据,并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度,所进行的体系的、独立的并形成文件的过程。 审核准则:用作依据的一组方针、程序或要求。 审核证据:与
2013年第二次内部审核报告 1、审核目的:检查QES三体系的运行情况,改进和推进QES三体系的运行质量。 2、审核依据:GB/T19001-2008 GB/T24001-2004 GB/28001-2011
中山桑芭丝服装有限公司 程序文件 内部审核程序 编号:S-QP-16 版本/修改状态:A/0 生效日期:2002年3月 日 页码:第1页,共5页 拟制:朱文君 审核: \ 批准: 1.目的 为查明质量管理体系活动和结果是否
1.目的 通过开展对质量体系的内部审核,验证公司质量管理体系文件与标准的符合性,审核各部门开展的质量活动及其结果是否符合规定要求,确保质量体系持续有效地运行,并为质量体系改进提供依据。 2.范围 本程序适用于公司内部质量体系审核工作。
质量管理体系内部审核员培训教程 GB/T19001-2021 第1章 ISO 9000族标准概论 第1节 ISO 9000族标准的产生与开展 l 国际标准化组织〔ISO〕于1987年3月公布ISO9000系列标准
质量管理体系审核检查表 受审核部门: 编制人/日期: 批准人/日期: 审核准那么:ISO9001,体系文件、适用法律法规 审核日期: 审核员: ISO9001条款 检查内容 是否适用 参考文件 检查方法
鹤山彪福金属制品有限公司 内部质量审核计划 审核部门 审核组长 审核重点 内审员 审核日期 内审员 审核部门 审核范围 审核时间 备 注 请以上受通知部门或人员准备好相关资料,以便在审核时提升效率和审核质量。 管理者代表
鹤山彪福金属制品有限公司 内部质量审核报告 审核背景 审核依据 审核组长 审核日期 内审员 审核范围 受审核部门 受审核人员 陪同人员 规定条款内容与不符合事实记录: 审核组长: 管理者代表 日 期 本文档由香当网(https://www
内部质量体系审核 文件编号: NP403100 生效日期: 2000.3.20 受控编号: 密级:秘密 版次:Ver2.1 修改状态: 总页数 10 正文 7 附录 3 编制:马云生 审核:孟莉 批准:孟莉
為确保品質保証系統,能有效的落實執行,使產品質量服務符合客戶之要求,特制定此程序。 2范圍 本公司質量管理体系所有過程,均屬于本程序管理范圍。 3權責 3.1管理代表:審核需求的提出;審核計划的審批;審核執行情況的監督。
2011年内部质量审核报告 我**市**区伦教华南钢塑复合管厂取得ISO9001:2008的质量认证,已将近两年。两年来,质量体系可以说是按照要求,向着持续改进的轨道正常运行的。为了进一步验证我华
ISO/TS16949:2002质量管理体系 内部审核员、过程审核员和产品审核员 培 训 考 试 试 题 单位: 姓名: 成绩: (注:本试卷共200分,140分以上(含)为合格,140分以下(不含)为不合格,凡不合格者需重新考试)
质量管理体系审核要点(通用) 质量管理体系审核要点(通用) 1.1 应用 l 组织是否对其质量管理体系的范围进行了删减?删减的合理性如何? 4.1 总要求 是否识别了组织质量管理体系所需的过程?
受审核过程/要素 产品交付 过程类别 C09 审核员 审核日期 200X年XX月XX日 六个过程个性: □ 具有执行者 □ 已经定义 □ 已经被文件化 □ 已经建立了联接 □ 被监控 □ 保持了记录
机密 ISO/TS16949质量管理体系 内部审核员测试题 机密 2003年11月 请在下面空格内填写 公司 姓名 职务 日期 部分 阅卷人1 阅卷人2 最高分 最低分 总计 得分 试卷分为五部分。
内部审核计划 编号:CX/QR-49- 审核组长 审核组成员 审核时间 2002年 7月14日 至 2002年7月15日 目 的 审核范围 审核准则 方 法 审核人员 日 期 时 间 受审核部门 审
内部审核实施计划 QR/QP-09-02 版本/修改次数:01/00 №:001 审核组长: 刘国洪 2004年3月25日 第1页 共1页 1.审核目的: ⑴检查本公司质量管理体系是否符合ISO 9
内部质量体系审核通知 HD-QT-80203 编号: 尊敬的 部门 先生/女士: 按照本企业的内部审核计划,企业具有内审资格的内审员于 年 月 日对您部门进行内部审核。请您部门按《青岛华东彩印厂 质量手册》的“质量管理体系职能分配表”
内部质量体系审核报告 编号:CBEA/QF8.2.2-05 序号: 受审核部门 部门负责人 审核组长 审核日期 审核依据 审核范围 审核组人员 审核过程摘要: 审核中发现问题: 审核综述:(体系运行情况评价)