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 市医疗保障局2023年上半年城乡居民大病医疗保障工作情况总结

升,住院费用报销比例提高、大额医疗费用负担减轻成为参保患者切身感受,广大参保群众认同感更高、获得感更强。通过强化基本医疗保险、大病保险、医疗救助综合保障,进一步减轻参保群众和大病患者医疗费用负担。现将

2023-06-06    430    0
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 关于规范商业地产公司发票审批流程的通知

主要指员工的日常费用报销,包括通信补贴、市内交通费补贴、车辆使用津贴、回家差旅费用、出差住宿费用、出差伙食补贴、应聘人员车费报销、购车津贴等。 报销审批流程:     1、部门经理及以下人员的费用报销:依次经

2014-01-14    9146    0
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 出纳和会计的工作职责

2、认真审查报销单据的金额和批准手续,按照费用报销流程的有关规定,办理费用报销业务; 3、跟进业务收款,并及时进行汇报; 4、月味与会计清点现金,及核对银行帐户余额; 5、登记和跟进借支还款报销情况; 6、负责及时更新应收跟踪表

2021-12-11    516    0
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 事业单位出纳员职责

事业单位出纳员职责 1.根据公司的财务制度和报销规定,进行各项费用的审核报销工作; 2.负责公司各项银行往来业务和现金的日常管理,资金收付、报销、对账等具体工作; 3.负责转账支票、印鉴的保管,管理银行账户,及时与银行对账;

2021-12-05    362    0
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 公司日常人事管理制度

表”交至办公室,由办公室根据公司有关组织结构规定及人事管理制度制定相应的招聘计划,确定招聘的途径、费用、形势后,报总经理审批。 2,招聘实施 1,招聘计划经总经理批准后,由办公室安排实施。(收集应聘人

2015-12-16    6039    0
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 2021年公司驻外办事处管理制度参考范文

收款时,由总经理指定专人办理。 4、发生营业费用时,经办人要索取合格的原始___,并签注事由,有实物的验收人要清点相符并签字确认,费用报销执行公司《财务报销制度》。 5、办事处经理对招待费的支出,月控

2021-11-19    732    0
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 公务卡管理使用暂行办法

个人与提供公务卡的商业银行签订申请协议、财务部门统一申办、个人持有使用、主要用于日常公务支出和财务报销业务的贷记卡(银联标准行用卡)。公务卡也可用于个人支付结算业务,工作人员作为持卡人并承担相应的法律

2017-04-13    6006    0
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 公司出差管理办法范本(高质量直接可用范本)

和方式变相旅游。(出差审批表格式见附件1) 第五条 实行互签制度,公司董事长的差旅费报销由总经理审批,总经理的差旅费报销由董事长审批,其他领导的 差旅费由总经理审批;分(子)公司经理与党支部书记互签,

2020-11-24    806    0
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 **省省直机关差旅费管理办法

城市间交通费是指省直机关工作人员因公临时到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。   交 通 工 具 等 级 标 准 职 级 第六条 出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。出差人员乘坐交通工具等级见下表:

2016-02-23    4998    0
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 主要业务流程021128

山谷蓝/泰科曼主要业务流程北大纵横管理咨询公司 二零零二年十一月二十八日 2. 导读样品样机管理流程个人费用、地区销售费、 地区公用费用流程市场、销售业务流程商务、财务流程人事行政流程 3. 全国市场活动是指市场部为进行

2012-10-17    30197    0
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 关于基本公共服务行动计划终期评估情况

2013年参保人员政策范围内住院费用报销比例为64.69%,参保人员住院费用实际报销比例为52.36%,参保人员门诊费用实际报销比例为50%。2014年6月底参保人员政策范围内住院费用报销比例为65.2%,参保人员住院费用实际报销比例为53

2015-12-01    5247    0
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 公司财务管理制度(2022年版)「完整版」

时缴纳员工社会保险等; 第六章 财务报销制度及报销流程 第一部分 总则 第一条 为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。 第二条 本制度根

2021-07-24    616    0
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 业务接待管理办法

第一章 总 则 第一条 为进一步加强公司业务接待管理,形成内外接待规范化、程序化和制度化,有效管控接待费用,本着“厉行勤俭节约、规范接待程序、严格接待标准、热情周到服务、树立良好风气”的原则,结合公司实际情况,特制定本业务接待管理办法。

2022-06-26    748    0
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 XX有限责任公司财务管理制度

策提供依据,促进公司取得较好的经济效益。   四、厉行节约,合理使用资金;加强对资产、资金、现金及费用开支的管理,防止损失,杜绝浪费,良好运用,提高效益。   第二部分:财务机构和人员管理   一、财

2021-09-02    560    0
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 《公司员工工作管理手册》

10 运营中心安全保密制度 11 办公用品领用管理制度 13 存货管理制度 16 工资考核办法 21 费用管理办法 23 二、各部门岗位职责 综合管理部岗位职责 29 财务部工作职责 30 营销部岗位职责

2021-11-02    548    0
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 财务审批授权规定

二、适用范围: 本审批制度适用于制造本部、营销本部、国际本部等职能中心商品出库、货款支付、工资发放、费用报销、员工借款、固定资产购置、税金交纳和其他货币资金使用的审批。 三、内容: 出库审批    1、审批程序  

2019-05-12    1792    0
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 出纳岗位的职责内容

2、认真审查报销单据的金额和批准手续,按照费用报销流程的有关规定,办理费用报销业务; 3、跟进业务收款,并及时进行汇报; 4、月末与会计清点现金,及核对银行帐户余额; 5、登记和跟进借支还款报销情况; 6

2021-12-11    378    0
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 《支付流程管理制度》

支付流程管理制度 为了规范公司费用报销及支付流程,实现规范化管理,特制定本制度。 1、报销项目分为现金报销和支票支付两种。个人费用一般实行现金报销,对公事项应该实行支票支付。 2、报销时间限定为每周二和周五,

2021-09-02    1231    0
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 眼科中心业务人员差旅费管理制度—规章制度

1、差旅费是指业务人员因公出差所发生的车船费、住宿费、生活补助等费用。  2、差旅费管理的内容包括职工因公出差的批准权限、费用报销标准和财务报销规定。 第二条    业务人员因公出差批准权限 1、业务人员因公出差由部门经理批准。

2015-01-08    363    0
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 农业局财务管理规定

人以上签字方可报销。 四、差旅费开支报销 1.差旅费(包括住宿、伙食补贴)报销按县财政局规定的标准执行。局机关县内下乡实行补贴包干制度,标准按每人每月___元包干。下乡车旅费另向单位报销。 2.各科室

2021-12-11    396    0
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