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 201512111620-企业内部控制管理制度 流程手册 实施细则汇编【共三个分册,含130个内控制度 118条内控流程 110份内控细则】--群友27492759分享

..................................... 165 12.2 担保风险评估制度.............................................

2019-02-21    4718    0
P12

 企业年终总结汇报

立进取意识,要打破不思进取,小进即满、小富即安的小 农意识。二是树立创新意识,按照市场经济规律的要求, 创新发展思路,创新运行机制,创新发展环境,要把精力 用在实干上。三是强化人才观念,要努力做好保送 20 名高 中毕业生去河北

2020-03-02    2446    0
P131

 财务操盘手

南带来无法挽回的结果,所以在管理的每一步都要有风险和 控制意识,内部控制管理体系COSO正是为保证每一步棋子 的准确而设立的。 COSO将内部控制要素以一个金字塔结构提出, 其中控制环境作为金字塔的最底部,风险评估 和控制活动位于上一层次,信息和沟通接近顶

2018-11-25    2536    0
P8

 浠水理工中专实施《职业院校管理水平提升行动计划(2015-2018年)》工作总结

强化预算约束,每年预算和开支报告均提交校教代会、工代会讨 论通过,确保资金运行安全;建立完善学校内部控制机制,严格 落实中央“八项规定”,实行财务会审制度,强化财务风险防范 意识;进一步加强学生资助等专项资金的过程控制,对评审、复 核、发

2018-10-27    2524    0
P114

 汽车4S店财务管理培训——税务部分(2018版)

建立健全财务制度,合理控制税务风险防范税务违法行为, 依法履行纳税义务,避免因没有遵循税法可能遭受的法律制裁、 财务损失或声誉损害; 洞悉税收政策变化 降低企业税务风险国地税合并带来监管变化的应对一

2019-07-13    2473    0
P93

 2018年注册会计师全国统一考试大纲——专业阶段考试

学科知识和职业技能解决实务问题。 三、考试科目 专业阶段考试设会计、审计、财务成本管理、公司战略与风险管理、经济法、 税法 6 个科目。 各科考试均设置 5 分的英文作答附加分题,鼓励考生使用英文作答。

2018-12-24    2033    0
P92

 2019 年注册会计师全国统一考试大纲

保持正确的职业态度,综合运用专业学科知识和职业技能解决实 务问题。 三、考试科目 专业阶段考试设会计、审计、财务成本管理、公司战略与风险管理、经济法、税法 6 个科目。 各科考试均设置 5 分的英文作答附加分题,鼓励考生使用英 文作答。

2019-04-07    1473    0
P53

 生态农业项目商业计划书

总成本费用估算 9.2 收入估算 9.3 税前及税后利润 9.4 财务盈利能力 PART 10 风险控制6 10.1 风险分析 10.2 分析控制 PART 11 结论与建议 11.1 结论 11.2 建议与对策7

2019-03-31    2684    0
P249

 采购战术与运营

采购订单与采购合同管理 第五章 采购质量与数量管理 第六章 采购价格及成本管理 第七章 供应商的选择与开发 第八章 采购风险管理与绩效评估 第九章 采购谈判技巧 第十章 运输及运输采购管理 6Y 采购项目管理 第十一章 商品采购管理与采购行为分析

2019-03-16    1641    0
P41

 资本监管政策问答

从核心一级资本中全额扣除“商业银行自身信用风险变化导致其 负债公允价值变化带来的未实现损益”。该规定是否也同样适用 于衍生品负债?具体处理方法是什么? 答:该规定同样适用于衍生品负债。商业银行应剔除由其自 身信用风险变化导致的衍生品负债会计估值调整,并且不得与其

2020-04-09    2946    0
P47

 年产60万平方米PVC竹木纤维集成墙面项目环评报告环境影响评价报告

以及大气环境影响预测结论完善项目 选址及平面布局合理性分析。 已完善 P35 6 补充项目液态原料储存设施原料泄露 事故环境风险分析,补充泄露物料收集 及回收措施,并将其纳入环保投资。 已补充 P32 7 校核项目环保投资,完善环保竣工验收

2019-10-19    2629    0
P19

 恒丰银行信用卡个人卡领用合约

银行信用卡章程》规定或甲乙双方另有约定的除外)。乙方 同意并授权甲方,为审核其信用卡申请或对已批核的信用额- 2 - 度进行贷款风险管理的目的,直至账户注销或终止为止,可 以依法向有关方面(包括但不限于金融信用信息基础数据库 及其

2020-04-10    1564    0
P1240

 《内部控制手册》中视传媒

露经审计的“财务报告”,还将披露经审计的“内控报告”。根据国际经验,“内控报告”作为衡量公司经营管理 水平和风险控制水平的关键指标,将会对上市公司在资本市场上的表现起到非常重要的作用。 实施“企业内控规范”,开

2019-05-23    2981    0
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 浅谈新加坡淡马锡管理运营模式

资者,淡马锡通过增持、维持或减持投资来打造投资组合;这些 投资以商业原则为驱动,致力于创造和最大化经风险调整后的长 期回报。从本质上说,淡马锡是一个纯商业机构,它完全按照商 业利益进行判断和行事。从政府与淡马锡控股公司的关系来看,

2019-02-17    2559    0
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 大数据环境下的电子数据审计_机遇_挑战与方法_陈伟

点。在 实际的审计工作中,为了避免影响被审计单位信息系统的正 常运行,并保持审计的独立性,规避审计风险,审计人 员 在 开 展电子数据审计时,一般不直接使用被审计单位的信息系统 进行查询分析和检查,而是将所需的被审计单位的电子数据

2019-10-07    2380    0
P11

 企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行

统一备案、分级管理的原则。 第六条 县级以上地方环境保护主管部门可以参照有关突发环 境事件风险评估标准或指导性技术文件,结合实际指导企业确定其突 发环境事件风险等级。 第七条 受理备案的环境保护主管部门(以下简称受理部门)应 当及时将备案的企业名单向社会公布。

2019-05-16    2978    0
P11

 企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)

统一备案、分级管理的原则。 第六条 县级以上地方环境保护主管部门可以参照有关突发环 境事件风险评估标准或指导性技术文件,结合实际指导企业确定其突 发环境事件风险等级。 第七条 受理备案的环境保护主管部门(以下简称受理部门)应 当及时将备案的企业名单向社会公布。

2019-05-17    3648    0
P14

 2020年组织工作要点(写作方法+范文)

纪委书记在人选廉洁自律结论性意见上“双签字”等措施。扎实开 展“带病提拔”倒查,建立干部“带病提拔”自启动机制,坚持“一 案双查”,强化追责问责。做好“12380”举报查核工作,坚决查处 违规违纪用人问题。 5

2020-03-03    2470    0
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 党课讲稿:着力构建风清气正的政治生态

可分。中国古代监察制度主要有两大系统:一是御史监察系统, 二是谏官言谏系统。二者共同构成了封建社会完整的监察体制, 在防范官员腐败方面起到了重要作用。御史又称之为台官、宪官 或察官,是皇帝耳目,职责是纠察官邪、肃正朝纲,主要运用弹

2020-03-02    3618    0
P189

 乡镇卫生院服务能力评价指南(2019年版)

...................................120 3.3.4 患者安全风险管理...............................................

2019-11-08    8307    0
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