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 技术评审计

   技术评审计划 来自:http://www.原链接已经失效或不安全 作者:林锐 电子工业出版社出版发行 { 项目名称 }  技术评审计划 文件状态: [√] 草稿 [ ] 正式发布 [ ] 正在修改

2016-10-25    12382    0
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 审计员的工作职责

审计员的工作职责 1、参加并拟定专项审计前期准备工作(计划、方案、提纲等); 2、现场实施审计,以及审计证据的有效性; 3、编制审计工作底稿,核理审计发现问题,并能识别业务风险、给出审计建议; 4、

2021-12-15    1805    0
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 村干部审计通知

关于认真做好村干部任期和离任经济责任审计工作的通知  各村党总支、村委会,乡属有关站所: 为客观、真实反映村干部在任期内各项经济指标完成情况和财务制度执行情况,正确评价干部,确保今年我乡村级党组织和

2013-03-08    10981    0
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 审计部BSC指标

上实地产板块审计部BSC考核指标 指标 类型 指标 权重 指标说明 财务 维度 ① 部门费用控制率 5% 部门实际发生费用/部门预算费用 客户 维度 ② 相关单位满意度 5% 地产板块其他各部门和下属公司对审计部各项工作的满意度

2015-01-05    663    0
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 审计业务技能比武方案

审计业务技能比武方案 为进一步适应全方位、宽领域、深层次监督的要求,继续巩固提升业务技能比武成果,提升审计人员多元化知识结构,开阔工作思路,促进审计方式方法互融互通,特制定第三届审计业务技能比武方案如下。

2021-09-26    831    0
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 专项审计业务约定书

专项审计业务约定书   委托单位:_________              联系人:_________       地址:_________                 电话:_________   

2015-09-24    876    0
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 审计通知书格式

审计通知书格式   **市审计局关于审计**市***(单位)****年度   ******情况的通知   **:   根据《中华人民共和国审计法》第*条,我局决定派出审计组对你单位*年度……进行审计,现将有关事项通知如下:

2015-02-24    557    0
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 审计业务约定书(一)

审计业务约定书(一)   兹由__________________公司(以下称甲方)委托__________________会计师事务所有限公司(以下称乙方)对甲方的会计报表进行审计,经双方充分协商,将有关事项约定如下:

2013-12-25    710    0
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 委托审计合同

委托审计合同   合同编号:_________   委托人:_________     法定住址:_________   法定代表人:_________   职务:_________   委托代理人:_________

2013-06-23    506    0
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 审计培训心得

审计培训心得   连续两天参加了内部审计实战高级班的培训,感受到了现任武钢审计部部长谭丽丽女士(培训讲师)的开朗、泼辣,也让我直面了审计前辈的艰辛和毅力,更加清楚的认识到学无止境,知识能改变现状。

2012-05-05    522    0
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 审计业务约定书(二)

审计业务约定书(二)   委托方:________________   法定代表人:____________   地址:__________________   电话:__________________

2014-07-17    671    0
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 审计员实习报告

审计员实习报告   实习时间:2011.2.16—2011.3.6   实习单位:朔州诚信会计师事务所有限公司   实习岗位:审计员   实习目的:会计专业作为应用性很强的一门学科、一项重要的经济管

2014-08-24    714    0
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 007-审计报告

     独立审计具体准则第7号——审计报告   第一章 总则     第一条 为了规范注册会计师编制和出具审计报告,根据《独立审计基本准则》,制定本准则。   第二条 本准则所称审计报告,是指注册会

2012-10-01    9767    0
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 在审计系统的实习报告

在审计系统的实习报告 一、实习目的 XX专业实习是我们完成专业基础课和专业课程的学习之后,综合运用知识的重要的实践性教学环节,是XX专业必修的实践课程,在实践教学体系中占有重要地位。通过XX专业实习

2022-08-15    431    0
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 审计人员工作职责

审计人员工作职责 ① 担当客户的审计、会计、税务及相关事项的咨询工作; ② 能够提出并协助公司发展现有及开拓新业务; ③ 在审计经理的指导下带领团队开展审计工作,并撰写相关的报告; ④ 能胜任一定数量外地项目的出差工作;

2021-12-15    697    0
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 《审计定性及处理处罚》

《审计定性及处理处罚》 关于审计处理处罚依据的使用说明 审计处理处罚权是审计机关的享有的重要权限之一,审计处理处罚必须建立在准确的定性之上。为了便于各级审计机关和广大审计人员对审计查出的违规问题恰当

2016-11-19    25757    0
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 委托审计合同

委托审计合同 合同编号:_____________                    依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国注册会计师法》、《中国注册会计师独立审计准则》等规定,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。

2019-04-25    1334    0
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 内部审计管理办法

内部审计管理办法 第一章总则 第一条为了加强公司内部审计监督,使审计工作制度化、法制化,根据国家审计法规结合实际情况,特制定本办法。 第二章审计机构和人员 第二条内部审计机构和人员方案有: 1.设立审计部,配置若干专职人员;

2014-09-16    20449    0
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 内部审计部门职责

内部审计部门职责 1,违规、举报等行为的专项调查; 2,按照工作计划进行经营诊断; 3,实施内控评估; 4,正道经营宣传教育和相关事务处理。 内部审计部门职责2 1、负责实施例行审计工作,对常规业务

2021-12-10    868    0
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 国家审计准则

中华人民共和国国家审计准则 目   录   第一章  总  则   第二章  审计机关和审计人员   第三章  审计计划  第四章  审计实施   第一节  审计实施方案   第二节  审计证据   第三节 

2022-04-07    225    0
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