RBT214-2017内部审核检查表
条款 条 款 内 容 具体审核内容 审核记录 审核结果 符合 基本符合 不 符 合 不 适 用 4 要求 4.1 机构 4.1.1 检验检测机构应是依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织。
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条款 条 款 内 容 具体审核内容 审核记录 审核结果 符合 基本符合 不 符 合 不 适 用 4 要求 4.1 机构 4.1.1 检验检测机构应是依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织。
过程是否已经被监控? √ 是否保持了记录? √ 输入(I) / 输出 (O) 审核关注要点 检查记录,包括客观证据 审核结论 NC OFI NR 输入: 公司经营战略和经营理念 顾客期望 公司经营计划
中交路桥北方工程有限公司内部QEOHS管理体系审核检查表(环境与职业健康安全) 被审核方: 编号: ZLBF-QEOHS-B-21-表05-
质量管理体系审核检查表 受审核部门: 编制人/日期: 批准人/日期: 审核准那么:ISO9001,体系文件、适用法律法规 审核日期: 审核员: ISO9001条款 检查内容 是否适用 参考文件 检查方法
MOP2策划/ 6.1/6.2/6.3 MOP3分析和评价 / 10.1/10.2.1-4/10.3 MOP4内部审核/ 9.2.1/9.2.2.2/9.2.2.3/9.2.2.4 MOP5管理评审/ 9.3.1/9
内 部 检 查 表 检查日期: 审核员: 过程名称 P1 组织环境 过程主要负责人 高层 .过程涉及文件 《组织环境外部因素识别清单》等 标准条款要求 方法、内容 记录 评价 5.2质量方针 6.2质量目标
IATF16949:2016内部审核检查表 受审核过程: MP1 领导作用 审核员/日期: 负责人: 接待人: 序号 审核依据 提问要点 检查方法 检查结果记录 评定结果 1 4.4/6.2.2/ 5
质量体系内部审核检查表 编号:CBEA/QF8.2.2-02 序号: 审核日期 审核部门 活动地点 受审接待人 依据条款 按标准提出的问题 具体的检查办法 事实检查 记录 事实性质判断 □符合 □不符合
内部质量管理体系审核报告 审核目的: 审核范围: 审核依据: 审核日期: 受审核部门: 审核组长: 组 员: 审核过程综述: 不合格项统计与分析: 对质量管理体系的评价: 内审结论: 纠正措施要求:
内部质量审核 1. 质量审核定义 为获得审核证据,并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度,所进行的体系的、独立的并形成文件的过程。 审核准则:用作依据的一组方针、程序或要求。 审核证据:与
**内部审核报告 编 制:张晟源 审 批:徐永平 受控号:001 保存部门(单位):安全环保科 保存期限:三年 **油田总医院集团**医院 2011年 11月 10日 我院
2013年第二次内部审核报告 1、审核目的:检查QES三体系的运行情况,改进和推进QES三体系的运行质量。 2、审核依据:GB/T19001-2008 GB/T24001-2004 GB/28001-2011
中山桑芭丝服装有限公司 程序文件 内部审核程序 编号:S-QP-16 版本/修改状态:A/0 生效日期:2002年3月 日 页码:第1页,共5页 拟制:朱文君 审核: \ 批准: 1.目的 为查明质量
内部审核报告 编号:CX/QR-54- 审核组长 审核组员 审核目的 审核范围 审核准则 审核日期 审核过程综述: 不合格项统计与分析: 对质量管理体系的评价: 结论: 纠正措施要求及审核报告分发对象:
文 件 名 内部审核的特点 电子文件编码 ZLNS004 页 码 2-1 ●内审的主要动力来自管理者 有时开展内审活动可能是为了达到标准要求在以便外部审核前纠正不足,但是最为重要的是 管理者的认识和
ISO9001:2000 审核检查表(一) 受审核方: 陪同人: 审核员: 审核日期: 审 核 要 点 结果 客观证据(面谈、查文件、观察) 4 质量管理体系 4.1 总要求 1、组织是否按本标准的
文 件 名 内部审核实施 电子文件编码 ZLNS006 页 码 37-1 内审首次会议 首次会议是实施审核的开端,是审核组全体成员与受审核方领导及有关人员共同参加的 会议 。首次会议由审核组长主持,向
文 件 名 内部审核策划 电子文件编码 ZLNS005 页 码 12-1 审核计划的制订 审核计划包括年度审核计划和审核活动计划(审核大纲)。年度审核计划是审核策划的始 端也是总纲,审核活动计划则是按照年度审核计划安排具体实施。
内部审核的方法与技巧 如何让内部审核易于操作,避免流于形式,是内部审核关注的重点问题,本文讲解一下内部审核的方法与技巧,希望对大家的内审工作有帮助。 内部审核的策划与准备 1、编制年度内审计划 每年
文 件 名 内部审核的基本要求 电子文件编码 ZLNS003 页 码 2-1 ●审核程序 应建立并保持组织内部审核书面程序,可能不是一个,而是一组。内部审核(以下简称内审)程序的内容通常包括:目的,